财务开支会签制度.doc

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1、财务开支会签制度根据市、镇和有关会议精神,加强财务管理,提高财务开支的透明度,防止财务开支中违法违纪现象的发生,结合学校实际,制订本校财务开支会签制度。一、会签人员及顺序经办人→主管会计→财务管理小组成员→校长二、会签时间定为每周五的下午,如因特殊情况不能会签,可下周内按签字顺序随时签字报销。三、报销凭证内容必须完整,凭证名称、填制凭证单位名称和盖章。四、会签时,要对报销凭证的真实性、合法性进行审核和监督,原则上一般开支经办人需2人以上,但大项开支需经校财务管理小组审查通过。对不真实、不合法的报销凭证,不予受理。对弄虚作假、违纪违法的

2、报销凭证,在不受理的同时,给予扣留,并及时查明原因,追究当事人的责任。对记载不准确、不完整的报销凭证予以退回,要求经办人更正、补充。否则会计人员拒绝报销。五、本制度自公布之日起执行。张庄镇中心小学

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