部门预算跟踪调研报告范文

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1、部门预算跟踪调研报告范文  为全面了解**年州级部门的预算管理和执行情况,增强人大预算监督工作的实效性,州人大常委会财工委在州人大常委会的领导下,在常委会相关工委室和州财政局、州审计局的支持配合下,于**年4月至2015年4月,对州教育局等10个部门的预算管理和执行情况进行了跟踪调研,现将跟踪调研情况报告如下:    一、基本情况    本次跟踪调研选择了社会关注度高、财政性资金使用量较大,涉及民生保障、基础设施建设、产业发展等方面的州教育局、州卫生局、州人社局、州交通局、州农业局、州水务局、州工信委、州国土

2、局、州住建局、州文化局10个部门,共计62个预算单位。采取查阅资料、座谈、实地查看等方式,对10个部门预算管理执行情况进行跟踪调研,重点是州级安排的项目资金和“三公”经费管理使用,并按季度进行分析总结,提出预算管理执行情况分析报告,有针对性地向州财政局和10个部门提出工作意见建议。  二、部门预算管理和执行情况   (一)预算收支情况   1.预算收入情况。**年10个部门的预算总收入75845.4万元,其中:结余结转数8331.54万元、年初预算数40642.56万元、预算调整数26871.34万元。预算执

3、行数74566.38万元,执行比例98.31%。  (1)财政拨款:财政拨款预算收入68746.7万元,其中:结余结转数6208.11万元、年初预算数40428.26万元、预算调整数22110.29万元。预算执行数67470.1万元,执行比例98.14%。   (2)上级补助收入:上级补助预算调整数103.1万元,预算执行数103.1万元,执行比例100%。   (3)事业收入:事业收入预算5577.75万元,其中:结余结转数1981万元、预算调整数3596.7万元。预算执行数5577.75万元,执行比例10

4、0%。   (4)其他收入:其他收入预算1417.93万元,其中:结余结转数142.43万元、年初预算数214.3万元、预算调整数1061.2万元。预算执行数1415.43万元,执行比例99.82%。    2.预算支出情况。**年10个部门的预算总支出75845.4万元,占**年州本级公共财政年初预算总支出200808万元的37.77%,其中:结余结转数8331.54万元、年初预算数40642.56万元、预算调整数26871.34万元。预算执行数57432.53万元,执行比例75.72%。   (1)基本支

5、出:基本预算支出50,207.23万元,其中:工资和福利21,391.27万元、商品和服务支出16,319.48万元、对个人和家庭补助支出10,971.36万元、其他资本性支出1,525.12万元。预算执行数42,822.35万元,执行比例85.29%。   (2)项目支出:项目预算支出25638.21万元,预算执行数14610.18万元,执行比例56.99%。   (二)“厉行节约”经费支出情况    **年10个部门“厉行节约”的各项经费实际支出2748.46万元,比上年减支471.18万元,同比下降14

6、.63%,其中:“三公经费”实际支出1674.92万元,比上年减支430.26万元,同比下降20.44%。    1.公务接待:**年10个部门公务接待21922人次,同比减少13985人次;公务接待费用424.07万元,同比下降39.83%。    2.公务用车购置及运行:**年10个部门实有车辆183辆,同比增加6辆(卫生局3辆、交通局2辆、国土局1辆);公务用车购置经费381.03万元,比上年减支60.97万元,同比下降13.79%;车辆运行经费833.58万元,比上年减支72.11万元,同比下降7.9

7、6%。    3.因公出国(境):**年10个部门因公出国(境)6人次,比上年减少5人次;因公出国(境)费用支出36.24万元,比上年减支16.5万元,同比下降31.29%。    4.会议(含研讨会):**年10个部门共召开会议166次,比上年减少170次,会议经费支出266.65万元,比上年减支99.5万元,同比下降37.38%。    5.培训情况:**年10个部门共参加和举办各类培训436人(次),比上年减少625人(次),培训经费支出906.89万元,同比增加18.83%。   (三)部门项目预算执

8、行情况    **年10个部门项目预算安排共94个项目,经费预算支出25638.21万元,占州本级年初项目预算经费92760.2万元的27.64%,项目经费实际支出(执行数)14610.18万元,执行比例56.99%。    1.涉及10个部门的主要重点项目预算执行情况   (1)保障性住房项目:按照州政府廉租房建设每平方米50元的标准配套,**年全州计划建设廉租房13.95万平方米,共安排配套资金

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