品保部工作清单.doc

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1、正文通则001.参与公司质量策划工作;002.组织质量计划的制定;003.对质量计划的完成情况进行检查和督促;004.对质量计划的完成情况向上级主管汇报;005.制订并完善质量部的工作计划;006.执行部门工作计划;007.对部门工作计划的完成情况进行检查和督促;008.总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报;009.协助起草品质政策,订立质量目标;010.组织制订并完善产品检验标准;011.监督产品检验标准的执行情况;012.负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决;013.协调本部门与其他部门的活动;014.协调本部

2、门内部活动;015.上下级信息的传达与沟通;016.在有关质量问题上,与专家、技术顾问以及外界组织进行联络;017.确定本部门的组织架构、岗位职责;018.规定本部门下属的管理和监理职能;019.向上级主管汇报质量管理和质量检验情况;020.协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题;021.选拔并批准任命下属人员;022.对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估;023.对下属的培训工作;024.制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素;025.组织处理客户投诉;026.参与对供应商质量方面的审查;02

3、7.负责对供应商进行质量方面的辅导;028.负责对产品放行的批准;029.对合同质量要求的评审;030.不良物料报废的批准;031.CER的会签;032.参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议;033.接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络;034.外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准;035.完成上司交办的其它工作;来料控制036.制定进料检验和试验程序;037.制定、审核和批准《进料检验标准》;038.确定进料抽样计划;039.进料样板的管理(建档、标识、保管及更新);040.安排和组织IQC的日常工

4、作;041.依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》,并将《进料检验记录表》分发IQC检验员;042.依据《进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样043.对抽取的样品进行检验,并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上;044.《进料检验记录表》的审核;045.《进料检验记录表》的批准;046.《进料检验记录表》的归档;047.对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、让步接受、退货、选用、隔离);048.来料检验不合格时,填写《进料检验不合格品处理单》,并提交QE;049.对进料检验不合格

5、品进行确认并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目;050.对进料检验不合格品进行处理并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目;051.将《进料检验记录表》和《进料检验不合格品处理单》分发相关部门;052.填写《进料验收单》,并将其返回货仓部;053.填写《进料检验日报表》;054.对《进料检验日报表》进行审核;055.将《进料检验日报表》输入电脑;056.《进料检验日报表》的归档;057.做《进料检验周报》;058.《进料检验周报》的审核;059.《进料检验周报》的归档;060.做《进料检验月报》;061.《进料检验月报》的审核

6、;062.《进料检验月报》的归档;063.统计供应商季度来料情况,并进行质量评分;064.对供应商季度质量评分结果进行审核;065.将供应商的质量评分反馈采购部;066.向供应商/采购部反馈来料品质异常情况;067.对生产中发现进料问题时的跟进,并协助有关部门处理;068.收集进料不合格品信息,协助QE进行不合格品分析;069.对特殊或紧急物料优先安排检验;070.对紧急放行物料的标识;071.对生产过程中选出的来料不合格品进行确认,并协助采购部进行处理;072.供应商到厂解决来料问题的接待及联络;073.对钉槽套、平台不锈铁片料

7、,以每种每批量领取1块(片),交给五金部负责人进行折型试验,并填写试验报告;制程控制074.制定制程检验和试验程序;075.制定、审核和批准《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《QC流程图》;076.确定制程抽样计划;077.制程样板的管理(建档、标识、保管及更新);078.安排和组织制程QC的日常工作;079.按照《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《QC流程图》要求,对五金部、塑胶部和装配部生产的在制品、半成品进行首检、巡检和抽检;080.检查上拉的物料有无正确的产品标识和状态标识;081.检查生产设备、工装夹具状态标识是

8、否正常;082.检查各重要生产工序(位)有无相应的作业指导书;083.检查生产作业人员是否按相应作业指导书正确操作;084.检查生产不合格品有否进行隔离、标识;085.对上述080~084条检查不符合情况填写《质量异常通知单》,将其提交生产部门,并

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