青松药业产品生产流程.doc

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1、青松药业产品生产流程根据公司实际情况,为了理顺好产品生产各环结程序,落实各环结和各部门的责任,科学合理的组织好药品生产。现对公司产品生产流程作如下规定:一、核算:根椐药品的品种和规格,核算药品生产成本和经营成本,最后确定销售价。核算内容包括:原、辅料;内外包装材料;工时费;能源消耗;管理费用;运输费用;经营利润。此项工作由公司办公会或领导商定共同完成。二、确定:根据品种、规格、销售价格确定代理商。签约合同,拟定销售计划。此项工作由销售部门组织完成,其工作内容和程序如下;1、确定品种、规格、数量(月

2、销售量)、原辅料、包装物料规属。最后确定产品销售价格。2、签约合同:内容包括品种、规格、批号,数量(月销售量),原辅料、包装物料规属,销售价格。交款方式(一般情况事需交一半的预付款),交货时间(30个工作日的生产周期),发货要求和其它要说明的事项。注:其合同的内容见样本。3、拟定销售计划:内容包括计划时间、代理商标、品种、规格、批号,数量、流水号、交货时间和其它要求,一式五份(总经理、生产部、物料部、销售部、存档)。此销售计划由制表人、销售负责人、总经理签字确认有效(注:销售计划如需变更,须经总经

3、理、生产部、物料部、销售部共同协商解决处理)。4、做好销售记录。一、物料供应:根据资金情况,按销售计划核物料数量,分常用物料、现用物和急用物料组织采购。此项工作由物料部负责完成。其工作程序如下:1、根据月生产计划与物料使用部门共同拟定采购计划(内容包括:品种、规格、数量、使用部门、到货时间用途和其它要求等),报总经理审批后方可采购。2、常用物料:包括药材、辅料、备品备件、易耗品、通用包材、办公用品等。药材采购要根据产品销售情况满足1—3个月的库存使用量,其它常用物料要有一个月的库存量周期。3、现用

4、物料:包括根据销售计划的品种、规格数量所需的专用原、辅料,内外包材(大箱、小盒、说明书、标签、PVC、铝薄)。要按月生产需要量采购,销售品种数量大的专用物料可根据资金情况,适当增加库存量。4、申购计划或销售计划下达次日起:中药材要求15个工作日内到厂;包装物料15个工作日到厂。辅料10个工作日到厂(外省采购辅料15个工作日到厂);其他物料7个工作日到厂(外省采购设备配件15个工作日到厂);急用或突发性需要的物料,要求及时采购随时到厂。邻时或突发性需要急用的物料,可随时需要随时采购。5、物料申购、采

5、购,出、入库,保管等手续和要求按GMP规定执行。6、物料供应部门要做到:核算准确,保质保量,价格合理,供应及时。每月统计核对物料,出、入库和库存报表,报公司总经理。物料质量要求:1.进入仓库的原料,要求标明名称、数量、产地、供应商,称重后暂存仓库,经质量检验后作实际入库。不合格的原料在3个工作日内由采购部门负责返回;辅料入库经质量检验后3个工作日正式入库;包装物料经质量部门检验合格后1个工作日内入库。2.代理商自己负责采购的包装物料,订购前的审核样稿必须由本公司质量部门签字后,方可印制,对没有经质

6、量审核签字的包装材料,生产部门拒绝使用。3.本公司自己采购的包材尺寸、设计稿件、文字校验、字体的颜色位置采等,采购印刷前必须由质量部门签字后,方可印刷。经检验不合格的包装材料,生产部门拒绝领用。4.设备、备件要求使用部门提交准确的规格、型号并与采购部门一同确定无误后,方可采购。物料入库手续。1.凡进厂物料,须经保管员、申购部门共同验收。在确定数量、规格无误后建账入库,且将入库单、发票一并作为报销依据。2.物料进厂如发现质量问题,或损坏,保管员有权拒收。并及时告知供应采购部门。物料的使用。1.凡使用

7、物料,须经使用部门领导批准,到仓库办理出库手续进行领取。2.对有形状不能使用的易耗品和配件,坚持以旧换新、能修不换的原则。并做好维修记录。3.仓库保管员,要及时将领发使用的物料作好建账记录。4.不合格的包装物料,使用部门有权拒收,如有特殊情况要求使用,须由总经理和主管质量领导协商同意签字后,方可使用。5.物料申领均由部门领导或指定专人履行手续领取。仓库保管员无权向个人随意发放。6.公司劳保用品,除工作服、手指套,其他均按部门为单位发放,(具体标准见附表)一、物料抽检、化验、确认:包括原、辅料,包装

8、物料的抽检、化验和确认。资质存档等。此项工作由质量部负责。1、对入库或待检原、辅料及时抽样进行检验,并将结果第一时间报告生产部门。做好记录存档。2、对包装物料图样进行校对,确定可否使用。3、对生产中间半成品进行及时抽样检验,并将其结果报告生产部门。4、定期对生产环境、设备器具、水等菌源进行检验。二、组织生产根据销售计按生产能力制定生产计划并组织生产,包括前处理和固体制剂的生产组织。此项工作由生产部负责。1、根据销售计划和生产能力,结合剂型、品种、规格、数量、产能、生产时间综合考虑,

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