佳木斯市统局2016年部门预算.doc

佳木斯市统局2016年部门预算.doc

ID:55676240

大小:30.50 KB

页数:8页

时间:2020-05-24

佳木斯市统局2016年部门预算.doc_第1页
佳木斯市统局2016年部门预算.doc_第2页
佳木斯市统局2016年部门预算.doc_第3页
佳木斯市统局2016年部门预算.doc_第4页
佳木斯市统局2016年部门预算.doc_第5页
资源描述:

《佳木斯市统局2016年部门预算.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、佳木斯市统计局2016年部门预算目录第一部分单位概况第二部分2016年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、“三公”经费财政拨款支出表五、政府性基金预算支出表六、政府性基金预算经济分类支出表七、单位收支总表八、单位收入总表九、单位支出总表第三部分2016年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能:贯彻实施国家和省的法律法规政策和计划,并监督检查实施情况.组织实施国家统一的基本统计报表制度和国民经济核算体系,根据市委、市政府宏观管理和科学决策的需要,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系,制定全市统一的基本统计报表制度,负责管理

2、和协调各部门制定的统计报表和统计标准。搜集、整理、提供全市性的基本统计资料,并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议,根据改革开放和经济发展的需要,搜集、整理、提供外地、市和省的基本统计资料,并同我市进行对比分析研究。二、机构设置:我局为全额拨款正处级行政单位,执行行政会计制度。三、人员构成:我局设有行政编制40人,实有64人,其中在职38人、离休3人、退休23人。第二部分2016年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、“三公”经费财政拨款支出表五、政府性基金预算支出表六、政府性基

3、金预算经济分类支出表七、单位收支总表八、单位收入总表九、单位支出总表(见附表)第三部分2016年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)2016年财政拨款收支总预算合计530.88万元。收入为一般公共预算拨款530.88万元,政府性基金预算拨款0万元,包括本年财政拨款收入523.37万元、上年结转7.51万元;支出包括:一般公共服务296.92万元、社会保障和就业136.76万元、医疗卫生与计划生育18.82万元、住房保障支出78.38万元。二、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)(一)一般公共预算支出规模变化情况2016年一般公共预算财

4、政拨款支出530.88万元,比2015年执行数增加4.78万元,主要原因是:人员经费增加。(二)一般公共预算支出结构情况2016年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出296.92万元,占55.93%;社会保障和就业支出136.76万元,占25.76%;医疗卫生支出18.82万元,占3.55%;住房保障支出78.38万元,占14.76%。(三)一般公共预算支出具体安排使用情况1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2016年财政拨款预算数为296.92万元,比2015年财政拨款执行数增加15.72万元,增长5.59%,主要原因是:人员经费增加。2、社会

5、保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年财政拨款预算数为136.76万元,比2015年财政拨款执行数增加3.36万元,增长2.52%,主要原因是:离退休人员工资增加。3、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年财政拨款预算数为18.82万元,比2015年财政拨款执行数增加2.32万元,增长14.06%,主要原因是:人员工资增加,行政单位医疗补贴金额增加。4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和提租补贴(项)2016年财政拨款预算数为78.38万元,比2015年财政拨款执行数增加7.98万元,增长11.33%,主要原因是:人员

6、工资上调,公积金与提租补贴补贴金额增加。三、一般公共预算基本支出情况说明2016年一般公共预算基本支出530.88万元,其中:人员经费505.52万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费25.36万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。四、“三公”经费预算情况说明2016年“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。2015年“三公”经费预算执行数为0万元,无增减变化。五、政府性基金预算支出情况2016年没有

7、使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入527.37万元,上年结转7.51万元;支出包括:一般公共服务296.92万元、社会保障和就业136.76万元、医疗卫生与计划生育18.82万元、住房保障支出78.38万元。2016年收支总预算530.88万元。七、收入预算情况说明2016年收入预算5

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。