某超市各部门操作流程

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收货序号检查点目的程序/标准是/否(接受/不接受)(新)备注1收货区域管理1、保证收货区干净,整齐和安全。2、保证取货便捷。1、仓板上的商品必须按部门存放。2、3层以上(含)货架上的商品必须使用拉伸薄膜。3、商品存放必须安全(人身、物品)4、商品不能存放于地面上。5、商品不能直接存放于地面上。6、后仓设立一个独立的团购区域。7、散件商品应及时整理至GOBACK区域。8、整仓板上的商品若有损坏,应及时处理。9、收货区域随时准备收货(仓板、铲车)。10、收货区域必须保持干净、整洁。11、后仓货架上必须标明明确仓位号。2收货前卸货员有无检查商品?保证收货程序得以执行。1、品名与ERN必须相符。2、重量与ERN相符(+/-10%,生鲜食品)3、包装规格和总箱数与ERN相符4、商品质量可以接受5、保质期不少于6个月(生鲜食品除外)6、ARN、ERN上必须盖收讫章7、PO上若注明赠送数量,收货补员工必须在ERN上注明是否收到赠品8、ERN上签名齐全(高价值商品的ERN上需有PBL、卖场、单证和收货部员工的签名确认,一般商品的ERN上需有单证及收货部员工的签名确认)*高价值商品清单参照PBL标准3有无扫描测试UPC?保证卸货员扫描测试UPC1、收货过程中,卸货员必须扫描实际商品,该商品的品名和编码必须与ERN相一致。2、如果UPC不可扫描,卸货员必须在货箱上盖“UPCNOTOK”章。4收货文件是否正确处理?保证文件处理正确。1、ERN上所填数量必须与供应商送货单一致。2、送货单上任何改动(数量/金额)都必须有供应商签名确认。3、ERN上收货部员工填写的数量应与单证核单员工填写的数量相一致。5商品检查步骤是否按收货程序进行?保证商品按件检查并符合ARN。1、UPC是否可扫描:-若能扫描,ARN上注明“UPCOK”或“无需B/C”-若不能扫描,ARN上注明“UPCNOTOK”或“需B/C”2、收货数量是否正确:-若数量相符,需在ARN上的预计数量处划圈。-若数量不相符,需在ARN上的预计数量处划叉,并记录正确数量。6条形码和ShelfLabel标贴是否正确保证条形码和SHELFLABEL标贴符合要求。1、商品的后部,下部2、不要贴掉重要信息3、如果商品上有失效UPC,条形码和SHELFLABEL必须垂直贴掉失效UPC7卸货员在收DC送货时是否检查出货运输报告上的所有细节。收货时检查以下内容:1、车号2、封条号3、BOL号码1、出货运输报告上的车号应与实际车号相符。2、车门上的封条号应与出货运输报告一致,如果不符或封条已破,必须通知区域经理和损失防范经理,只有得到其中一方的许可才可以卸货,并保留在收货部(3个月)3、BOL号码应与出货运输报告上一致。4、出货运输报告必须填写规范(完整车号、BOL编号运输人、司机签名、双方PBL签名和封条号、封条完好等)5、出货运输报告归档完整(当日BOL与出货运输报告相符)6、封条和出货运输报告必须保留3个月。每车封条集中在一起,必须按BOL编号依次贴在一块硬纸板上,必须在封条下方写上BOL#,必

1须把出货运输报告放在纸板上面装箱保存。8用TELXON扫描商品标签来收DC送货。保证每一个标签都得到扫描确保遵循FREIGHTFLOW收货1、扫描主标签和货箱标签。2、收货过程中必须使用传送带,扫描完的商品必须按部门摆放,扫描完商品必须在标签上划一条线以示已被扫描。3、没有标签的商品应集中堆放在某一区域。4、商品必须按系统数量完成。5、如果商品有短溢,必须开具差异通知单(DA)。6、如果是手工收货,卸货员必须根据BOL核对高价值商品的送货数量,并在BOL和标签上逐一打勾。7、BOL收货时需要有9名员工(包含2名卸货员,1名滑轮员,1名扫描员,2名分装员,2名运输员,1名管理员),必须穿着收货统一服装。8、FreighFlowSchedule白板填写必须标准准确。9、体积小易丢失的商品应单独存放,易碎商品必须使用拉伸膜打包,直接进卖场;拖进卖场的商品必须放在相应部门商品陈列的主通道上。10、贵重商品必须交由PBL协助从铁笼子中收货。11、确保生鲜商品8:00以前完成收货,协同生鲜员工一同收货验品质和数量。9卸货人员是否按BOL/店间移入文件检查实际商品?保证:1、商品收到正确商品2、所有商品已正确标贴条形码3、DC/其他商店送货如有短溢,卸货员应出具DA(差异通知单)1、卸货员检查商品条码,保证商品BOL/店间移入文件相符。2、如果转移数量和所送数量不同,必须出具DA(差异通知单)。3、DA必须有损失防范人员及店长签字。4、运输过程中产生的商品损坏必须开具商品损坏单,且复印件需与DA归档在一起。5、DA文档需由图章或印刷统一编号,各项内容填写规范(BOL#、RC#、ITEM、DESCRIP、实收款、系统数、差异数、差异原因)6、DA文档签名齐全。(申请人、检查人、批准人)7、DA文件是否都已发传真至DC,并在DA上写上“已传真”。8、DA上必须注明解决结果,收货部门SM必须在结果旁签名确认。10扫描率是否高于99%?提高收银员服务速度。1、全店扫描率必须每天高于98%。2、归档每日ITEMNOTSCANREPORT,保留四个月。3、收货部门员工必须在DAILYITEMNOTSCANREPORT注明B/C不能扫描原因。11无订单收货确保商店商品的库存正确1、收货部员工必须填写无订单商品收货表并确保表格上的内容填写完整(条码品名,包装规格,收货箱数,收货小件数)。2、收货部SM必须在无订单商品收货的表格上签名确认。12收货部及时确认商品转入转出状况确保商店转入和转出商品的正确1、收货部门领班以上人员必须在OUTSTANDINGTRANSFERIN/OUTREPORT上注明没有完成系统输入的原因。13文件改动是否经签字批准?店间转出的商品封条使用保证文件改动必须得到相关人员批准。确保商店封条使用的合理规范1、所有文件改动(ARN、DA、商品损坏单、ERN)必须得到SM以上人员签名确认。2、出货运输报告上的封条编号必须与封条使用登记本上的记录相一致。3、封条使用必须登记在封条使用登记表上。4、未使用的封条必须妥善保存。附加收货部门是否及时提供所需检查报告?配合审计部门的工作,提高工作效率。各店提供的时限报告为10分钟。有关DC收货的补充规定:1

