4、要做的是对账和结转工作。(6)对账选择“期末”----“对账”----弹出对话框如图10,A 选择要对账的月份,双击会填写上“Y”(一般情况下时间充足可以将之前月份也进行一下对账工作,以保证本月数据的准确性。) B 点击“对账“按钮,会出现如图11等待完成即可点击“试算“按钮,完成试算平衡工作 (7)结账选择“期末”-----“结账”弹出如下图对话框图12选择要结账月份,点击“下一步”----直至完成结账工作。2,如果结账后发现有问题需要重新修改凭证怎么办,可以做的是反结账,反结账的步骤如下(已取消三月份结账为例)(1)依次点击:总账---期末—结账,弹