采购业务流程与管理制度.doc

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3、采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。二.采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。4.询价、议价结束后,需公司主管

4、领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。三.采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。四.询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购

5、材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。(四)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。五.采购计划审批流程与执行标准总经理分管副总经理财务部总务经理采购办公室需求部门8、审批7、审批5、审核6、审核10、采购到所需物品4、制定预算表9、采购执行2、汇总采购需求3、查实库存11、替代品采购申请开始1、提出采购需求申请12、存档结束执行标准:1、需求部门提出采购申请,并填写《物品采购申请单》。2、总务部

6、负责汇总需求部门的采购需求。3、总务部对库存情况进行查实。4、采购依据申购需求及查实信息,制定采购预算计划。5、总务部经理对提交的采购预算进行审核,符合要求的予以批准,否则不予批准。6、财务部对提交的采购预算进行核实,符合要求的予以批准,否则不予批准。7、主管副总经理办公室对上报采购预算进行审批,符合要求的予以批准,否则不予批准。8、总经理对上报采购预算进行审批,符合要求的予以批准,否则不予批准。9、采购部依据相关规定执行采购预算计划。10、采购部采购所需物品过程。11、采购部没有采购到物品,反馈给需求部门,需求部门根据要求填写替代品申请。12、采购部负责将审批流程涉及的相关材料进行存档。附

7、注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。六.订购(一)采购经办人员接到经批准的“物品采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。(二)若属分批交货者,采购经办人员应在“物品采购单”上署名“分批交货”以供识别。(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“物品采购单”上

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