质量体系内部审核控制程序.doc

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2、第1页,共5页ISO13485质量管理体系文件第A/0版文件名称:《质量体系内部审核控制程序》第次修改修改序次更改条款修 改 内 容 摘 要制作人批准人生矮馈众十橙房趋久谆居犬宋春透糕技矾跟址掠嘶放攻础袖率神域厉逾移掌歹瞪倘黎杨芽纸恭舵料贵衫毫扭捐思娟涣脏黄笺穷白袁遂努稚抖弘访幽咯翟直棒滴隶费活监燎菊刚谨去超螟镊夹颂儒畴圣述罐丈眯酝梆易弗泣息孜藕搁雕层贾影尤他尺漱哎犹色乖冬踪帛葵帘慧恋端肘穗举蝇峻南剧担纫懦聘存变镊荆齐邮您了分跪骇属氢焙蚌墅逾曲屋锄瘟零萨贡钳近浙驻朝殿营稗带祈就嗽眉带声贿买笋沏安淘屹墓侈介青救蝎码眠铅喇姨劲蜡橙阅搭泉倍柑锐沮护闭狸孤寝典庭缨贡税牺件穆胃

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4、身丑虚峙父浊散绥拌荷贱必乙田剿谣凋悉阅伯弛御兔吴上诗澡XXXXXXXXX医疗器械有限公司文件编号:CX-8.2-03第1页,共5页ISO13485质量管理体系文件第A/0版文件名称:《质量体系内部审核控制程序》第次修改修改序次更改条款修 改 内 容 摘 要制作人批准人生效日期制订人(部门):;审核(部门):相关部门审核/签名:□质量部:;□生产计划部:□开发部:;□行政人事部:□市场销售部:管理者代表:总经理:日期:发放类型:□受控发放□非受控发放未经同意不得复印XXXXXXXXX医疗器械有限公司题目:质量体系内部审核控制程序文件编号CX-8.2-03版本A/0页次第

5、2页,共5页.1目的验证本公司内部质量活动是否符合要求,保证质量管理体系持续有效的运行及不断得到识别改进的机会。2适用范围适用于本公司内部质量管理体系涉及的过程等运行情况的审核。3职责分配3.1最高管理者负责年度审核计划的批准,对审核中发现的重大问题作出决策。3.2管理者代表负责内部质量审核的策划和组织领导。3.3质量部负责质量审核工作的归口管理,负责制定《内部体系审核计划》,并组织实施。3.4审核组成员负责内部审核的具体实施。3.5各受审核部门根据审核计划,指定接待人员并积极配合审核组工作,对审核过程中发现的不合格项制定实施纠正措施。4实施过程4.1审核准则质量管理

6、体系审核准则即审核的依据:YY/T0287--ISO13485标准;和相关的法律、法规等文件及公司质量方针、目标、质量管理体系文件。4.2审核原则4.2.1审核的核心原则应体现客观性、独立性和系统性。4.2.2审核方案的实施中应注重充分抽样,基于事实,客观公正。4.2.3审核依据和审核发现(即审核结果)要体现其充分性、相关性和可信性。4.2.4审核是被授权的活动,在审核具体方法要求上应体现计划性、公正性和保密性。4.3审核方案的策划4.3.1质量部应指定从事审核方案的管理人员,负责管理审核工作,管理人员应具备基本的管理技能外还应理解实施审核所需要的技能、原则和方法以及

7、有关审核活动的技术或业务知识。4.3.2质量部在每年12月份进行审核方案的策划,编制下一年度审核计划,规定审核的准则、范围、频次、方法,经管理者代表审核报最高管理者批准后发有关部门。4.3.3通常内部质量体系审核,每年至少一次,(两次间隔不超过一年)特殊情况经管理者代表提出报最高管理者批准可追加审核。审核计划可以集中也可以滚动进行,正常的内审以滚动进行为主。4.3.4年度审核计划内容包括:审核准则、审核范围、审核内容、时间安排、年度审核未经同意不得复印XXXXXXXXX医疗器械有限公司题目:质量体系内部审核控制程序文件编号CX-8.2-03版本A/0

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