现金出纳岗位说明书

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1、现金出纳岗位说明书一、基本资料岗位名称现金出纳所在部门财务部直接上级岗位定员1直接下级所辖人数二、岗位设置与工作描述:审核单据办理现金报销业务、临时借款业务及其他各种现金款项支付业务;登记现金日记账并定期对账。(1)主要职责与工作任务职责一职责表述:负责每日安全检查工作。工作任务每日上班后,首先检查保险柜、备用金、印章、单据等的安全性、完整性。如发现异常情况,应及时向领导汇报,并查明原因。职责二职责表述:负责提取现金工作。工作任务1.根据日常开支水平及其他因素(如其他部门提前约定的借款、突发性业务等),做好现金、空白支票及其他各种报销凭证的准备工作,并备

2、好零币。2.现金余额不足时,填制“现金支票”,报财务负责人签批后,加盖“财务专用章”和法定代表人名章,送银行提现。3.提取大额现金时,须有公司保安人员陪同,保证人身和财产安全。职责三职责表述:负责现金业务类费用报销工作。工作任务1.根据费用报销管理办法的有关规定,审核费用开支是否符合规定,是否在当年费用预算中列示,如属于未预算的费用项目需填报申请,经相关领导签批同意后方可进行报销。2.发票的审核,对于不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证。3.审核报销单据中各部门负责人签字是否齐全。从右至左依次经手人、报销部门负责人、等相关领导签字。经审核符合相关规定的

3、,出纳人员在报销凭证上加盖个人名章,报送财务负责人签字。各项签批手续齐全后并检查附件齐全后,即可支付报销款项或借款。职责四职责表述:负责收费业务工作。工作任务1.各种交款凭证和单据的审核,对于填写的内容和相关人员的签字要逐一复核。2.审核合格后,按交款单金额收款,现金要当面点清,唱收唱付并辨别真伪;现金支票要审核收款人名称是否正确、日期是否已过有效期、大小写金额是否规范一致、出票人盖章是否清晰等。3.开具收款收据,将加盖“财务专用章”的收据联、交款单回执联交交款人,收据的存根联留存备查,记帐联加盖“现金收讫章”或“转帐收讫章”后同交款凭证财务联一起存放,

4、作为帐务处理的原始凭证。如交款人需要发票的,可根据有关规定为其提供相应的普通营业发票。如收据、发票因书写错误或其他原因作废时,需在各联次上加盖“作废”章,并将各联次按原顺序整理整齐,不得缺联。4.费用收取后,出纳人员要定期与通知收费部门进行核对,确保不出现遗漏现象。职责五职责表述:负责库存现金额度控制工作。工作任务公司的库存现金最高限额为人民币50000元,库存超限应及时存入银行。需要补充现金时,应持经财务部门负责人签字同意的现金支票及时到银行提取。职责六职责表述:负责编制记账凭证工作。工作任务每日下班前要预留出一定时间分类整理单据,编制记帐凭证后,交复

5、核人员复核。职责七职责表述:负责盘点现金工作。工作任务1.每日下班前要盘点现金及其他各种票据,保证库存现金与帐面余额(现金凭证已全部入帐)核对一致。2.如不相符,应及时(原则上于当日查清原因)查找有无未进行帐务处理的原始凭证、帐务处理是否有误等。职责八职责表述:负责登记帐薄工作。工作任务根据复核无误的记帐凭证及其他有关规定登记现金日记帐。收取或支付非经营性款项的,应登记相应的明细台帐。职责九职责表述:负责对账工作。工作任务根据总帐人员安排,按规定时间结出现金日记帐与总帐余额核对。职责十职责表述:完成领导交办的其他工作。(2)工作权限1.维护财经纪律,执行

6、财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。2.参与货币资金计划定额管理的权力。3.管好用好货币资金的权力。(3)工作责任在财务部经理或主办会计直接领导下根据《现金管理条例》、《银行结算办法》、公司拟定的财务管理制度为原则进行工作,直接对本部门经理或主管会计负责。三、任职资格教育水平、职称及专业大学本科以上学历,财经类相关专业。经验3年以上工作经验知识精通财会管理相关法律法规。培训财会、企业内部控制等方面培训能力素质仔细认真,要有责任感,较强的人际交往能力,较强的判断分析能力四、其它事项所需工具/设备计算机、打印机等普通的办公设备工作时间特征正常工作时间,

7、偶尔加班,偶尔出差。

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