8.4应收款管理系统日常业务处理

8.4应收款管理系统日常业务处理

ID:5422864

大小:632.00 KB

页数:97页

时间:2017-11-12

8.4应收款管理系统日常业务处理_第1页
8.4应收款管理系统日常业务处理_第2页
8.4应收款管理系统日常业务处理_第3页
8.4应收款管理系统日常业务处理_第4页
8.4应收款管理系统日常业务处理_第5页
资源描述:

《8.4应收款管理系统日常业务处理》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、应收款管理系统日常业务处理8.4一、应收单据处理应收单据处理指企业进行单据录入和单据管理的工作。通过单据录入和单据管理,可记录各种应收业务单据的内容,查阅各种应收业务单据,完成应收业务管理的日常工作。如果同时使用应收款管理系统和销售管理系统,则发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入,在应收款管理系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时,在应收款管理系统需要录入的单据仅限于应收单。如果没有使用销售管理系统,则各类发票和应收单均应在应收款管理系统录入。(一)应收单据录入应收单的实质是一张

2、凭证,用于记录销售业务之外所发生的各种其他应收业务。应收单表头中的信息相当于凭证中的一条分录的信息,表头科目为核算该客户所欠款项的一个科目。应收单表头科目必须是应收系统的受控科目。应收单表体信息可以不输入,不输入的情况下点击保存按钮系统会自动形成一条方向相反、金额相等的记录。表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录。当输入了表体内容后,表头、表体中的金额合计应借、贷方相等。操作要点:在目录区树型列表中选择“日常处理/应收单据处理/应收单据录入”,选择单据类别及方向,确认后进入应收单据处理界面。点击〖增加〗按钮

3、,则可新增应收单据。输入各个栏目信息后,点击〖保存〗按钮将其保存。(二)应收单据审核操作要点:1.方法之一,在“应收单据录入”主界面,可通过〖首张〗、〖上张〗、〖下张〗、〖末张〗按钮查找所需要审核的单据,也可通过〖定位〗按钮,查询需要审核的单据,找到后,点击〖审核〗按钮审核单据。如果正在查看某张单据,则可以直接单击〖审核〗图标将当前单据审核。2.方法之二,在目录区树型列表中选择“日常处理/应收单据处理/应收单据审核”,系统弹出“单据过滤条件”对话框,系统默认为全部未审核单据。若点击〖批审〗按钮,系统将对选定范

4、围的单据进行成批审核并在完成后提示“本次审核成功发票X张,本次审核成功应收单X张”;若点击〖确认〗按钮,则进入“应收单据列表”界面,手工选择单据进行审核,可点击〖全选〗按钮选定单据,然后点击〖审核〗按钮,系统进行审核并提供审核情况报告,如图8-21所示。友情提示:1.当选项中设置审核日期的依据为单据日期时,若发现该单据日期所在会计月已经结账,则系统将提示不能审核该单据,除非修改审核方式为业务日期。2.不能在已结账月份中进行审核及弃审处理。已经审核过的单据不能进行重复审核;未经审核的单据不能进行弃审处理。已经做

5、过后续处理(如核销、转账、坏账、汇兑损益等)的单据不能进行弃审处理。(三)应收单据复制若新增的单据与已录入单据相似,可通过单据复制功能,提高单据录入的效率。在“应收单据录入”主界面,查找到被复制单据,点击〖复制〗按钮,即可将当前界面的单据复制到新增单据上,在新增单据上修改相关栏目后再将其保存。(四)应收单据修改在“应收单据录入”主界面,查找到所需要修改的单据后,点击〖修改〗按钮进行修改。修改完成后,按〖保存〗按钮,即可保存当前修改结果。友情提示:1.单据的名称和类型不能进行修改,已经审核过的单据不允许修改。2

6、.若修改的客户有封存标志,则系统将提示不能保存当前的修改内容。(五)应收单据删除在“应收单据录入”主界面,查找到需要删除的单据,点击〖删除〗按钮。如果正在查看某张单据,则可以直接单击〖删除〗图标将当前单据删除。友情提示:1.从销售管理系统中传入的单据不允许删除。2.已经审核过的单据不允许删除。二、收款单据处理收款单据处理主要是对结算单据进行管理,包括收款单、付款单的录入、审核。应收款管理系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项,款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应

7、收单、付款单进行核销勾对。在一张收款单中,若选择表体记录的款项类型为应收款,则该款项性质为冲销应收款;若选择表体记录的款项类型为预收款,则该款项用途为形成预收款;若选择表体记录的款项类型为其他费用,则该款项用途为其他费用。录入收款单时需要指定其款项用途,如果同一张收款单包含不同用途的款项,应在表体记录中分行显示。对于不同的用途的款项,系统提供的后续业务处理不同。对于冲销应收账款,以及形成预收款的款项,需要进行核销处理,即将收款单与其对应的销售发票或应收单进行核销勾对,进行冲销客户债务的处理。对于其他费用用途的

8、款项则不需要进行核销。若一张收款单中,表头客户与表体客户不同,则视表体客户的款项为代付款。应收款管理系统的付款单用来记录发生销售退货时,企业开具的退付给客户的款项。录入付款单时需要指明付款单是应收款项退回、预收款退回、还是其他费用退回。付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。收款单据填列要诀:1.新增单据时,若输入了客户,则与客户相关的内容均系统将自动带出,如客户的银行名称、

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。