广东万家乐燃气具有限公司审计报告

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1、[右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的全称][右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的简称]广东万家乐燃气具有限公司审计报告大华审字[2014]004483号大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)广东万家乐燃气具有限公司审计报告及财务报表(2013年1月1日至2013年12月31日止)目录页次一、审计报告1-2二、已审财务报表合并资产负债表3-4合并利润表5合并现金流量表6合并所有者权益变动表7-8母公司资产负债表9-10母公司利润表11母公司现金流量表12

2、母公司所有者权益变动表13-14财务报表附注15-74审计报告大华审字[2014]004483号广东万家乐燃气具有限公司全体股东:我们审计了后附的广东万家乐燃气具有限公司(以下简称万家乐燃气具公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是万家乐燃气具公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由

3、于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理

4、层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,万家乐燃气具公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万家乐燃气具公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:李韩冰中国·北京中国注册会计师:程道平二〇一四年四月四日广东万家乐燃气具有限公司合并资产负债表2013年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产附注五年末余额年初余

5、额流动资产:货币资金注释199,697,911.98136,526,761.89交易性金融资产应收票据注释2217,952,115.43152,754,924.98应收账款注释358,120,978.1836,456,141.16预付款项注释426,479,426.3313,915,322.07应收利息应收股利注释531,140,200.0031,140,200.00其他应收款注释6117,512,608.9135,377,799.90存货注释7359,700,954.00360,605,899.91一年内到期的非流动资产-其他流动资产858,103.44222,798.9

6、5流动资产合计911,462,298.27766,999,848.86非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资注释841,650,914.5241,650,914.52投资性房地产固定资产注释960,436,674.2460,929,184.85在建工程注释10111,742,112.5150,385,316.64工程物资固定资产清理无形资产注释11139,062,712.35117,757,141.06开发支出商誉长期待摊费用注释129,215,975.927,503,219.20递延所得税资产注释1327,931,993.8326,965,401

7、.53其他非流动资产非流动资产合计390,040,383.37305,191,177.80资产总计1,301,502,681.641,072,191,026.66(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:-3-广东万家乐燃气具有限公司合并资产负债表(续)2013年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和所有者权益附注五年末余额年初余额流动负债:短期借款注释1550,000,000.0060,000,000.00交易性金融负债应付票据注释1662,

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1、[右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的全称][右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的简称]广东万家乐燃气具有限公司审计报告大华审字[2014]004483号大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)广东万家乐燃气具有限公司审计报告及财务报表(2013年1月1日至2013年12月31日止)目录页次一、审计报告1-2二、已审财务报表合并资产负债表3-4合并利润表5合并现金流量表6合并所有者权益变动表7-8母公司资产负债表9-10母公司利润表11母公司现金流量表12

2、母公司所有者权益变动表13-14财务报表附注15-74审计报告大华审字[2014]004483号广东万家乐燃气具有限公司全体股东:我们审计了后附的广东万家乐燃气具有限公司(以下简称万家乐燃气具公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是万家乐燃气具公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由

3、于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理

4、层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,万家乐燃气具公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万家乐燃气具公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:李韩冰中国·北京中国注册会计师:程道平二〇一四年四月四日广东万家乐燃气具有限公司合并资产负债表2013年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产附注五年末余额年初余

5、额流动资产:货币资金注释199,697,911.98136,526,761.89交易性金融资产应收票据注释2217,952,115.43152,754,924.98应收账款注释358,120,978.1836,456,141.16预付款项注释426,479,426.3313,915,322.07应收利息应收股利注释531,140,200.0031,140,200.00其他应收款注释6117,512,608.9135,377,799.90存货注释7359,700,954.00360,605,899.91一年内到期的非流动资产-其他流动资产858,103.44222,798.9

6、5流动资产合计911,462,298.27766,999,848.86非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资注释841,650,914.5241,650,914.52投资性房地产固定资产注释960,436,674.2460,929,184.85在建工程注释10111,742,112.5150,385,316.64工程物资固定资产清理无形资产注释11139,062,712.35117,757,141.06开发支出商誉长期待摊费用注释129,215,975.927,503,219.20递延所得税资产注释1327,931,993.8326,965,401

7、.53其他非流动资产非流动资产合计390,040,383.37305,191,177.80资产总计1,301,502,681.641,072,191,026.66(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:-3-广东万家乐燃气具有限公司合并资产负债表(续)2013年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和所有者权益附注五年末余额年初余额流动负债:短期借款注释1550,000,000.0060,000,000.00交易性金融负债应付票据注释1662,

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