仓库管理流程赵宗亮.doc

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1、一、目的 1、为了保障部门库存物品的安全与完整;2、降低仓库管理成本、物品积压与资金浪费;3、规范物品领用,特制定本制度.二、范围 1、需要经过仓库请购或管理的物品(模具材料、模具配件、机器配件、工具、刀具、量具、模架等);2、仓库物品的请购,出入库,日常管理,盘点管理。三、职责 1、部门相关的主管审核或批准物品的请购和领用; 2、仓管员负责物品的建账、入库、出库、报废、监督使用、遗失与损坏赔偿鉴定。3、 各个领用人员根据本制度进行领用与借用物品。四、出入库管理 1、要求厂商在送货时必须要有其公司的送货单,须注明日期、料号、规格、数量等内容

2、,同时具备物品的合格证或出厂检验单; 2、仓库管理员根据审核的请购清单,核对送货单,无误后接收货物并在送货单上签名,并办理物品入库,手续如果有误,立即通知公司采购; 3、仓库管理员负责清点实物数量,并确认物品的合格证或出厂检验单,对于一般物品初步进行外观验收,同时要关注物品的规格、型号、数量是否与请购清单一致,必要时通知品质人员进行检验,如有品质异常,应及时通知采购经办人员和供应商及时改正处理,否则拒绝入库;4、 模具堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则,仓间的面积要合理规划5、厂商在交货后,进仓库后检验或在加工过程中发

3、现不合格并判定退货时,通知公司采购人员联系厂商办理更换或退货以及处罚事宜; 6、物品的正常性损耗或报废应及时办理出库手续,由部门负责人审核确认,出库时必须在台账上注销。五、物品的领用 1、领用模具时,领用人员必须把机台上不用的模具退回仓库后方可领取新的模具,否则不予领取。如有报废模具,应在部门主管确认后通过仓库管理员进行报废处理。2、领用或借用物品需要仓库管理员领用人签字确认,并登记入账,不得随意领用仓库物品; 3、仓库为部门物品存放之要地,领用物品要进行窗口作业,并在规定的时段内进行,非经仓管员同意,不准领用物品人员随意出入,特殊情况下须

4、经其许可; 4、仓库对领用或借用物品建立台帐。月末统计各人员的领用或借用清单,以便盘点;5、领用物品需在规定的时间段内,领用人可根据需要提前领用,但必须做好记录。  六、库存管理 1、根据使用情况、预测常用需要备库存物品的最高存量与最低存量; 2、对低于最低存量的物品,仓库要及时请购; 七、仓库日常管理 1、物品进出仓库,都必须严格办理进出库手续;2、对品质有问题的物品作出明显的标识以便追溯; 3、仓库要持续保持仓库的干净,整洁,有序; 4、仓库管理员离开仓库处理事务时,要关闭仓库好门窗并在门口公布栏注明去向、时间段、联系方式等;5、仓库场

5、地、货架、材料应保持整洁,将存货按大类、用途归类整齐摆放,加强库区规划和产品标识管理,材料标识清晰,防止物品混放现象发生,物品需定置摆放,按物品类别做好明显标识,标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号、库存情况; 7、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常物品隔离,并做好醒目标识,并及时处置。8、仓管员要做好防火、防锈、防潮、防盗、防晒工作,对库存物品的安全负责,否则承担相应的责任。 9、保存好供应商的送货单和进货出货登记表以及相关单据以便对账; 10、仓库建立库存物资台帐、总账、明细账。应做到帐实相符、账账相符。及时做好日常账簿登记、整理

6、、保管工作。 11、仓管员每日做出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计。  八、库存物品盘点管理 1、每月进行小盘点,主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。月末由仓库人员对主要库存物品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,并提请上级处理。 2、盘点过程中应对残、次、冷库存商品做标签,并隔离摆放。 3、年中和年终仓库应对所有库存物品进行全面大盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请上级处理。 4、对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报

7、主管批准后调整帐目;并追踪。九、记录表单 1、《物品领(借)用单》      2、《模具部物品异常损失登记表》3、《模具部物品领用单》

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