2、营养品收取后,除麦片,豆奶粉外,其它营养品全部留在一楼后仓,由卖场员工负责清点数量后送至营养品小仓。2、将飘柔,海飞丝,潘婷系列洗发露,舒服佳香皂放于同一仓板上,放在一楼后仓,待卖场清点后在放入后仓指定地方。3、收取家电时,先将其放至一楼3号电梯对面,待当班员工复查后再送入电梯。4、BOSS部门员工将商品放入仓位时,应核对所贴标签与实际商品是否相符,如有差异必须通知当班人员,不得私自处理。5、当遇到手工收货时,当班人员必须对数量大的及整托商品进行核对确认,以保证收货的正确性。后仓管理才暂行办法一、后仓管理有赖各个部门共同合作完成,非收货部独立可以完成。二、后仓货架上的商品由收货部负责整理、归类存放。1、要确定后仓的LAY-OUT,区分DC商品和非DC商品,各部门商品要有固定的存放位置。2、后仓LAY-OUT要设机动位置,用以存放季节性商品、促销商品、临时订入的大量商品以及无陈列商品、待退货商品。3、所有的RACK上要有部门标识,所有的商品要按照LAY-OUT存放于后仓固定的RACK上。4、后仓不允许存放购物车。5、后仓不允许存放散装商品,所有商品应有外包装(包括外用箱)。6、所有商品应存放在货架及仓板上,不可直接放在地面上或放在购物车内。三、代用箱及散装商品(LOOSECASE)的管理:1、散装商品不可存放于后仓,楼面各部门应将需存放于后仓的散装商品装入代用箱中,并在代用箱外张贴SLOTTAG,标明SKU,品名和日期,并签名。2、代用箱存放在后仓各部门固定的代用箱区域,楼面员工每日整理。3、楼面各部门应确保先将代用箱内商品补上货架之后,才补原箱的商品;同时,一旦TOP上有位置,应优先将代用箱补到TOP上。4、收货部员工应每日检查并协助整理代用箱区域。收货部培训教材第一天一、高标准服务1、目的:使顾客满意,供应商满意,员工满意。2、服务对象:供应商,商场员工,顾客。3、服务精神:1)待人热情友好,礼貌微笑。2)随时随地的服务,决不放过每一次的服务机会。3)保持迅速高效的工作作风。4、良好仪容仪表:1)头发梳理整齐,头发不过耳顶。2)每天修面不留须。3)不留指甲,不浓妆艳沫4)制服穿戴整齐,纽扣腰带系扣规范。5)不穿高根或露趾的鞋子。6)制服勤洗勤换,干净整洁,没有污渍油迹。二、工作纪律和行为规范,及各班次工作内容

31、工作纪律1)不得违反收货操作流程规范2)禁止随意进出收货后仓大门(偷盗)3)不在工作时间吃零食、口香糖(偷吃问题)4)禁止无证驾驶铲车(引发后果—无证驾驶后果很严重)5)不得乱扔,重卸商品,所有商品都必须放在托盘上6)未经清点数量或审核质量的商品不能收货7)不得收取供应商任何形式的馈赠和好处8)收货时,不要超过自己的权限范围的决定9)不允许与任何人发生争执和打斗10)不损坏商品和相关设备11)不随意使用,食用,窃取店内物品12)不与供应商一同就餐2、行为规范1)不要随意拒绝卖场员工和PC的取货要求2)不要拒绝除正常商品外的其它物品的收货(赠品,店用品,包装材料,美工用品,货架设备等)3)不要违反收货操作规程(单据的流转,签收,商品清点,验收)4)不要将后仓商品乱堆乱放5)不要将商品从高处扔下或直接堆在地上6)不要在没有任何安全措施的情况下攀高作业7)不要无礼对待供应商或无理由拒绝他们的商品8)不要收受供应商任何形式的馈赠和好处9)不要忘记货架的管理也是收货部员工的工作职责3、各班次工作内容1)早早班员工工作A、班前(后)会B、DC,CROSSDOCK商品收货C、供应商直接送商店(普通)商品收货,生鲜商品收货(调换)D、MANUALPICK和STORETOSTORETRANSFER的收货※赠品,货架,设备,店用品,美工用品收货※商品多余服装衣架退回DC,商品多余空托盘及空米袋退回DC※STORETOSTORETRANSFER商品送出※索赔商品退DC(盐、大米)一月一次※后仓商品分部门堆放,疏通后仓通道※部分商品上后仓货架,协助卖场员工补货(开铲车)※家电大宗商品免费送货的发送※整理商品(包括货架上和地面托盘上的)※检查后仓安全问题(货架、商品、通道、消防栓等)※整理广场区域(液压车、空托盘)整理货架※将后仓所有托盘排成一线化,员工培训,后仓清洁工作※将后仓低于三箱的商品挑选出来,交卖场补货或上TOPSTOCK2)中班员工工作A、班前(后)会

4B、供应商直接送商店(普通)商品收货,生鲜商品收货(调换)C、MENUALPLCK和STORETOSTORETRANSFER的收货D、赠品,货架,设备,店用品,美工用品收货E、后仓商品整理、清洁工作F、将后仓低于三箱的商品挑选出来,交卖场补货或上TOPSTOCK※将后仓黄线商品周转区域(存放DCORDER和促销商品)的商品送到卖场(晚上关店后)※铲车充电,电瓶加液,保养※检查所有工具设备的使用损坏情况,如有损坏立即报修3)晚班员工工作A、DC商品收货(按DC商品收货流程作业)B、把已收商品移至卖场主通道以备补货C、空托盘及多余衣架,米袋送出(DC)D、TRANSFER商品送出,后仓清洁工作,铲车充电E、在开店前协助卖场理货清场三、清洁及安全1、原则:人人动手,随手清洁2、商品清洁1)定期或不定期的清洁商品(外包装),做到不积尘,不污损2)由于商品损坏导致其它商品沾污的,应将未受损商品分开,并立即清理赃物3)不用脚踩踏商品4)不将商品直接放在脏托盘上3、货架清洁1)没有粘贴物残留痕迹2)没有灰尘,商品残留物和其它污渍3)不在货架上随便涂写4)不把已弄脏的商品放到货架上4、托盘与地面1)所有托盘在使用前检查是否有残余商品碎屑或污物2)对于已有损坏的托盘立即停止使用3)地面没有废弃物和水迹4)清洁不免定期给后仓地面打蜡抛光5)所有在后仓工作台或途经的员工都有拾捡地面垃圾的义务6)发现地面有赃物而无法处理时马上通知清洁部门协助清理5、设备清洁1)铲车座椅操作面板,安全围栏清洁2)收货操作台上,报告文件存放整齐,没有浮尘3)液压车手柄,车杆没有污渍和印痕4)生鲜电子称没有油迹,血迹,蔬菜水果叶片6、清洁责任包干1)收货部经理每月制定清洁计划和工作周期2)收货部员工每人都有自己负责清洁的包干区3)收货经理按计划和包干区定期检查清洁情况第二天1、DC车辆收货

51)人员安排:收货主管或领班1名,收货员工8人,其中卸货员2人,扫描员1人,堆货员3人,拉货员2人2)设备工具:商品传送带车1辆,TELXON1把,液压车2辆,空托盘若干3)收货部员工引导DC车辆停在某号平台,汽车停好,放好三层木,打开收货平台门开始收货4)收货主管到DC驾驶员处拿BOL和出货运输报告5)PBL员工检查封条是否完好,检查出货运输报告的号码与封条号码是否一致并打开封条6)单证主管到库存办公室,检查数据是否下载,如果没有下载数据,等15分钟,数据未到,打电话到总部询问,30分钟后开始手工收货,按BOL清点商品数量,如果数据下载打开TELXON菜单用接收BOL,输入BOL号码,按F4开始收货,准备传送带7)卸货员将DC商品从货车上搬到传送带上,标签朝扫描员边,他们应是强壮、精力充沛的员工8)扫描员扫描每一箱上的每一个标签(CONTAINERID)直到听到BEE的声音,然后在外箱的标签上划“×”,这一功能实际上是清点商品数量9)堆货员将传送带上的商品整齐的按部门放置在货盘上,货盘必须安排好,这样拉货员可将商品堆满时立即移走10)拉货员将满载的货盘从收货区移到销售区,新的空货盘代替满的货盘,所有DC商品应拉到销售区,将商品放置正确部门,整齐排放在通道中央11)如果DC商品短缺,收货部员工开具DA,PBL确认签字,店长签字通知DC出货部12)DC商品收货完成,收货员工在BOL上签名和PBL上签名13)贵重商品,PBL和BOL上用荧光笔标出,清点数量14)发现漏扫描商品,到后仓电脑内INTERSTORETRANSFERMENU查找未扫到商品号码(由单证员工操作)15)收货主管根据商品号到收货区域、卖场内查找该件商品16)找到商品后直接扫描17)未找到商品,通知PBL开具DA(收货差异报告)并手工键入商品号2、DC车辆收货速度1)20尺集卡满车不超过30分钟(车内有托盘)(现为45分钟)2)40尺集卡满车不超过1小时(车内有托盘)(现为1.5小时)3、DC收货差异收货主管在做系统完成时,如发现DC送货商品与BOL所列商品不同,或DC实际送货少于(多于)BOL数量,则需开具收货差异单(DA),经PBL员工确认签字,上报店长签字,然后传真到DC,收货主管需在DA发出后24小时内4、DC紧急订货(MANUALPICK)1)人员安排:收货主管1名兼商品检查员,卸货员2名,扫描员1名,堆货员3名,拉货员2名2)根据收货商品数量,可适当减少人员(SM)决定3)工具设备:TELXON1把,空托盘若干,液压车2辆,商品滚动车1辆,相关MANUALPICK申请表一份(参照收货)4)DC送货车辆到店,收货部当班人员至DC司机处,拿BOL和出货运输报告,PBL检查后打开车辆封条5)打开收货平台门,放好滚筒车和空托盘6)收货当班人员到库存办公室检查系统是否下载数据7)开始扫描收货(参照DC收货步骤)

