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1、财务总监工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:一、科内人员与分工1.XX:分管综合财务;2.XX:分管成本核算;3.XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.XX:分管投资、债权、存货、负债核算;5.XX:分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表1.1993年度转载自百分网http://www.oh100.com,请保留此标记总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);2.199
2、3年度“会计赁证”106册;3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。三、印鉴1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6.厂长杨调公用名章壹枚;四、会计档案本文由百分网提供,原文地址:http://www.oh100.com/a/201109/11579.html转载请注明出处,谢谢!1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;2.1985
3、年至1993年度会计凭证共计XXX册;3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。五、其他事宜1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自XXX号至×××号)。2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计转载自百分网http://www.
4、oh100.com,请保留此标记师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。移交人:王XX(签章)接管人:尚XX(签章)监交人:冯XX(签章)总会计师:纪XX(签章)200X年x月X日
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