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时间:2020-04-04
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1、会计电算化信息实施内部控制的探讨Normal07.8磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4会计毕业论文怎么写,小编为你提供一篇会计电算化信息实施内部控制的探讨的范文,作为您的参考,希望您喜欢!/*StyleDefinitions*/table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-sty
2、le-paremso-padding-alt:Ocm5.4ptOcm5.4pt;mso-para-margin:0cm;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:lO.Opt;font-familyf'TimesNewRoman";mso-fareast-font・family:"TimesNewRoman";mso-ansi-language:#040();mso-fareast-language:#0400;mso-bi
3、di-language:#0400;}摘要:文章分析了会计电算化给会计工作带来了全新的变革,加强电算化环境下会计信息系统的内部控制制度建设,不断探索电算化环境的内部控制方法与策略是当前会计理论界和实务界面临的首要问题。关键词:会计电算化内部控制探讨会计电算化从形式上看,它改变了数据的核算手段,引进了计算机进行数据处理;改变了数据的存储方式,导致账簿概念的重新定义和分类。从效益成本来看,以更少的人员从事更多岗位的工作,节约了人力、物力,但同时也对管理部门的设置和会计人员及岗位组成提出了更高的要求,更为重要的是它改变了某些
4、与审计线索有关的关键因索(如会计核算稈序,数据存取方式、存储介质等),使得会计学家们研究已久的基于手工操作环境下的一些内部控制措施在电算化环境下难以实施,给审计人员的T作提出了挑战。笔者就会计电算化信息实施内部控制的方法与措施探讨如下。•、严格内控制度,保证会计电算化信息真实性会计电算化的内部控制日标即健全机构、明确分工、落实责任、具有严格的操作规稈,充分发挥内部控制的作用。只是在电算化环境下,控制的重点由传统的财务部门转移到电了数据处理部门,控制的要求更加严格,控制的内容更加广泛。以下将从不同的角度认识电算化会计信息
5、系统内部控制制度的内容。1.电算化会计信息系统内部控制制度具体包括:(1)纟R织控制,即在电算化会计系统屮划分不同的职能部门;(2)授权控制,就是规定电算化会计系统有关人员业务处理的权限;(3)职责分工控制,是规定同一人不能处理“职责不相容”的业务;(4)业务处理标准化控制,就是规定有关业务处理标准化规程及制度;(5)软件的安全保密控制,就是规定软件维护、保管、使用的规程及制度;(6)数据文件的安全保密控制,即规定数据维护、保管、使用的规稈及制度;(7)运行控制,即应用控制,包括输入、处理和输出
6、控制3个方面;(8)会计档案管理制度,主要是建立和执行会计档案立卷、归档、保管、调阅、销毁等管理制度。1.会计电算化信息系统分为一般控制系统和应用控制系统两个部分:(1)一般控制系统为应用稈序的正常运行提供外围保障,分为组织控制和系统开发控制两部分,包括组织和操作控制、硬件和系统软件控制、安全控制、系统开发和系统文书控制等内容;(2)应用控制系统是针对具体的应用系统的程序而设置的各种控制措施,包括输入控制、处理控制和输出控制3个方面。二、会计电算化实施内部控制的方法与策略以上是对电算化会计信息系统内部控制内容的认识,下
7、面将从电算化会计信息系统的构成探讨实施内部控制的方法与措施。1.会计电算化信息系统的一般控制(普通控制)由于会计电算化知识与功能相对集中,必须制定相应的组织和管理制度,部门Z间实施纽织控制,部门内部实施岗位分T控制,明确部门内部各岗位相关人员的职责权限和维护人员的职权是不相容的,必须分工明确,不得兼任,同时,各岗位人员要保持相对稳定。专职系统操作员只能使用经编译并加密的稈序,不能再接触系统设计文件、程序流稈图及源稈序清单,不能兼任会计及审核工作;系统软硬件维护人员不能担任系统操作和会计工作,但可以兼任系统开发T•作;会
8、计软件维护必须经过批准并在监督下执行。2.电算化会计信息系统的运行控制是为了适应会计处理的特殊要求而建立的各种能防止、检测及更正错误和处置舞弊行为的控制制度和措施。运行控制是为保证整个系统的安全、可靠地运行而建立的控制制度和措施;运行控制是针对某个具体丿应用了系统的控制,依了系统或应用项目和具体数据处理方式的不同而不同。在批量数据
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