68)收货当班人员将BOL号码摘录到MANUALPICK申请表上并在表格上收货员工一栏签名9)MANUALPICK所订商品与DC正常订货商品同时送到,步骤(参照DC商品收货流程)10)MANUALPICK所订商品与DC正常订货商品同时送到,收货完成后需在MANUALPICK申请表上填写收货日期,BOL号码和收货主管签名5、DC手工收货步骤1)手工收货原因:运输商品的车辆到店超过30分钟而系统仍未收到下载数据2)收货人员:收货主管(或领班)1人,卸货员2人,堆货员3人,拉货员2人,检查员1人3)准备BOL报告一份,AUDIT报告一份4)准备商品传送带车一辆,空托盘若干,液压车不少于2辆5)开始手工收货,请PBL员工到场6)卸货员将商品放到滚筒车上7)收货主管(或领班)和一名检查员手持BOL和AUDIT报告进行清点核对8)仔细检查每个纸箱上的CONTAINERID然后在AUDIT报告上打勾,并在CONTAINERID上打叉9)堆货员按部门将商品堆至不同的托盘上10)拉货员将堆满商品托盘拉至卖场●错误的做法:没有根据AUDIT和BOL报告核查商品数量直接将商品按部门分至托盘上,拉至卖场没有在AUDIT报告上打勾,或没有在CONTAINERID上打叉系统已有数据下载,但仍坚持手工收货在没有PBL员工的情况下收货第三天1、后仓商品堆放原则,整理标准1)后仓必须保证整齐、干净、通道舒畅,商品堆码做到“大不压小,重不压轻”2)所有商品必须在托盘上,决不许直接放在地上3)严格遵守商品外包装箱上注明的堆放层高,轻拿轻放,严禁托盘重叠存放,保证商品完好4)商品堆码楼梯化,按部门分类,便于员工取货,托盘存放上下、左右一线化5)货架高处存放以整托商品为主,低处为零散多样的商品为主6)托盘上商品的高度不应超过1.45米7)开箱商品不能存放在收货后仓8)整托商品堆放时,每层横竖交错,以防翻倒9)商品四周处围不得超过托盘边缘10)严禁用购物车,购物篮和购物袋存放商品11)同种商品尽可能集中堆放,不要散至多处12)货架高层托盘商品需用拉伸薄膜包扎固定2、库存商品分类1)按商品所在部门分类2)按货架位置分类3)按进出补货频率分类,周转速度快,补货频繁的商品放在较易取货的位置4)食品与非食品分类

75)家电商品单独存放6)正常(可销售)商品与非正常(不可销售或不再销售)商品分开存放7)赠品与商品分开存放3、供应商直送商品的收货步骤1)人员安排:卸货员1名,检查员1名2)准备文件:订单(PO),预期收货单(ERN),实际收货单(ARN),供应商送货单,增值税发票3)工具:TELXON1把,托盘一块,液压车一辆,收货收讫章一枚,UPCOK章一枚,UPC不可扫描章一枚4)卸货员职责:※卸货员到单证办公室拿ERN,PO,送货单,发票※卸货员开始引导供应商车辆停靠在某号收货平台※卸货员检查商品的名称、包装、规格与ERN、PO和送货单上是否一致(不一致拒收)※按ERN,供应商送货单清点商品数量(大件数量)※检查商品本身质量好坏※保质期过半拒收(具体由部门SM决定)※将实收数量填写在ERN上※卸货员拿TELXON扫描条形码是否可以扫描,如果条形码可以扫描,在ARN上注明UPCOK,在商品包装箱上盖UPC可以扫描,如果条形码不可以扫描,在ARN上注明需B/C,在商品包装箱上盖UPC不可扫描※卸货员清点商品数量,商品数量比ERN上少,按实收数量填写在ERN上,商品数量比REN上多,按ERN上的数量收,多余商品数量退还给供应商※贵重商品PBL和卖场员工检查清点后在ERN上签字※卸货员在ERN上签字并盖收货章5)核查员职责:A、核查员从单证办公室拿ARN和条形码,在申请条形码表上签名B、核查员清点小件数量(销售单位)C、核查员手持ARN核对ERN,PO和送货单上的商品名称,包装规格,供应商名称是否一致D、如果商品数量与ARN上相符,在ARN商品数量上画圈,如果商品数量与ARN上不相符,则在ARN商品数量上打叉,在打叉下方填写实收数量E、核查员对照条形码申请单上的数量,在商品上标贴条形码F、将商品放在货架上或销售区域处第四天1、生鲜收货:1)人员安排:卸货员1名,检查员1名,生鲜品控员1名(QC)2)准备文件:订单(PO),预期收货单(ERN),实际收货单(ARN),供应商送货单,增值税发票3)工具:TELXON1把,托盘(至少一块),液压车一辆,收货收讫章一枚,UPCOK章一枚,UPC不可扫描章一枚4)卸货员到单证办公室拿ERN,PO,送货单,发票5)卸货员开始引导供应商车辆停靠在某号收货平台6)请供应商将商品卸至货盘上7)生鲜品控员检查待收商品质量是否达到收货标准(不符合则拒收或少收)

