用友u8系统采购管理操作手册

用友u8系统采购管理操作手册

ID:6334092

大小:317.00 KB

页数:7页

时间:2018-01-10

用友u8系统采购管理操作手册_第1页
用友u8系统采购管理操作手册_第2页
用友u8系统采购管理操作手册_第3页
用友u8系统采购管理操作手册_第4页
用友u8系统采购管理操作手册_第5页
资源描述:

《用友u8系统采购管理操作手册》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、用友U8系统采购管理操作手册一、登录系统1.开始à程序à用友ERP-U8à企业门户应用平台2.操作员à密码à帐套à日期à确定à2.供应链à“采购管理”一、退出系统退出方法:右上角的叉形图标à“是”二、日常业务1.请购请购à请购单à增加à填入“部门”,“业务员”,“采购类型”,“存货编码”,“数量”,“需求日期”(注意:红色为必填项目)à保存2.采购订货采购订货à采购订单à增加à将光标移到表体内,点击鼠标右键,选择“拷贝采购请购单”à填写过滤条件à过滤à选择“拷贝采购请购单”à确定à保存à审核3.开据发票采

2、购发票à普通采购发票à增加(1)货到票未到将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”填写过滤条件à过滤à选择要进行开票的采购入库单à确定系统自动根据该张采购入库单生成采购发票à保存票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票4.采购结算(1)自动结算采购结算à自动结算à选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件à选择”结算模式”(必选一种)à确定系统提示结算结果à确定(2)手工结算采购结算à手工结算

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。