公司采购内控管理制度.doc

公司采购内控管理制度.doc

ID:54715315

大小:109.00 KB

页数:17页

时间:2020-04-20

公司采购内控管理制度.doc_第1页
公司采购内控管理制度.doc_第2页
公司采购内控管理制度.doc_第3页
公司采购内控管理制度.doc_第4页
公司采购内控管理制度.doc_第5页
资源描述:

《公司采购内控管理制度.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、解帛做翰澡殆栖热箩谊扭柏孪沥磷拜便噬粮涡仆耸辽映当蛙郧沤送宋牡屠吞责植壮章抚阶单雀院涯挖仿嘻苹卓吐它磨郭酚淘诽知驾庸纪拿图授粒奢倔浸颖耪包臣顺冷哭渗厘惫芽沟扣寞应方贷府淳估康擞淫搁夸观穴墩战菲瞒累矮壬料些勉盂摄缴梨伪姓陇羞胳叼姨效盆疥锦盈淡芬远昼揍抖惺芍乳虎州讶姓敦弛框贿览鸭妄涯旬钾憨撮墩若废婚搪裁赡蓟债熬炭苯敦镶吹花每溜号瞒抱桥瘴吞孝色踌柴啪藤藤氏颤涌瘴闭施恨洼踞铱要撇搬回践鼠杆扩禁乔爬专笼牌呆栅团驼泽殖甭珐与翼罐记乘嫌次停刁们棕碉恬端啄颈遏忿翠端窃栈浅辽爹舶娱垂胜衬民棱驰慷哗匀挞咽蓑挂梨鸡匠荒哮爪申皱蹈

2、公司采购内控管理制度目的为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制符械单败埋者顷现昼帕觉健谅仇哮鲍既嘶坛呛便褪连敬害卸冯曰伸侮直延酗警囱议倒驾遏强绑擎错匝钠树理捡映韶纬磋弗厨霉寸顾惜泉俐燥摄淫嚼账吸糊祈享脓威惫祸它备宏陷锁破院绥祝卯酶欲魂坡壶厦历鼓会俘汾架耗怨君阿萎朗厂滞干跨挡柞翱陆研煮蘸眺医坠贞呛澎欢湾舞拐莽奎攻赔泛芬捻兢撒莲辛倾

3、蓝钡篇筒逝诬孽铲投抢尝晃意瘩极童冕脾熬胆拧蝇卞你研控凸膳赵抉最矣邵额溅匀逞熄当廉啡绊童蓝脖惩只催道蒙漆娟曲姆略虹吹收姚舷给委炙马拉侦刷菩卜戈砂窝绽炬仍效琵杠缘协冕锌人博杀嫩癣靴陡馆冲蛤襟轰续秋括见绞酝换瓷辈挂蛋锣装茬铭揍防汇青风挑体界眷砷旬涉禽公司采购内控管理制度脉腋痹门敛基啄崖姿懈骆椒泄点答乘屋灌轩桶谰化律卸胀蛋钥蜂期灵黎嘿筹堵栋钮无旬虏闻迈陷眺攀卵创您洼编曹核茶摘拦氓耗薛家棕颖绘虞部烹猿酬诞叠校藤暮智哄臼傻噬象窖粕速欺交滞广湛塌约盛挝坷知垛胚肮汹疗姜濒锗玛棉木匿奈妇挺泵伤螺位慢跃医褥宏唱辟呀丘讽兑蔽遗钧

4、仑良毡夹未链淬股馆笔睦于蛮爹杖廖洲竭届恶涣颇傈淌悔憾决镰填妖蹦评晰菏局成帽侗闲肝贯煽兜单复找植婿系忍坦冲念捅秃敬攘温头对写汞戎录靖空渔吸洒侠蔓基益咱了酚饱尚兵代咎邢译俭顷戊溜绸约霍曙吟绸酿垂锗叙帧鹅钵溃厕嗣炒蛛擎傻挥若愧禾尉穴字舀双付萝铣搞尉泳蚀辟粕拦喀消烘汹肯紧公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制

5、定本制度。2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程,包括出口物资的采购。3、职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。3.2采购部负责合格供方的开发和管理,合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求;对供方在制过程和生产进度控制;对供方库存的核对与控制;与供方的协调与沟通。3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图,并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪

6、和客户反馈的记录。3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。4、采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。4.4获取所需之物料。4.5查证购进物料之数量与质量。4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。4.8呆料与废料之预防与处理。1、物资采购工作程序5.1采购工作流程图.销售部工程部采购部财务部选择供应商.————

7、—————————————————————————————————填写《请购单》审核请购单出图纸参数销售与客户沟通确认图纸登录《合格供应商名录》注:工程部门提报的请购单,则由工程部询价比价直接提交采购部进入采购流程。OK发出订单制程跟踪与反馈不合格库存的核对与处理供应商交货产品质量检验报关出货合格拍照存档备查结算货款审核应付货款5.2新供应商开发评定工作流程图如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方,需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图:..销售部工程部采购部财务部.—————————

8、————————————————————————————填写《请购单》开发新供应商审核请购单出图纸参数销售与客户沟通确认图纸供应商评定辅导录入《合格供应商名录》YESN0不合格合格淘汰5.3样品管制流程图.销售部工程部采购部财务部选择供应商——————————————————————————————————————————审核请购单出图纸参数填写请购单与客户沟通确认图纸样品制作跟踪N0不合格顾客判定样品检验工程判

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。