2013年管理体系认证行政监管(网格化检查)记录表

2013年管理体系认证行政监管(网格化检查)记录表

ID:6338817

大小:152.50 KB

页数:8页

时间:2018-01-10

2013年管理体系认证行政监管(网格化检查)记录表_第1页
2013年管理体系认证行政监管(网格化检查)记录表_第2页
2013年管理体系认证行政监管(网格化检查)记录表_第3页
2013年管理体系认证行政监管(网格化检查)记录表_第4页
2013年管理体系认证行政监管(网格化检查)记录表_第5页
资源描述:

《2013年管理体系认证行政监管(网格化检查)记录表》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、2013年度管理体系认证行政监管(网格化检查)记录表(制表单位:国家认监委)一.获证组织基本情况组织名称法人代表组织地址邮编组织类型□生产;□经营;□其他:管理者代表姓名联系电话/传真组织性质□国有企业;□集体企业;□个体;□股份公司;□其他:主导产品名称所属行业管理体系覆盖员工人数主导产品执行标准标准性质□国家强制性;□国家非强制:其中含有强制条款:□是。□企业标准:已向质监部门备案:□是;□否。主导产品行政许可□是;□否许可证名称/号码许可范围二.认证基本情况检查内容检查重点及事实情况描述(不合格详见《汇总表》)2.1认证合同1.合同

2、以下内容清晰明确:□遵守认证认可法律法规;□配合认证监管部门监督工作;□管理体系覆盖范围场所;□信息通报;□保密承诺;□标志使用要求;□申投诉渠道;□收费标准。2.获证组织合同签署人员姓名和职务:。3.认证机构合同签署人员姓名和职务:。2.2公正性□合同中没有虚假宣传/超范围宣传的内容;□没有与认证无关的要求;□有公正性声明。2.3审核计划1.初审包括两个阶段:□是;□否。第一阶段与第二阶段有合理的间隔:□是;□否。2.现场审核日期安排在认证证书覆盖范围,保证现场观察完整过程:□是;□否。审核人天数安排符合要求:□是;□否。对多场所或临时

3、场所进行了抽样审核:□是;□否。3.审核组成员专业能力能够满足审核需要:□是;□否;审核组有不少于一名的专职的级别审核员:□是;□否。2.4审核实施1.审核计划提前告知了受审核组织:□是;□否。审核组按审核计划实施审核:□是;□否。(重点检查:2.4.2不符合项)2.认证机构开具的不符合项内容(请据实抄写):。该不符合项符合组织的实际情况:□是;□否。组织已对不符合项实施了整改,建立了预防或纠正措施:□是;□否。认证机构对不符合报告进行了有效验证:□是;□否。3.初次审核提供了第一阶段审核文件、初审报告:□是;□否。监督审核提供了监审报告

4、:□是;□否。审核报告内容符合要求:□是;□否。2.5审核人员1.审核员不是认证机构办事处/代办处的工作人员:□是;□否。2.审核员没有违反审核员行为准则,如收受财物、参与娱乐活动、游山玩水等:□是;□否。2.6获证组织主要变更情况(重点检查:2.6.1两次审核期间)1.两次审核期间发生过下列情况:□质量/环境/职业健康安全事件、产品召回、严重违反国家产品质量/环境/安全生产等管理相关法律法规行为;□顾客及相关方重大的申投诉;□受到有关执法监管部门或消协组织的处罚和通报;□法律地位、经营状况、组织状态或所有权发生变化;□组织和管理层、经营

5、地址及场所发生变化;□获证管理体系覆盖的运作范围、管理体系和过程发生重大变更;□其他变更:2.组织发生上述变更能及时向认证机构通报:□是;□否、2.7体系文件1.基本按照认证标准和自身实际编制体系文件:□是;□否。制定质量方针、质量目标:□是;□否。2.最高管理层对目标方针进行分解:□是;□否;体系运行资源基本得到满足:□是;□否。3.组织的质量目标得到实现:□是;□否。2.8内审和管理评审(重点检查)1.管理体系内审和管理评审依据计划进行:□是;□否。2.最高管理者组织管理评审,按规定对管理体系进行评价,对目标绩效进行考核并形成报告:□

6、是;□否。3.内审、管理评审报告、记录客观真实,与组织实际运行一致:□是;□否。上次管理评审改进得到实施:□是;□否。2.9证书及标志(重点检查)1.证书超出批准范围:□是;□否。证书所载内容符合有关规定,证书标志样式与内容与备案一致:□是;□否。2.证书覆盖领域、产品和内容没有超出获证组织的合法经营范围及其应具有的资质要求:□是;□否。3.证书没有发生过暂停:□是;□否。暂停时间没有超过6个月未予撤销的情况:□是;□否。4.认证机构能及时提供证书查询:□是;□否。5.产品、包装、说明书和宣传材料上正确使用认证证书或标志:□是;□否。6.

7、没有伪造、超范围使用证书或标志的行为:□是;□否。没有误导产品通过认证或扩大宣传等行为:□是;□否。三.质量管理体系认证管理手册初次发布时间年月日现行版次年月日实施时间年月日程序文件初次发布时间年月日现行版次年月日实施时间年月日认证机构名称联系人姓名联系电话/传真最近一次的审核日期201年月日至年月日(共日)审核组成员姓名审核人天数初审合同人天数:执行日期(一)年月日至年月日(共日)(二)年月日至年月日(共日)监督合同人天数:执行日期:年月日至年月日(共日)再认证合同人天数:执行日期:年月日至年月日(共日)检查内容检查重点及事实情况描述(

8、不合格详见《汇总表》)2.1主导产品的行政许可/法定资质证书□卫生许可证;□生产许可证;□CCC认证;□GMP认证;□计量器具生产许可证;□保健品;□特种设备许可证;□医疗器械生产许可证;□食

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。