手册ACT04会计期末结转作业流程.pdf

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1、操会计期末结转作业作操财务作部门使1.当月所有会计凭证皆已录入系统(即凭证完整),并已复核。用2.已结调整汇差,并结转损益。时机3.会计凭证已全部过账操作介面1.1.进入会计总账子系统,点击“会计月结”菜单。2.2.选择“直接处理”或“后台处理”。3.3.点击“重排总号”菜单,进行总号重排作业。4.4.点击“指定关账”菜单,进行当月关账作业。

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