88)请供应商将商品卸至电子称上9)卸货员检查商品的名称,包装规格,重量(扣除盛具,包装材料,水份,泥土损耗以后的重量)与ERN,PO和送货单上是否一致(不一致拒收)10)按ERN,供应商送货单清点商品数量(大件数量)11)检查商品本身质量好坏(生鲜品控员)12)检查保质期,生产日期(生鲜品控员)13)将实收数量填写在ERN上14)卸货员拿TELXON扫描条形码是否可以扫描,如果条形码可以扫描,在ARN上注明UPCOK,在商品包装箱上盖UPCOK章,如果条形码不可以扫描,在ARN上注明需B/C,在商品包装箱上盖UPC不可扫描章15)卸货员清点商品数量,商品数量比ERN上少,按实收数量填写在ERN上,商品数量比REN上多,按ERN上的数量收,多余商品数量退还给供应商16)卸货员,生鲜品控员在ERN上签字并盖收货章17)核查员收货(具体工作参照核查员职责流程)18)生鲜收货注意事项:A、生鲜商品称重,必须去掉几个项目:外包装、盛具、水份、树叶、泥土、损耗B、生鲜商品是否收货,必须由品控员根据商品质量好坏决定生鲜商品调换:19)供应商送货车辆靠上DOCK20)收货部员工根据PO(由店内生鲜部注明调换商品名称,数量)通知生鲜及卖场相关部门员工21)生鲜部员工将要调换商品送至DOCK22)收货部员工,生鲜部员工,PBL员工共同清点调换商品数量23)收货员工直接在供应商送货数量中扣除调换部分的数量,并在ARN上填写实际收货数量24)请供应商修改送货单上送货数量,并在修改处签名确认25)所有生鲜调换商品必须为同一名称,同一包装规格2、特殊商品收货:烟、洋酒、家电烟、洋酒1)供应商运输车辆靠上收货平台2)收货部员工通知PBL和酒店卖场员工到后仓配合收货3)收货部员工根据PO,ERN,ARN,送货单,增值税发票核对商品名称,数量,包装规格,使用TELXON扫描商品UPC是否可以扫描4)卖场员工检查商品名称,外包装,防伪标签(进出口商标,酒类、烟草专用标识)5)PBL再次检查商品名称,数量6)PBL负责贴上防盗标签(贴在内包装上)7)收货部员工和卖场员工,PBL员工都必须在ERN,ARN,送货单上签名完成收货8)香烟类商品收货无PO,凭送货单或增值税发票收货家电类商品收货1)供应商运输车辆靠上收货平台2)收货部员工通知PBL和家电卖场员工到后仓配合收货3)收货部员工根据PO,ERN,ARN,送货单,增值税发票核对商品名称,数量,包装规格,使用TELXON扫描商品UPC是否可以扫描4)卖场员工检查商品外观,包装,附件,型号是否符合要求

95)PBL再次检查商品名称,数量6)收货部员工,PBL员工,家电部员工在ERN,ARN上签名3、店间转移商品出(TRANSFEROUT)1)店间转移每周一次,周三集中组织备货,周四通过DC指定车辆送至DC2)卖场SM到库存办公室领取STORETRANSFER(OUT),由卖场员工备货,交给收货部员工(所有转移商品都必须是没有开过箱和外包装完好的)3)收货部员工根据STORETRANSFER(OUT)检查商品包装规格,销售单位数量是否相符,保质期是否有效,外包装是否损坏,是否有赠品4)检查STORETRANSFER(OUT)上店长是否签名确认,卖场员工签名,PBL复查确认签名5)收货部员工将STORETRANSFER(OUT)REPORT第二联或STORETOSTORETRANSFER店间转移表贴在商品上,随货同行或通过DC司机或邮包传送至接收商品店6)收货部员工将STORETRANSFER(OUT)REPORT第一联和STORETOSTORETRANSFER店间转移表交到库存办公室4、店间转移商品进(TRANSFERIN)1)收货部员工收到TRANSFER商品,根据STORETRANSFER(IN)或店间转移表对商品检查2)收货部员工检查STORETRANSFER(IN)REPORT或STORETOSTORETRANSFER店间转移表上是否有对方店长,卖场员工,收货部员工,PBL签名3)通知卖场员工,PBL,收货部员工同时清点商品名称,销售单位数量,包装规格是否一致,保质期是否有效,外包装和商品是否损坏,如果正确在STORETRANSFER(IN)上签名确认4)收货员工清点结束后,将STORETRANSFER(IN)REPORT第二联和STORETOSTORETRANSFER店间转移表交到库存办公室5)收货部员工清点商品时发现有差异应立即通知PBL部门核实,开具DA并通知发货店和DC第五天1、赠品收货及管理1)赠品已在PO上注明名称及数量,收货部员工在收货时,直接将赠品收入,在ERN,ARN上填写实收数量并在送货单上签名2)供应商凭总部AVP以上签字的促销通知,收货部员工根据其所列名称,数量,对照收货,并在回单上签字3)供应商凭标有赠品字样的送货单送货,收货部员工按所列名称和数量收货并签字(送货单上必须明确注明赠品字样,而非商品)4)收到赠品,通知卖场员工及SM5)所有赠品收货后与正常商品分开摆放,并指明赠品字样6)后仓有独立区域摆放赠品2、团购备货1)为配合团购部门发货,收货部门必须每天协助备货2)早早班收货主管根据团购需要备货商品清单,在DC收货同时,将清单上的商品逐一挑选出,集中存放在团购区域3、设备、店用品、货架收货、非后仓区域临时性商品存放、废纸箱管理1)DC送货:收回部员工根据货架订货申请表的物品名称和数量核对收货2)供应商送货:按供应商送货单上物品名称,型号和数量核对收货,并在送货单上签名

10非后仓区域临时性商品存放销售高峰阶段,例(春节、五一、国庆)商场销售较好,商品库存数量增加,后仓无法维持正常营运,需要临时增辟商品存放区域1)外仓:租用非公司范围的仓库作为存放商品的临时场所A、专人负责看管,至少一名收货部员工,一名PBL员工B、收货部SM以上人员专职管理C、商品进出填写相关报告并作记录2)广场存放A、收回部门填写商品进出报告,经PBL确认,送至广场堆放,需为整托盘商品,低价值商品B、收货部专人负责广场商品整理C、收货部专人负责列出广场商品进出清单D、结束广场商品堆放后,应对前期商品进出情况进行汇总并上报店长E、广场堆放商品必须有挡雨和遮阳的设施,以防商品损坏F、广场商品堆放期间由PBL派人24小时看管废纸箱管理1)卖场员工将补货后多余纸箱压扁后送至后仓指定区域2)压纸员(废纸收购商派员)将匪纸箱送入压纸机压平捆扎3)压纸员将已包扎成捆的废纸箱送到堆放区域4)废纸收购商来车运输5)收货部当班人员协同PBL,现金办公室员工各一名,对积压的废纸箱进行称重6)记录称重数量,收货部当班人员,PBL,现金办公室员工,废纸收购商共同在称重记录上签名7)收货主管或员工应检查空纸箱的压捆情况和堆放情况以免商品损失前端(顾客服务台)序号检查点目的程序/标准(新)是/否(接受/不接受)备注1退货程序是否符合公司程序?控制服务台员工退货程序1、退货日期在15天之内,超过15天需有值班经理签名并注明原因。2、将填写好的损坏单贴在坏商品上,坏商品必须与退货商品分开存放。3、日用品、食品、生鲜、服装部门的商品必须分开存放。4、退货商品必须与退货单保持一致,若营运过程中商品退回卖场,则需要PBL和顾客服务台员工逐一核对商品并签名确认。5、在顾客服务台保留一套退货条。2退货文件是否有相关人员批准?保证所有退货文件有相关人员批准1、相关人员必须在退货条上签字批准:人民币0—400COS人民币400—800SM人民币800—3000ASDM人民币3000upManager2、顾客需在退货单上留下姓名。3、超过50元的无销售条退货记录必须有前端SM签名确认。4、退货单必须连号。5、相关人员必须及时在退货条上签名确认。3退货金额是否正确?保证员工退货金额正确1、按收银条上的价格退货。2、如果没有收银条,按当前价格退货。4顾客服务台员工在将商品退回卖场前是否对照退货汇总表检查商品?防止退货商品损失,并详细登记退货商品1、退货汇总单上的商品与退货单相一致。2、退货汇总单上必须有PBL和值班经理签名确认。3、若有重复扫描导致退货的情况。则须在退货汇总单上注明原因,并需要有COS以上人员的签名确认。

