财务会审会签制度

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1、财务会审会签制度  篇一:财务会审制度  新渡中心小学财务会审制度  为了规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金的使用效率,保证学校正常运行,根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》,结合本校实际,特制定本制度。  一、为了规范财务管理,实施民主理财,增加财务收支的透明度,学校成立“财务监督小组”,其人员通过民主推荐或选举产生,“财务监督小组”在校长的领导下对学校的财务活动过程进行监督和参与管理。  二、“财务监督小组”对本单位的财务收支单据实行入帐前的“集体会审”,集体会审的政策依据为现行的国家法律、法规和财务管理制度。  三、学校校长、财务报帐员

2、、财务监督小组的成(来自:小龙文档网:财务会审会签制度)员共同组成本制度的执行主体,对执行会审的全部内容,人人都有监督、核查的义务和权力。  四、财务监督小组的所有成员必须以学校的利益为重,积极参加活动,坚持原则,诚实守信,实事求是地认真履行职责,公平公正的参与监督和管理。  五、学校领导必须定期组织和主持财务会审活动,为“财务监督小组”提供必要的工作条件和环境,全力支持和督察财务监督小组的工作。  六、财务监督小组必须履行以下职责:  ①参与学校财务收支预算的编制。  ②监督收支预算的执行。  ③监督财务收支的合理性、合法性、真实性。  ④参与学校元以上购

3、置和项目投资支出的讨论和决策。⑤对入帐单据的审核,出具可否入帐的绝对意见,并签章。⑥熟悉财务报表、协助解答疑问。  ⑦监督财务报表及有关财务政策信息的公示  ⑧收集并反馈教职员工及社会对学校的财务管理意见。  ⑨以主人翁的姿态对学校财务管理提出建设性的意见。  七、学校报帐员凭学校发生经济业务时所取得的原始凭证,经证明人、经手人签字后,顺序编号,按编号详细登录“学校财务原始单据会审单”。  八、集体会审时,财务监督小组依据“学校财务原始单据会审单”登录的内容,与原始单据逐一认真核对和审查,对疑点必须及时核查清楚,不同意支付的并在备注栏出具审核意见。  九、认

4、真做好“财务集体会审”记录,对有延续性的财务收支活动,必须按记录做好连续的审核。  附:财务监督小组名单  组长:朱凯  成员:姚礼平刘娟  2  篇二:财务开支会签制度  财务开支会签制度  根据市、镇和有关会议精神,加强财务管理,提高财务开支的透明度,防止财务开支中违法违纪现象的发生,结合学校实际,制订本校财务开支会签制度。  一、会签人员及顺序  经办人→主管会计→财务管理小组成员→校长  二、会签时间定为每周五的下午,如因特殊情况不能会签,可下周内按签字顺序随时签字报销。  三、报销凭证内容必须完整,凭证名称、填制凭证单位名称和盖章。  四、会签时,

5、要对报销凭证的真实性、合法性进行审核和监督,原则上一般开支经办人需2人以上,但大项开支需经校财务管理小组审查通过。对不真实、不合法的报销凭证,不予受理。对弄虚作假、违纪违法的报销凭证,在不受理的同时,给予扣留,并及时查明原因,追究当事人的责任。对记载不准确、不完整的报销凭证予以退回,要求经办人更正、补充。否则会计人员拒绝报销。  五、本制度自公布之日起执行。  张庄镇中心小学  篇三:财务会审制度  xx卫生局财务会审制度  实施细则  为落实财经纪律,规范财务管理,从源头上预防和减少违法违纪现象的发生,根据城纪[XX]5号文件《关于实行财务会审制度的实施意

6、见》,特制订县卫生局财务会审制度实施细则如下:  一、为加强财务管理,完善监督制约机制,成立县卫生局财务会审小组,组长xxx,成员xxx、xxx、xxx、xxx。  二、单位所有支出票据必须经局财务会审小组集中会审,原则上每月审一次,会审后加盖财务会审专用章,会审完毕后由分管财务副职签字报销。  三、单位财务报账实行“一票联签”制,所有票据必须有分管财务副职、纪委书记、经手人签字并加盖单位财务会审章后,方能报销,单张票据超过1000元的,还须有单位“一把手”签字。单位开支票据(含签单票据)原则上于当月报销。  四、单张票据非生产性支出达到6000元以上(含6

7、000元)的,必须交县大额支出领导小组实行联签会审,按照《城步苗族自治县行政事业单位大额经费支出联签会审办法》(城办字[XX]91号文件)执行。  五、分管财务副职本人的财务报账由“一把手”审批。  六、与单位“一把手”及分管财务副职有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及姻亲等亲属关系的,不得在本单位从事财务工作。  七、分管财务副职不得兼任本单位财务人员。  八、单位“一把手”要切实加强对单位财务的监督与管理,重大财务支出要集体研究,分管财务的副职必须负好责、把好关、管好财,对单位出现的财务问题要负相应的责任。  九、各医疗卫生单位参照本实施细则执

8、行。

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