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时间:2018-01-04
《商场财务复核工作流程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、商场财务复核工作流程接到收银员签字,盖过收讫章的订货单、销售单,复核①订货单、直销单要按商场规定的单据填写要求填写,单据上开具的商品品名、规格、型号、价格、购货金额、折扣等要正确,单据上不得附加其它条款;②补定金的红字订货单和原订货单上各项目要一致,收回原订货单的经销商联和顾客联;③顾客调货的红字订货单和原订货单上各项目要一致,如调货后订货金额小于原订货单金额的红字订货单上要有商场经理和商户负责人的签字,将原订货单经销商联和客户联收回附在红单后;④顾客退货的应开具红字订货单,由商户负责人和商场经理在红字订货单上签字确认退款金额,收
2、回原订货单经销商联和顾客联,红字订货单上要有顾客签的“订货款已收回”和签名字样;⑤补交尾款的,销售单与原订货单金额品名等要一致,并附有原订货单经销商联和顾客联。审核无误后,在单据上签字并加盖销售专用章,将订货单的经销商联、顾客联,销售单的经销商联、顾客联、提货联交于商户导购员;商场财务联、销售单后勤联交于收银员依据订货单、销售单的公司财务联登记转帐日记账簿和商户收支往来账簿填制当天的订货、销售日报表,备报公司财务;编辑销售营业短信备报公司领导。依据后勤统计员报送的劳务结算单,审核无误后,登记商户收支往来账簿核对商户收支往来账簿,对
3、已到交货日期但未收取余款的订货单,编制应收未收月报表报公司财务核对收银员所开据的发票金额与销售单据金额是否一致,顾客联是否收回,依据公司财务提供的商户经营情况表,将各商户的税金、广告综合费用、房租、水电费用、空调费用等补充登记完整,及时与公司财务核对商户收支往来账簿,做到转账和所登记账簿日清月结,报表及时准确 月末,对销售日报表、劳务结算单、交款单等原始单据进行整理、装订成册,以备相关部门查阅。
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