115将退货商品退回卖场是否有相关人员在登记表上签字批准?保证退货商品被带至卖场,并已得到相关人员检查1、在将退货商品退回卖场前,相关人员必须签字批准:人民币0—400COS人民币400—800SM人民币800—3000ASDM人民币3000upManager2、如凭发票退货或有服务卡的退货必须将发票、服务卡和退货条订在一起存档。3、高价值商品(单价大于100元)退货时,退货条上必须附有原始收银条或服务卡。6前端员工是否正确出具普通发票?保证按程序出具普通发票1、普通发票必须与原收银条相符,收银条必须保留完整(至少留有B/C)。2、普通发票必须有开票人签名确认。3、作废的普通发票必须注明“作废”,且保留其所有的发票联。4、普通发票需连号。5、原始收银条在三个月内有效。6、普通发票的领用必须登记在册。7、开具手写发票需值班经理到场签名确认。8、每天SM对开具的手写发票要进行记录且签名确认。9、开具发票的金额必须小于或等于收银条上的金额。7前端员工是否正确出具增值税发票?保证按程序正确出具增值税发票1、增值税发票必须与原收银条相符,收银条必须保留完整(至少留有B/C)。2、增值税发票必须有开票人签名确认。3、作废的增值税发票需盖“作废”章,且保留其所有的发票联。4、增值税发票需连号。5、原始收银条在7天内有效。6、增票上的税率必须正确。7、若增票上不能开具商品名称,则必须开具销货清单(无论顾客是否需要)。8、根据普通发票开具的增票上必须附有原始收银条并作废该普通发票。9、服务台必须保留已开具增票的购货方的税务登记国税证副本复印件。8顾客服务台员工的十步原则保证顾客服务台员工遵循十步原则。1、顾客服务台员工向十步之内的顾客致意。9顾客服务台员工是否妥善保存顾客物品?保证顾客服务台员工妥善存放顾客物品使顾客满意1、如果顾客忘记其物品,记录寄包牌号及物品名称并妥善存放,他日顾客来提取时,顾客必须在登记本上签名。2、必须按Audit提供的统一格式及统一规定妥善记录并保存顾客遗留物品。3、寄包处遗留物品登记本与顾客遗留物品登记本必须分开存放。10服务卡的操作和存档是否符合公司标准?保证大宗商品的退换货得到控制1、服务卡必须连号。2、作废的服务卡(正联和存根联)必须注明“作废”字样,且保留正联和存根联。3、服务台必须完整保留服务卡存根联。4、同一天的服务卡正联上的信息应与退货条相对应。11顾客服务台员工是否进行现金短溢控制抽查?保证退货金额准确1、每天中午进行一次抽查,比对LlardTotal报告金额与钱屉金额之和是否准确。12每天赠品收取和发放是否进行统计?控制赠品收取和发放的准确1、服务台须备有赠品进出登记本以对每天的高价值赠品的收取和发放进行记录。(收取:日期、赠品名称、数量、送货人签名和服务台COS签名)(发放:日期、收银机号、交易号、数量和服务台COS签名)2、收取赠品的收据要保留且归档。3、如高价值的赠品用于特殊场合,则赠品进出登记本上需有值班经理的签名确认,并注明原因。附加服务台是否及时提供所需检查报告?为配合审计部门的工作,提高工作效率各店提供的报告时限为30分钟。

12前端(收银员)序号检查点目的程序/标准是/否(接受/不接受)备注1收银区域状况保证收银区域干净、整齐、作好营业准备1、购物袋按尺寸整齐摆放(如有)2、文具柜内只能存放规定物品(纸卷、卡单、文具、消磁器)3、地上及垃圾罐周围没有垃圾。4、颗粒收集槽必须保持清洁。5、收银台及其辅助设备完好并保持清洁(服务灯、求助灯完好、打印机底座、扫描仪、、GOBACK商品)6、收银机屏幕关闭。7、验钞机关闭。8、消磁器关闭。2现金短溢控制1、控制由收银员引起的损失。2、提高收银员工作表现。1、任何超过30元的短溢必须按收银员和收银机号分别记录以追踪短溢趋势,把短溢控制到最低程度,短溢金额务必低于含税销售额的0.015﹪。2、收银机结平报告上的Short/Over金额必须与StorePerformanceForm上的一致。3、不允许对收银员Short/Over进行赔款处理。3收银员能否保持排队结帐不超过五人?保证服务速度1、任何时候收银机前不得有超过五位有效顾客等候结帐。4管理人员是否检查价格撤消?保证收银员正确操作价格撤消1、收银价格撤消必须有操作员、COS的签名以及ASDM以上批准并记录在收银员扫描记录上。2、收银员扫描日志上必须有橘黄色标签,且橘黄色标签上的条形码必须与价格撤消报告上的相符。3、由于广告价格与系统价格不一致造成的价格撤消,扫描日志上须附有该广告复印件,且需相关部门主管签名确认,并注明原因。4、扫描日志上的系统价和标签价必须一致。5、橘黄色标签需打印清晰。6、扫描日志上的价格撤消执行数量必须与报告一致。5十步原则保证收银员遵循十步原则1、向十步之内的顾客致意,在任何时候对任何顾客有礼貌6收银员是否欢迎顾客并表示感谢?保证收银员提供良好服务让顾客满意。向顾客致意:1、你好、谢谢、欢迎下次再来2、唱票并双手找零。3、遇到顾客等待必须向顾客说明。7当没有顾客等候结帐时,收银员是否保持良好状况?保证收银员有效的为顾客服务当没有顾客等候结帐时:1、清洁并整理收银区域。2、红线计划。8收银员结帐速度确保前端工作效率1、平均扫描速度应在每分钟18件商品以上。9收银员结帐准确性防止未结帐商品流失,减少商品损耗1、漏扫描商品应有PBL记录,包括收银机号、收银员、时间及原因。2、当月漏扫描商品金额占当月含税销售额的百分比应低于0.018%。10收银流程是否正确?为了规范收银标准,提高收银效率1、收银员必须遵循扫描和包装原则。

1311GOBACK商品的收取确保GOBACK商品的收取正确及时1、GOBACK商品应在营运低峰期及时收取,保持收银区域的整洁。生鲜非常温保存商品:5分钟以内普通商品:20分钟以内12购物工具的整洁提供顾客购物方便1、确保进口处有充足的购物车(50辆以上)。2、收银通道内的购物车和购物篮要及时回收(平时应保持整洁)。13SIDERCASHIER的补货保证货架上商品的充足1、SIDERCASHIER上不得有商品缺货,并保持整洁。2、确保商品标签价与系统价相一致。14收银员对整箱商品是否开箱确认?防止未结帐商品偷窃流失、减少商店损耗。1、收银员在顾客结帐时,发现有整箱商品时必须开箱检查并使用红色封条粘贴以示确认。15TILL钥匙的管理防止钥匙丢失,造成现金损失1、商店要有详细记录TILL钥匙数量并将其存放于金库。2、每天ONDUTYCOS领取一把钥匙不得交于别人,如前端要进行PICKUP时,PICKUPCOS也可以领取一把。附加前端是否及时提供所需检查报告?配合审计部门的工作,提高工作效率各店提供的报告时限为20分钟。单证序号检查点目的程序/标准是/否(接受/不接受)备注1单证室员工是否检查有关单证相符?已收商品是否各种单据相符,并在24小时之内更新系统?保证CRN、ERN、送货单和所有相关单证相符,确保所收商品及时准确的录入系统1、ERN、CRN、供应商送货单、订单、发票(如有)必须符合,单据必须齐全。2、ERN上收货部员工填写的数量必须与单证部员工填写的数量、送货单相一致。3、修改过的CRN必须注明修改原因。4、如有两张发票,必须在CRN上分别注明两张发票号、日期及金额。5、供应商送货单修改处必须有供应商的签名确认。6、供应商必须在ARN上签名确认。7、已收商品必须在24小时之内及时更新系统。2确认已收的赠品(订单上开具的)是否录入系统?确保商品赠品量准确,及时的计入库存1、订单上若有赠品量的必须及时跟宗赠品是否已收,并确认供应商是否开具赠品单,确保已收赠品量准确及时的录入系统。2、若订单上有赠品量,但供应商未和商品一起送至商店时,收货部员工应在ERN上注明“未送赠品”。3单证员工有否按要求打印条形码?保证条形码打印正确1、打印条码记录必须与ARN上一致。2、单证员工必须在“条形码登记本”上记录打印的条形码数量。3、接收条形码的员工必须逐行在登记本上签名。4、已打印的条形码需在ARN上盖“条形码已打印”章。4收货单据是否已检查过并正确归档?保证文件已按要求得到检查。1、CRN上必须有操作员、检查人、SM签名确认。2、CRN必须按CRN的序号存档。5CRN是否按每日CRN报告检查?保证CRN归档完整、正确1、SM以上人员必须每天检查每日CRN报告,并签名确认。2、DailyCRN必须与预期收货单信息相一致,若备注栏上未登记CRNNO.,即已收商品未录入系统,则必须注明原因。6*单证员工是否及时更新?1、店间转移2、DC送货防止负库存,保证收货数据及时更新1、从DC/其它商店所收商品必须及时更新。店间转移DC收货上海店:48小时24小时杭州店:72小时24小时武汉店:24小时72小时南京店:72小时24小时无锡店:72小时24小时徐州店:72小时48小时西安店:72小时72小时郑州店:72小时72小时昆山店:48小时24小时淮安店:72小时48小时2、必须每天打印归档OutstandingTransferIn、OutstandingTransferOut

