市妇联2016年部门决算

市妇联2016年部门决算

ID:9359337

大小:26.50 KB

页数:6页

时间:2018-04-28

市妇联2016年部门决算_第1页
市妇联2016年部门决算_第2页
市妇联2016年部门决算_第3页
市妇联2016年部门决算_第4页
市妇联2016年部门决算_第5页
资源描述:

《市妇联2016年部门决算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、市妇联2016年部门决算目录第一部分市妇联部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分市妇联部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分市妇联部门2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、

2、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无内容)九、国有资产占用情况表(无内容)第四部分名词解释6第一部分市妇联概况一、部门主要职能一是指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。二是指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动,城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。三是教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,宣传妇女典型,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。四是维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女儿童问题,为市委、市政府决策提供依据、提出建议。动员妇女参与国

3、家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政。贯彻实施国家有关妇女儿童政策、法律法规。协助市政府制定全市妇女儿童发展规划,并组织实施。五是加强城乡基层和行政机关、事业单位妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。六是加强与社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事。七是配合党委组织部门做好培养选拔女干部工作。八是承办市委、市人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2016年年末编制人数13人,其中行政编制12人,工勤编制1人;年末实有人数18人,其中在职人员13人,退

4、休人员5人。第二部分市妇联2016年部门决算情况说明一、收入决算情况说明6本部门2016年度收入总计260.63万元,其中上年结转和结余3.37万元,较上年增长37.55%;本年收入合计260.63万元,较上年增长0.01%,与去年基本持平。本年收入的具体构成为:财政拨款收入260.63万元,占100%;事业收入、事业单位经营收、其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)等均无。二、支出决算情况说明本部门2016年度支出总计263.34万元,其中本年支出合计263.34万元,较上年增长0.26%,与去年基本持平;年末结转和结余0.65万元,较上年下降80.7

5、1%。主要原因是:15年单位部分欠款未结故结余较多。本年支出的具体构成为:基本支出153.34万元,占58.23%;项目支出110万元,占41.77%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为248.62万元,决算数为263.44万元,完成年初预算的105.92%,基本与预算持平。按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为248.62万元,决算数为247.92万元,完成年初预算的99.72%;基本与预算持平。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出102.24万元,较上年增长17.95%,主要原因是:文明单位

6、奖励标准增加;商品和服务支出10.99万元,较上年下降48.91%,主要原因是:严格控制机关单位的各项开支;对个人和家庭补助支出38.28万元,较上年下降5.06%,基本与上年持平;其他资本性支出1.84万元,较上年增长132.91%,主要原因是:2016年政府采购增加。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为5.2万元,完成预算的52%,决算数较上年下降30.67%,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为4万元,决算数为1.5万元,完成预算的37.5%,决算数

7、较上年下降16.67%。基本与去年持平。6(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为2.2万元,完成预算的73.33%,决算数较上年下降26.67%。主要原因是:严格控制单位接待开支。(三)公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:单位未购车子;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为1.5万元,完成预算的50%,决算数较上年增长(下降)44.44%。主要原因是:改革公务用车。五、机关运行经费情况说明本部门2016年度机关运行经费10.9

8、9万元,较上年下降48.91%,主要原

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。