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时间:2021-11-02
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1、..-质量否决制度一、目的:为控制影响医疗器械质量的各种因素,消除发生质量问题的隐患,特制定本制度。二、质量管理部是公司行使质量否决权的职能部门,它有权在以下情况下作出否决:1、医疗器械供给单位,经审核或考察不具备生产、经营法定资格及相应质量保证条件,有权要求经营部门停顿采购。2、医疗器械销售对象,经审核不具备购进医疗器械法定资格的,有权要求经营部门停顿销售和收回已售出的医疗器械。3、来货验收中,对不符合公司?医疗器械验收制度?的医疗器械,有权拒收。4、对养护检查中发现的不合格医疗器械,有权出具停售、封存通
2、知,并决定对该医疗器械的退货、报损、销毁。5、售出的医疗器械发现质量问题,有权要求经营部追回。6、对不适应质量管理需要的设备、设施、仪器、用具,有权决定停顿使用,并提出添置、改造、完善建议。7、对不符合公司?首营企业审核制度?、?首营品种审核制度?的首营企业、首营品种,有权提出否决。8、对经审批的首营企业在实际供货中质量保证能力差;对经审批的首营品种在经营中质量不稳定或不适应市场需要的,向经营部和总经理室提出终止关系,停顿购进的否决意见。9、有权对购进方案中质量保证差的企业或有质量问题的品种进展否决。10、
3、对医疗器械质量有影响的其他事项。医疗器械购进管理制度..word.zl-..-一、为保证购进医疗器械的质量和使用平安,杜绝不合格医疗器械进入本公司,特制定本制度。二、经营部为医疗器械购进职能部门。三、经营部根据市场和经营需要按年、月认真编制进货方案。四、进货方案应以医疗器械质量为重要依据。编制方案应有质量管理部参加审核,协同把好进货质量关。五、购进的医疗器械应符合以下根本条件:1、合法企业所生产或经营的医疗器械;2、应当符合医疗器械标准或医疗器械行业标准;3、购入产品必须有医疗器械注册证书,应有法定的批准文
4、号和产品批号,如产品有效期的应规注明有效期。4、说明书、标签、包装应符合食品药品监视管理局?医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定?的规定。六、对首营企业进展合法资格和质量保证能力审核,并按?首营企业审核制度?办理审批手续,批准前方可进货。七、对首营品种进展合法性及质量情况的审核,并按?首营品种审核制度?办理审批手续,批准前方可进货。八、购进医疗器械应签订书面合同,合同中须明确质量条款;、要货必须有质量约定,事后须补签书面合同并明确质量条款。九、购货合同应明确质量条款:1、质量应符合医疗器械标准或医疗器械行
5、业标准;2、医疗器械附产品合格证;3、医疗器械包装符合有关规定和货物运输要求;..word.zl-..-4、进口医疗器械必须有加盖供货单位质量管理部原印章的?进口医疗器械注册证?复印件。十、合同上供货方签订人必须与在购货方备案的供货单位销售人员相一致。十一、购进医疗器械应要求供货方开具合法票据。票据上购销双方的品名及签章应与双方的?医疗器械生产〔经营〕许可证?、?营业执照?相一致。首营企业审核制度一目的:为了确认首次供货单位的合法资格及质量保证能力,特制定本制度。二、首营企业是指与本企业首次发生医疗器械购销
6、关系的医疗器械生产企业或医疗器械经营企业。三、首营企业审核的工程有:1、供货单位合法资格:盖有供货单位原印章的?医疗器械经营企业许可证?、?医疗器械生产企业许可证?和?营业执照?复印件,并核对生产、经营围。2、销售人员合法资格:盖有本企业印章和企业法定代表人印章或签字的企业法定代表人的委托授权书原件,委托授权书应明确授权围及授权时限;与委托书一致的销售人员XX复印件;3、企业质量保证能力:盖有企业原印章的企业质量认证证书复印件及质量保证协议。四、经营部负责索取相关资料,并填写首营企业审批表,交质量管理部进展
7、审核,必要时进展实地考察。五、首营企业须经质量副总经理批准前方可与该企业建立购销关系。六、对具有合法资格和质量保证能力,且超过六个月合作的首营企业,经进货质量评审会议讨论通过,转为常规供货企业,其档案资料转入供货单位档案管理。首营品种审核制度..word.zl-..-一、目的:为了保证新开发医疗器械品种的合法性,加强对首营品种的质量审核工作,特制定本制度。二、首营品种是指公司向医疗器械生产企业首次购进的医疗器械。三、首营品种审核的工程有:1、?医疗器械产品注册证?、产品合格证明和其他附件;2、医疗器械标准或
8、医疗器械行业标准;3、医疗器械的说明书、标签、包装是否符合食品药品监视管理局?医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定?;4、医疗器械的性能、用途及储存条件;5、样品同批号的检验报告书;6、质量认证情况;四、首营品种由经营部索取相关资料,并填写首营品种审批表,交质量管理部审核。五、质量管理部审核合格,签署审核意见,报质量副总经理批准前方可购进。六、质量管理部对首营品种建立档案,及时收集相关质量信息,对质量不稳定的品
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