14,收货部领班以上人员必须签名确认,并注明未完成的原因。7单证员工是否妥善保存差异单?确保差异通知单的完整归档1、差异通知单必须用图章或印刷统一编号存档,各项内容填写规范,(BOL#、RC#、Item、Descrip、实收数、系统数、差异数、差异原因)2、DA文档签名必须齐全。(申请人、检查人、批准人)3、单证员工须在DA上注明“已传真”字样或盖“FAXOUT”章,并及时注明解决方案,收货部SM必须检查并签名确认。8无订单收货是否及时准确的输入系统?确保商店的库存准确,防止商店出现负库存1、商店直接人工订单必须填写规范(交货地点、B/C、Des、包装规格、计量单位、赠送量、订货箱数、订货小件数、收货箱数、收货小件数、收货日期)(附表)2、商店直接人工订单必须连号且原件归档。…(店号)…(流水号)3、商店必须凭“商店直接人工订单”的原件收货。4、商店直接人工订单必须签名齐全(订货人、店长、值班经理、收货部、供应商、PBL、销售区、单证部)且必须盖“货已收讫”章。5、单证必须没逢星期日汇总一次商店直接人工订单并打印出归档(附表)6、无订单收货商品汇总表必须填写完整。7、商店直接人工订单必须在收货后二个星期内补出订单并输入系统。8、商店直接人工订单原件备注栏必须注明CRNNO。9、所补CRN后必须附有商店直接人工订单复印件。9单证员工是否使用自己的菜单?保证菜单使用的安全性1、单证员工必须使用自己个人的单证菜单。2、新进员工必须拥有自己的单证菜单。3、单证须备有员工签名一览表。(附表)4、外来培训人员使用统一的Training菜单。5、单证必须保留培训人员的签名一览表。(附表)10文件改动是否有批准人签字保证文件改动得到批准1、所有文件改动必须有SM以上人员签名确认。(ERN、DA)附加单证部门是否及时提供所需检查的报告?配合审计部门的工作,提高工作效率各店提供报告的时限为20分钟。库存序号检查点目的程序/标准是/否(接受/不接受)备注1库存控制正确处理价格变动?保证各种价格变动按公司要求处理。-临时性价格变动-永久性价格变动-竞争性价格变动保证商店生成的价格变动符合公司程序。1、及时激活价格变动,生效日不得有未完成价格变动。(星期六、星期天只激活生鲜部门的永久性价格变动,星期一将星期六、星期天未激活的价格变动激活。)2、在开店前扫描测试当天生效的价格变动。3、商店生成的价格变动必须有店长的签名确认,且系统号必须连号。4、竞争性价格变动必须得到店长或店长以上人员的签名确认。(变动价格低于成本:店长以上;高于成本:店长)2库存控制是否对照每日价格变动报告(价格撤消)检查收银员扫描记录?1、控制价格撤消/降价。2、发现系统价格与卖场标牌价格有差异的商品。1、库存控制对照每日价格变动报告(价格撤消)检查收银员扫描记录(商品条码、橘黄色标签、系统价、条码价),且检查人需在报告上签名。2、保留价格撤消报告(6个月)。3、价格撤消申请表上信息必须与橘黄色标签、收银员扫描日志、价格撤消报告上相一致。4、价格撤消汇总单上是否有库存SM人员的签名确认,如有问题在登记的同时必须有前端COS人员的签名确认。3内部移库单是否每日更新?保证内部移库单及时输入,申请部门和移库部门的库存能正确、及时更新1、库存员工必须确保内部移库单上各项记录填写规范。(日期、小类号、计量单位、商品条码、名称、数量、移库人、备注栏、ASDM以上签名)2、内部移库单必须在当日完成。3、内部移库单输入必须正确,且有输入人的签名。4、库存员工必须在内部移库单上记录系统号,且按系统号归档。4整/分包装是否每日更新?保证整/分包装及时输入及库存正确。1、库存员工必须确保整/分包装单上各项记录填写规范。(日期、商品条码、名称、数量、转出/转入部门及部门人员签名、包装规格、ASDM以上签名)

152、整/分包装单必须在当日完成。3、整/分包装单输入必须正确,且有输入人的签名。4、库存员工需在整/分包装单上记录系统号,且按系统号连号归档。(必须将Cancel状态的整分包装单打印出并归档)5*DC订货是否正确输入?保证DC订货正确和库存充足1、DC订货(12:30之前)和SRR(自行车:14:00AM之前;生鲜:14:00PM之前;Beverage:当天)必须及时完成。2、Beverage部门店长必须在20.16报告(核对稿)上签名确认。若有订货原因为团购、促销,需附上IM制订的表格,表格各项内容填写完整。3、DC订货和SRR输入必须正确且有输入人的签名。4、DC订货和SRR必须有订货人和ASDM以上人员在每页报告上签名。5、核对报告上必须有核对人的签名。6、DCRequest必须按RequestNo连号存档,DC商品必须有卖场ASDM的签名确认,StoreSupply必须有店长的签名确认。7、DCOrder核对时如有订货错误的记录在系统中修改过的同时须将修改的当前页重新打印出以确认已修改并进行归档。6店间移库输入是否正确?保证库存控制员工正确输入店间移库数量,保证库存正确。1、店间转移单必须有备货人、收货部员工、PBL和店长或店长以上人员批准签字。2、店间转移单输入必须正确且有输入人的签名。7店用品输入是否正确?保证店用品正确记录,并从库存中减去。保证库存正确。1、库存员工必须确保店用品单上的各项记录填写规范。(日期、商品条码、名称、单价、总价、要货、发货部门主管以上人员、店长的签名)2、店用品单必须在当日完成。3、店用品单输入必须正确,且有输入人的签名。4、库存员工需在店用品单上记录系统号,并按系统号归档。8库存调整(代码2)输入是否正确?保证库存按公司要求进行调整1、库存员工必须确保库存调整单上的各项记录填写规范。(日期、商品条码、名称、数量、金额、备注栏、制单人、ASDM、店长的签名)2、库存调整单必须及时输入且输入正确,且有输入人的签名。3、调整后系统数量若为负库存的记录不得录入系统,并用荧光笔将其标出,注明“调整后为负库存”。(除小盘点后调Consignment商品库存)9库存办公室SM是否检查每日报告?保证SM利用报告上的信息来提高效率及准确性SM以上必须每天检查以下报告并在报告上签名确认:1、每日内部移库报告2、整/分包装报告3、每日店用品报告4、库存调整报告10Telxon的控制是否规范Telxon的合理使用1、Telxon应由卖场员工借用。2、借用Telxon人员应在记录表上做记录。(保持4个月)11ShelfLable&Barcode的表格控制是否规范?有效,合理的使用S/L&B/C。1、条形码申请表上必须填写规范(B/C、需要数量、是否价格等内容)2、条形码申请表上必须有相应人员签字确认(部门主管的签字)3、保留条码打印申请表(4个月)12库存是否跟踪负库存情况?保证商店库存的正确性1、每星期五库存需将负库存报告打印出,高价值商品由卖场领班以上人员进行跟踪。2、负库存报告需进行归档。3、导致负库存的原因需卖场领班以上人员在负库存报告上注明。4、因Consignment等问题导致的负库存(不调整的)需在负库存报告上标出其性质。高价值商品界定范围:Dept:1113、1114:40元以上1318:100元以上3021、3059:300元以上其他部门:200元以上以上规定不针对服装、生鲜商品(除冷冻、奶制品)13文件改动是否有相关人员签字批准保证有关人员已检查改动文件所有文件改动必须有SM以上人员签名确认:1、内部移库单2、整/分包装单3、店用品单4、库存调整单附加配合审计部门的工作,提高效率各店提供报告的时限为30分钟。

