于都县金融工作局2018年部门预算

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1、于都县金融工作局2018年部门预算目录第一部分于都县金融工作局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分于都县金融工作局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分金融工作局2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释5第一部分于都县金融工作局概况一、部门主要职责(一)拟定我县落实国家金融政策的实

2、施意见,拟定并落实全县金融发展中长期规划和工作计划;研究分析全县金融工作形势,提出优化金融环境、改善金融服务、支持金融业发展的政策建议。(二)受县委、县政府委托负责与驻县金融机构的联系、协调工作。(三)协调和支持驻县金融机构改革创新、拓展业务,加大对地方经济和社会发展的支持力度。(四)牵头相关部门指导、协调全县企业上市工作,推动拟上市公司资产重组及融资。(五)配合相关部门做好县本级政府主导投资的重大重点项目融资工作。(六)负责全县小额贷款公司、融资性担保机构和其它地方金融中介组织的设立初审和日常监管工作。(七)配合协助省、市金

3、融办对驻县金融企业进行监管。(八)牵头有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动,防范和化解金融风险。二、部门基本情况5于都县金融工作局为1个预算单位,即本局。全额拨款事业编制数8人,实有人数7人。第二部分于都县金融工作局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年于都县金融工作局收入预算总额为74.17万元,其中:财政补助收入74.17万元,占收入预算总额的100%。较上年预算减少6.26万元,原因是在职人员较少1人。(二)支出预算情况2018年于都县金融工作局支出

4、预算总额为74.17万元,较上年减少支出6.26万元,原因是在职人员减少1人。按不同划分具体如下:按支出项目类别划分:基本支出54.17万元,包括工资福利支出50.05万元、商品服务支出4.12万元;项目支出20万元。按支出功能科目划分:一般公共服务支出62.2万元,占支出预算总额的83.86%,社会保障和就业支出7.62万元,占支出预算总额的10.28%,住房保障支出4.35万元,占支出预算总额的5.86%。5按支出经济分类划分:工资福利支出50.05万元,占支出预算总额的67.48%;商品和服务支出22.32万元,占支出预

5、算总额的30.09%;其他资本性支出1.8万元,占支出预算总额的2.43%。(三)财政补助支出情况2018年于都县金融工作局财政补助支出预算为74.17万元,占收入预算总额的100%,较上年减少支出6.26万元,原因是在职人员减少1人。(四)政府性基金情况无(五)机关运行经费等重要事项的说明本年度安排公用经费4.12万元,包括办公费0.3万元、印刷费0.11万元、邮电费1万元、差旅费0.1万元、福利费0.62万元、公务接待费用1.99万元,较上年预算安排的减少0.58万元,原因是人员减少1人。(六)政府采购情况2018年度于都

6、金融工作局采购预算共安排了1.8万元,均为货物预算。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年于都县金融工作局“三公”经费年初预算安排6.99万元,均为公务接待费用。比上年下降了0.01万元,下降原因主要是我局按照只减不增的原则编制“三公”经费预算,规范和控制了“三公”经费支出。5第三部分于都县金融工作局2018年部门预算表八张表(详见附表)第四部分名词解释一、拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。上年结转(结余):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

7、任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括人员经费、公用经费等支出。1、事业运行(项)反映事业单位的基本支出。5

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