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时间:2018-01-21
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1、采购员岗位说明书采购员岗位说明书一、岗位描述。在部长的领导下,负责公司生产活动中所需的材料、工具、设备配件、燃料等生产物资的采购工作。岗位对公司财物负责,工作对部长负责。业务,了解掌握生产过程、生产工艺对料具的使用标准,尽最大努力降低采购成本。依据采购计划及时、准确、保质、保量完成采购任务。二、工作程序。1、理解掌握采购计划所要求的品名、规格、数量、质量标准、进场时间(样表一《料具采购计划》单)。《料具采购计划》单,分为月计划、项目计划、急需计划、公司建维计划。采购计划是由材料部计划员(部长兼任)根据生产分厂或车间、工程项目经理部提报的料具实需计划,
2、经查验库存后编制的料具采购计划,月计划、项目计划、公司建维计划不得低于三日。急需计划不得低于二日,2、依据《料具采购计划》单。进行市场考察,要求单项采购物资500.00元以上的需要提报《市场考察报告单》(样表二)要求所采购的物资同类产品,不同厂家、不同品牌、不同质量标准要有三个厂家以上的考察报告,报部门负责人初步考核提出意见,报总经理办公会审批确定。3、依据《料具采购计划》和审批后的《市场考察报告单》进行及时、准确的采购。主要材料、长期供货及大型采购要签有《合同》依据合同约定付款,验收供货质量。4、零星采购,依据《料具采购计划》和审批后的《市场考察报
3、告单》填写请款借据,经部门负责人、财务负责人、总经理签字。财务借采购款,注明现金或转账。采购完毕凭验收单和发票经部门负责人、总经理审批签字后财务报销平账。5、未付款的赊购物资,料具进场后经验收,以验收单为依据,经部门负责人签字,三日内申请财务挂账,待付清货款收到发票后,财务审核无误签字,总经理审批后报销平账。6、采购物资已到场,货款已付请,但发货票未到时,以验收单为依据经部门负责人签字,三日内申请财务挂账,财务不撤出借据,待收到发票后,(发生月份的月末内交出所欠发票)财务审核无误签字,总经理审批后报销平账。如不能及时收回发票或发票丢失或假发票由经办人
4、负责,承担税金损失。7、对所采购的料具随机带来的说明书、技术参数、保修证书等随机文件的原件由采购员负责装入档案保管,如有丢失由采购员负责,其他部门使用可用复印件。8、验收。根据采购计划,所采购的料具的数量、质量、标准以及运输过程中的保管均由采购员负责并承担责任。将所采购的料具交由材料员入库验收,且当时按实际验收开《料具入库验收单》,(样表三)不得补开、乱开。如发生所购料具规格型号、质量、数量与实际使用不符,应及时退换。所购直接进入施工现场的料具,由工地项目经理进行实物验收并填写《料具出库单》(样表四)双方签字,凭此据到材料部材料员办理验收单。9、报销
5、,凭购货发票、入库验收单七日内经相关领导及负责人签字到财务报销,退出借据或冲账。对增值税发票每月25日前必须将当月发生的采购料具增值税发票的抵扣联交到财务,否则承担当月的抵扣税金。10、个别零星采购,单项采购金额不超过300元,无发票白条子报销三日内凭验收单及相关领导审批后报销,过期不予报销,由采购员自行负责,不可补办。(表五《无发票收据》)11、工作程序:签收采购计划--市场考察并填写市场考察报告单--根据审批意见,填写请款借据,经部门领导、总经理签字,凭采购计划和审批意见单(或合同)经财务负责人签字后借款--保质、保量采购并组织好运输,及时准确的
6、交到库内或现场与材料员进行验收交接--凭验收单、发票或欠缴财务发票单经审批到财务报销(一笔借据对一笔发票,平一笔账)。12、关于无发票白条子报销的说明。单项采购在300元以下,确实无法开发票的,采购员有权决定。超出规定金额的无发票采购要经财务经理审批后方可采购,否则不予报销。(样表六)《无发票采购审批单》白票子量过大需要办理代开发票每月月末由财务整理数据金额,由财务提供应代开发票的栏目(如:品名、规格、数量、单价、金额、代开发票的税金。标明实际购买金额、税金、总额)。采购员不经财务经理审批不可以办理代开发票(样表七)《办理代开发票通知单》。13、关于
7、他人代购或专业代购的说明。由于特殊原因由他人或专业人员直接代理采购,也要经采购员按照采购程序办理。14、采购员要建立《料具采购登记台帐》(样表八)三、岗位工作责任:1、市场调查考核不及时、不准确,采购低质高价料具,负有责任。2、采购不及时影响生产,负有责任。3、不及时办理入库验收手续,负有责任。4、不按规定办理财务报销或挂账影响财务核算,负有责任。5、窜用、挪用采购资金,负有责任。6、内业不按规定健全,负有责任。7、采购低质、高价或假货,或者有贪污、受贿,负有责任。8、内业不按规定健全负有责任。四、岗位内业常用图表表三:《料具入库验收单》(一式二份验
8、收人记账一份,财务报销凭证一份)长春铭基伟业建材有限公司料具入库验收单供应单位:验收日期:年月日料具名称单位
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