一、收入支出决算总体情况说明

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1、永城市酂城中心卫生院2015年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明永城市酇城中心卫生院2015年收入总计2562万元,支出总计2549万元,与2014年相比,收入增加626万元,增长32%。支出增加669万元,,增长35%。主要原因:财政拨款及事业收入增加。支出增加的原因固定资产、药品及专用材料和社会保障缴费增大。二、收入决算情况说明永城市酇城中心卫生院本年收入合计2562万元,其中:财政拨款收入1380万元,占54%;事业收入1182万元,占46%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;三、支出结算情况说明永城市酇城中心卫生院本年支出合计2549万元,其中:基本支

2、出2549万元,占0%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;四、财政拨款收入支出决算总体情况说明永城市酇城中心卫生院2015年财政拨款收支总决算13806万元。与2014年相比,财政拨款收入总计增加335万元,增长32%.。主要原因:公共卫生经费及差额补助增加。一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:人员经费、村医公卫服务经费、专用材料等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明永城市酇城中心卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1380万元,支出决算为1380万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1380万元,占100%;住房保

3、障(类)支出0万元,占0%。(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为1380万元,支出决算为1380万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:固定资产及社会保障增加。(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明永城市酇城中心卫生院2015年一般公卫预算财政拨款基本支出1380万元,其中:人员经费310万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学

4、金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10706万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明永城市酇城中心卫生院2015年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完

5、成预算的100%,主要原因:。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0万元,下降0%,主要原因:无公务招待费。具体支出情况如下:(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组个,全年安排因公出国(境)累计0人次。(二)公务用车购置及运行费0万元,完成预算的%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(三)公务接待费0万元,完成预算的0%,主要用

6、于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待6批次、人次。八、名词解释1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。5、上年结转和结余:是指以前年度支出预

7、算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。86、一般公共服务(类)事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。(1)行政运行(项):是指为保

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