品管部管理制度.pdf

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1、精品文档品管部管理制度一、目的:为了保证公司生产的产品质量符合要求,品管人员能严把质量关,特制定本制度。二、适用范围品管部各级管理人员及全体员工。三、车间检验人员的规定1.检验员根据各自车间、生产线的安排进行工作;2.按时上岗,不得早退、不得请假,如有事应及时告之办公室,并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗;3.下班前做好本班工作,及时清理、清扫工作区域的脏污,切断电源。四、来料检验规定1.对外购原材料的检查:对每批采购回来的原材料(如高分子、复合膜等)必须做抽检,抽检比例为5%,检验标准参照«来料检验规范»中的规定,并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。2.

2、对外购辅料的检查:对每批采购回来的辅助材料(如纸箱、胶袋等)必须做抽检,抽检比例为10%,检验标准参照«来料检验规范»中的规定,并同时检查尺寸、印刷字体及图案、字体及图案颜色等等。五、制程和成品出货检验规定1、各检验员,对半成品、成品的检验,必须按照技术标准或合同要求进行检验。1欢迎下载。精品文档2、检验员如发现不按操作规程进行生产,产出的半成品、成品出现质量问题,本产品不予判合格,并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。3、检验员在检验半成品、成品中,如发现质量问题,本产品不予入库,否则造成退货现象,均由本人负责。4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品,检验

3、如出现质量问题,均由本人负责。5、检验员必须认真检验半成品和成品(特别是纸箱和胶袋不能用错等)并作相应地记录,检查品名规格等内容是否符合标准,以免造成发货错误。6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品,如发现质量问题,对质检员作相应处罚。7、对经检验合格的产品或半成品,签发合格证和检验合格单,对经检验不合格的产品或半成品,作好标记,提出处理意见。六、检验管理1.本办法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。2.基本任务是以质量为中心,切实做好产品质量检验管理工作,协助质量认证工作。3.应每日、月、年向有关部门提供日报、月报和有关资料供

4、部门之间工作的配合。4.及时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。5.对原料仓库提供及时合格与不合格品处理意见。2欢迎下载。精品文档6.及时反馈采购部门外购等物资合格与不合格品的处理意见。7.及时处理客户投诉。8.及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息,以利于产品质量的提高和改正。七、检查与考核1.对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。2.对本部门检验规程和有关规章制度的修订,出厂合格证的签署负责。3.对不合格品的处置负责作出处理。4.按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。5.如违反上述考核细则及有关规定,按公司规定的经济责任制条款

5、进行处罚。八、质量分析例会1.为保证质量目标的实现,使品管部及时准确地掌握质量情况,科学地搞好质量管理,品管部采取定期召开质量例会制度。2.质量分析例会在每周定期召开。3.质量分析例会由品管部负责人主持召开,工程技术部、各车间、品管部、营销部及各相关部门等应参加会议。3欢迎下载。精品文档采购管理制度一、目的为加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)的采购。三、细则1、采购程序:1.1营销部根据客户订单编制《订单执行通

6、知单》并下发相关部门。1.2仓储部根据《订单执行通知单》和《BOM》表核查库存量,编制原辅材料和成品需求清单。1.3采购部根据仓储部门报送的材料需求清单,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。1.4分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审4欢迎下载。精品文档批。董事长负责所有原物料的订购。1.5品管部负责原材料、辅料的验收。1.6各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。2、采购比价2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申

7、请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。2.2价值在5万元以上的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价。2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购,公司根据市场行情每年至少举行2次招标,确定采购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且采购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必须经过董事会会研究同意后才能执行。2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的

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