办公用品购买与发放制度

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1、办公用品购买与发放制度·总则第一条为规范公司办公设备和办公用品(以下统称办公用品)、日用品的采购、管理和发放,加强办公费用成本控制,明确公司财产的归属、管理和使用,保障公司财产的完整、安全和不受损失,制定本规定。第二条办公用品、日用品的采购、使用应本着物美价廉、经济实用、勤俭节约的原则。配备办公用品、日用品应合理调配,艰苦创业、修旧利费、物尽其用、减少闲置的原则,充分发挥现有设备的作用,实现物品价值最大化。第三条办公用品、日用品的管理实行“集中采购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督”的原则。第二章办公用品范围、分工管理。第四条办公用品包括但不限于:办公桌椅、电脑

2、(含笔记本电脑)及配件、复印机、打印机、传真机、摄影摄像设备、空调设备、照明器材及电视机等电器设备,各种文件箱、文件柜、保险箱、保险柜,各类纸张含信纸一切文具耗材、工具器材及一切低值易耗品,各类生活用品等。第五条办公用品、日用品的采购、登记、建档、保管和调配等实物管理工作由办公室负责,财务部负责审核、审查及建账等价值管理工作。第三章采购验收及登记第六条办公用品、日用品的采购(一)原则上每一个月采购一次,(特殊急用品除外);(二)每月第一个工作日公司各部门填写《办公用品采购申请单》,经分管领导签批后,报公司办公室;(三)办公室汇总公司采购申请,经公司分管领导审批同意后,由办公室落

3、实采购事宜;(四)办公室主任按分管领导的批示,经询价后购买,填写入库单并及时入库,然后按照各部门提出并经审批流程核准的申请领用表即时发放,备用办公用品及时入库;(五)文印纸张、信纸和信封等由办公室统一购置、印制,根据使用情况按程序即时采购。第七条办公设备的采购(一)应由各部门提出书面申请并应写明型号等标准,经部门分管领导签字后,报公司办公室。办公室应对各部门的采购设备进行调查后签署明确意见或建议,报公司总经理审批。(二)公司办公室按领导批示,询价、竞价采购。(三)所采购的设备购买到达后,办公室保管人员应及时进行验收,验收后应及时登记、入库、发放。办公室应负责做好领用日用品的台帐

4、,确保随时掌握各部门物品的领用情况,并并每月做出统计、分析。每季度末进行一次盘点,做到物帐相符,并备案。公司年终对所有物品进行清查核对。第八条货款的支付必须在物品验收合格,取得正规发票后,由公司财务部办理。第四章领用、收回及赔偿第九条办公用品、日用品采购完成后,办公室应及时通知申请部门填写《办公用品领用申请单》,经部门分管领导签字确认后报公司办公室,经办公室主任审批后方可领取。第十条员工如在使用过程中故意损坏、丢失等,应恢复原状或按照资产购置值赔偿。第四章附则第十一条本制度由公司授权办公室负责解释。第十二条本制度自下发之日起执行。

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