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时间:2018-07-06
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1、财务总监工作交接书计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。五、其他事宜1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自XXX号至×××号)。2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计转载自百分网,请保留此标记师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份
2、。移交人:王XX(签章)接管人:尚XX(签章)监交人:冯XX(签章)总会计师:纪XX(签章)200X年x月X日篇二:财务总监交接记录16.38.34950篇三:财务主管工作交接表财务主管工作交接表城市:提交日期:交接内容:一、证照类(有正、副本的请注明)(一)营业执照:(二)税务登记证(国、地):(三)法人代码证:(四)商品流通资格证(卫生许可证):(五)其它:二、印章类:(一)公章:(二)合同章:(三)财务章:(四)法人名章:(五)其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金:确认系统全部操作完毕后,根据ERP中城市现金余额进行交接。五、个人备用金:
3、此处与区域会计处取得金额明细后,与对方交接。六、押金:此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金,如有交接押金凭条。七、固定资产:根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。八、往来账款类(一)应收账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及销售主管、城市经理签字确认,如时间允许,四人同到门店进行确认)随附确认签字的明细表,并交接好客户未结款的单据;(二)预收账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认,如条件允许,最好与客户一一确认)随附确认签字的明细表,(三)应付账款(此处要求,将
4、ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接未付款的相关单据;(四)预付账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接已付款的相关凭证;九、其它事项交接人:(签字笔书写)接收人:(签字笔书写)监交人:(签字笔书写)年月日篇四:财务科长工作交接书财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办
5、理如下交接事项:一、科内人员与分工1.郭XX:分管综合财务;2.马XX:分管成本核算;3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;5.苏XX:分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);2.1993年度“会计赁证”106册;3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。三、印鉴1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;5.×
6、×精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6.厂长杨调公用名章壹枚;四、会计档案1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。五、其他事宜1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自XXX号至×××号)。2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。3.本厂清理“三角债”
7、实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。移交人:王XX(签章)接管人:尚XX(签章)监交人:冯XX(签章)总会计师:纪XX(签章)200X年x月X日会计人员工作交接书移交人吴XX因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制
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