公司日常费用报销规定的细则

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1、公司日常费用报销规定的细则  第一章总则  第一条为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定,公司日常费用报销规定。  第二章请款报销程序  第二条请款报销的审批权限  (一)公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;  (二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审批。  第三条请款审批手续  (一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;  (二)请款人员执“借款单”

2、到公司总经理处审批;  (三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;  (四)请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。  第四条报销管理程序  (一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;  (二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核签字,总经理批准后到财务部报账;  (三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予

3、以复核;  (四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);  (五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单,管理制度《公司日常费用报销规定》。  第三章差旅费报销程序  第五条关于差旅费报销标准的规定  (一)坐车船的规定:原则上公司领导及具备高级技术职称的人员,可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机,其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱,超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准;  (二)出差人员的住宿规定

4、:公司领导及具备享受乘坐软席车的人员,住宿费标准为三星级(含三星级)以下饭店的标准客房,一般人员不应超过200元/日;与高一级领导一同出差,可按高一级领导同星级标准执行;参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销;  (三)出差住勤补助:工作人员出差外地的伙食补助,不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元,特区补助标准为20元(按实际天数计算),参加会议人员凭会议证明报销;  (四)夜间乘火车补助规定:出差期间在夜晚(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上)未坐卧铺的,发给夜间乘车补助费,其标准为:按夜间乘坐慢

5、车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助,乘坐特快列车的,按特快硬座票的50%发给乘车补助;乘卧铺者,不予补助;  (五)白天和夜间的划分:早六点至晚八点为白天时间,其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者,按一天计算补助;不足6小时满4小时者,按半天计算补助;不足4小时者,当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者,不准购买卧铺,连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过6小时的,每人每夜按伙食补助标准,另行发给补助费。

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