16库存办公室是否及时提供所需检查报告?索赔序号检查点目的程序/标准是/否(接受/不接受)备注1索赔区域管理妥当?保证:1、索赔商品整齐排放,便于找到商品2、索赔区域干净、整齐1、商品必须放在托盘,货架上。2、退货单号,供应商必须写在ChargeBack上并粘贴在商品箱外面。3、商品必须按部门/供应商归类。4、退货单据上数量必须与实物数量相一致。5、贵重商品必须存放于办公室内。否检查日期:2004年5月6日4、退货单据上数量必须与实物数量相一致:供应商编号供应商名称商品编码系统库存实际库存01654宝丰食品公司00322858421007313829212索赔员工是否在开店前完成生鲜销毁的输入?防止价格变动的影响所有生鲜消毁单必须在开店前完成。是优秀3文件是否由相关人员批准?保证损坏商品单或索赔单由相关人员批准1、不合格商品单(生鲜销毁):由DM以上批准签名。2、索赔商品库存单(一般商品):由DM以上批准签名。是优秀4文件改动是否得到相关人员签字批准?保证相关人员已检查并批准文件改动文件改动(不合格商品单,每日索赔商品库存单)必须由DM以上人员签名批准。否文件改动缺少DM以上人员的签名批准:1、不合格商品单:日期系统号商品编号修改处2004年4月29日41687000864919销毁数量2004年4月17日41597000569798商品编码2004年4月14日41566000174890商品编码2004年4月11日41534001506560销毁数量2004年4月2日41461001097482、002656698日期5索赔员工在接收销售区索赔时是否按索赔商品单检查商品?1、防止退错商品给供应商。2、防止销毁错商品。1、索赔员工在接收销售区索赔时按索赔商品单检查商品且接收人必须签名确认。2、如商品还能继续销售(返回卖场),销售区员工必须在单据相应处签名确认。3、索赔员工在接收销售区索赔时备注栏必须注明商品销毁原因。否2、如商品还能继续销售(返回卖场),销售区员工必须在单据相应处签名确认:日期系统号商品编码2004年3月16日413440057408083、索赔员工在接收销售区索赔时备注栏必须注明商品销毁原因:日期系统号2004年4月15日41583、415822004年4月11日415422004年4月8日41515、415182004年4月7日415052004年4月5日41484、414872004年4月3日41474、414712004年4月1日414432004年3月30日414406商品位置转移完成正确?保证索赔程序正确完成1、商品位置转移输入正确(20区域至50区域)。2、商品品名,编号,数量必须与索赔单相一致且有输入人签名确认。3、商品索赔单据日期与位置转移报告上日期必须相一致。是优秀

177损失防范人员在销毁前是否检查损坏商品?防止商品被用作私人用途。销毁前损失防范人员按索赔单检查商品,并在索赔单上签名确认。否1、a)不合格商品单上缺少PBL人员的签名确认:日期系统号2004年4月2日41463b)每日索赔库存单上缺少PBL人员的签名确认:日期系统号2004年4月14日415748商品销毁是否符合程序?1、保证只有符合下列情况的商品才可销毁:-人为造成的商品损坏-不能退换的商品-不能继续销售和做PriceOverride的1、商品销毁报告必须与索赔单相符。(商品条形码、商品名称、销毁数量、销毁日期、计量单位等)2、必须及时在系统中完成(24小时内)销毁单。3、商品销毁报告(每日索赔库存单)上必须得到店长签名批准。4、DestroyPendingReport、DestroyCancelReport必须每日同时进行归档。5、DailyCompleteDestroyReport索赔SM必须每日进行归档并签名确认。6、GoodsDestroyReport与CompleteDestroyReport、每日索赔库存单必须同时进行归档。1、a)不合格商品单上计量单位与商品销毁报告上不一致:日期销毁号商品编码报告上单据上2004年4月17日41595006794475袋条2004年4月13日41560000944238公斤盒2004年4月12日41549001506560盒㎏B)不合格商品单上商品名称与商品销毁报告上不一致:日期销毁号商品编码报告上单据上2004年4月13日41577005199387苏北草公鸡童子鸡c)不合格商品单上销毁数量与商品销毁报告上不一致:日期销毁号商品编码报告上单据上2004年4月12日415510012359666.50.55、索赔SM未在DailyCompleteDestroyReport上签名确认:检查日期:2004年4月9商品销毁是否按正确程序对商品进行拍照?保证索赔员工按程序工作。1、索赔员工在商品销毁后拍照。2、高价值商品(单价30元以上,总金额100元以上)及销毁日期和销毁人姓名必须呈现在销毁照片中。3、销毁照片按日期在索赔办公室归档。否1、缺少索赔商品销毁照片:日期:2004年4月24日2、高价值商品未呈现在销毁照片中:日期系统号商品条码商品名称数量金额2004年4月16日41591004185854泛字男式凉鞋179.00005515920男式休闲鞋2279.60009500650日鸟王职业鞋199.90004866738红蚂蚁职业鞋189.902004年4月13日41565000482439昂立一号口服液197.352004年4月2日41466000012734麦氏速容咖啡149.802004年3月30日41441005290317相宜美白乳液132.902004年3月28日41424005519659多芬沐浴乳140.8010商品退换是否正确处理?保证商品退货程序正确,库存正确1、如果是退货,释放ChargeBack且必须有操作人员签名确认。2、如果是换货,删除ChargeBack且必须有操作人员签名确认。3、单据必须在24小时内完成且内容必须相符。4、索赔部门必须完整归档每日退、换货报告。5、合并单据后必须注明新生成的退货单号,且操作人员签名确认。是优秀11供应商换货商品进卖场是否有卖场员工签字?保证换货商品及时进卖场。将换货商品带进卖场时,卖场Teamleader及以上人员必须在退货单上签名确认。是优秀12是否有超过45天还未解决的退货单保证索赔员工追踪解决退货单与有关方面联系,解决超过45天的退货单。否检查日期:2004年5月6日超过45天退货单数量:421超过45天退货单金额:50721.82总计退货单数量:1663总计退货单金额:686870.75超过45天退货金额占总计退货金额百分比为:7.3845%13索赔员工是否定期按退货单检查防止索赔商品丢失1、定期盘点索赔商品。2、索赔盘点报告必须在索赔办公室完整归档。3、索赔SM必须在每月索赔盘点报告上签名确认。4否1、索赔盘点报告上日期与实际盘点日期不一致:报告上日期实际盘点日期2004年5月3日2004年4月30日

18索赔商品、索赔盘点报告上日期必须与实际盘点日期相一致。14索赔SM以上人员是否每日检查相关报告并签名确认?保证相关数据与系统一致SM以上人员必须确认以下每日报告并签名确认:1、DailyRTVCompleteReport2、DailyCancelledVendorReturnReport3、DailyVendorReturnReport4、ReturnToVendorEditList5、GoodsDestroyedReport否SM以上人员未在以下报告签名确认:1、DailyRTVCompleteReport日期:2004年4月份2、DailyCancelledVendorReturnReport日期:2004年4月份3、DailyVendorReturnReport日期:2004年4月份4、ReturnToVendorEditList日期:2004年4月份5、GoodsDestroyedReport日期:2004年4月份附加索赔部是否及时提供所需检查报告配合审计部门的工作,提高工作效率1、1号店提供的报告时限为45分钟。2、6号店提供的报告时限为40分钟。3、其余各店提供报告时限为30分钟。是开始时间:8:33结束时间:8:50团购流程1、目的和范围1.1阐述团购作业流程,规范团购作业标准。1.2通过规范商店团购作业流程和完善作业标准,以期充分发挥团购系统和公司资源优势,服务客户,回报公司投资。1.3本文件适用于易初莲花连锁超市有限公司各商店的团购作业与活动。2、职责2.1上海易初莲花连锁超市有限公司总部团购部负责与管理商品销售工作,并具有修改此文件的最终权限。2.2上海易初莲花连锁超市有限公司总部团购部下属各商店直接负责商品销售工作。2.3上海易初莲花连锁超市有限公司总部团购部及各门店团购应严格按照该团购政策流程操作并开拓团购业务,实现团购年度目标。3、引用文件/资料3.1C5-PM-03WI021收银员结帐流程3.2C5-PM-13-WI004开具普通发票和增值税发票操作流程4、定义与术语略5、程序、作业内容5.1团购部确定客户资料并填写四联单。5.1.1客户持支票来我公司购物,商店团购部负责接待顾客并确认客户资料。5.1.2核查支票出票人与贵宾卡上的客户名称是否一致。(若支票已背书,支票背书人与贵宾卡上的客户名称须一致。)如不一致或顾客无贵宾卡,则见5.1.3;如一致,则见5.1.4。5.1.3顾客提供有关证件,团购部为其办理贵宾卡。5.1.3.1顾客需提供的证件有:身份证复印件\与支票出票人相符的公司营业执照复印件。(若支票已背书,提供与支票背书人相符的公司营业执照复印件。)5.1.3.2商店团购部需将上述证件复印件附在登记表后一起归档。5.1.4填写四联单。5.1.5带领客户及两联四联单(现金办公室联和团购存档联)到现金办公室交纳支票。5.2现金办公室核查相关信息5.2.1

19核查支票出票人(若支票已背书,则为背书人)与四联单、贵宾卡上的抬头是否一致。如不一致,则要求团购重新确认客户资料,见5.1.1;如一致,则继续核查工作,见5.2.2。5.2.2核查该支票是否为供应商支票。在SAP中输入供应商名称,看是否能生成供应商编号。如未生成供应商编号,则该支票为非供应商支票,允许其进行正常销售,见5.4;如生成了供应商编号,则该支票为供应商支票,需要进行进一步核查工作,见5.2.3。5.2.3确认支票用途。电话致供应商询问该支票的用途,如其用途为“购物”,则允许其进行正常销售,见5.4,但顾客需提供盖有公司公章的购货清单,且清单内容与四联单上的商品内容一致;如用途为其它,则扣留支票、通知卖场停止备货并通知总部财务部的AR和营运审计部。5.3总部财务部的核查5.3.1如供应商支票用途不是“购物”,则AR部门(应收帐款组)负责检查是否有应收该供应商的帐款。如有应收帐款,则要求现金办通知卖场不得备货;如没有应收帐款,则要求现金办通知卖场可以开始备货。AR部门必须在24小时(1个工作日)内做出答复。5.4商品销售5.4.1现金办公室将支票信息记录在“支票登记本”后,将其解交银行并输入SAP系统。5.4.2客户需要当场购物:5.4.2.1现金办公室通过电话向对方公司确认该支票是否有效,用于购物的支票必须是有效的。5.4.2.2如支票金额低于5000元人民币,那么店长必须在四联单上签名确认后,方可结帐并发货。5.4.2.3如支票金额高于5000元人民币,那么顾客必须交纳等额的押金后,方可结帐并发货。5.4.3客户待支票到帐后再购物:5.4.3.1支票到帐后,现金办公室在四联单上盖“支票到帐”章、注明到帐日期并签名。5.4.3.2将四联单(团购存档联)交于团购,以作支票到帐凭证。5.4.3.3团购办公室接到四联单后通知客户购物。5.4.3.4若支票退票,现金办公室通知客户退票,客户须在调换好新的支票后重新交到现金办公室,见5.1.5。5.5前端结帐5.5.1客户选购商品,至专用收银台结帐。详细操作见《C5-PM-03WI021收银员结帐流程》。5.5.2团购部必须复印收银条或普通发票作为销售凭证。5.5.3现金办公室必须将当天以支票结帐的销售信息输入SCS系统GroupSalesChequeKeyIn菜单,打印出GroupSalesChequeCheckReport并存档,报告必须完整。5.5.4禁止商店在结帐时做人为的分单。5.6客户积分和价格撤消5.6.1客户积分遵循公司有关规定。详细标准参见《C5-PM-04-SD004团购积分存档标准》5.6.2团购价格撤消需经过采购部VP以上经理批准。详细操作参见《C5-PM-04-WI002团购价格撤消操作流程》。5.7积分撤消5.7.1因价格撤消而导致销售不可积分,团购部需填写“团购积分撤消申请单”,连同“价格变动及禁止团购商品销售申请表”交于店长批审。

205.7.2结帐时,前端COS或以上人员检查“团购积分撤消单申请单”和“价格变动及禁止团购商品销售申请表”,确认无误后方予以结帐。5.7.3现金办公室根据“团购积分撤消申请单”在SCS系统GroupSalesTransactionAdjustmentMaintenance中将积分扣除。5.7.4每日打印GroupSalesTransactionAdjustmentReport,并与相关“团购积分撤消申请单”一起归档。5.8开具发票5.8.1普通发票的开具:顾客服务台负责开具普通发票,详细操作参见《C5-PM-13-WI004开具普通发票和增值税发票操作流程》。5.8.2增值税发票的开具:5.8.2.1顾客在开具增值税发票前必须至现金办公室确认并填写“支票客户登记表”,顾客凭有现金办公室签名的“支票客户登记表”至顾客服务台开具增值税发票。5.8.2.2根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《增值税专用发票使用规定》,如顾客以支票购物,增值税发票只能开给支票的开票人。(如支票已背书,则开给背书人。)5.8.2.3顾客服务台开具增值税发票还需遵循其他相关规定,详细操作见《C5-PM-13-WI004开具普通发票和增值税发票操作流程》。5.9营运审计部每月对团购客户支票购物进行一次审计。5.10团购客户如以现金结帐,则如需做5.2、5.3及5.9之关于支票审核的工作。但各部门仍需遵循5.1、5.4、5.5、5.6、5.7和5.8的所有相关规定。6、表单C5-PM-04-F01价格变动及禁止团购商品销售申请表C5-PM-04-F02团购贵宾积分撤消申请单C5-PM-04-F03支票客户登记表

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