公司差旅费报销制度1.doc

公司差旅费报销制度1.doc

ID:52685143

大小:50.00 KB

页数:2页

时间:2020-03-29

公司差旅费报销制度1.doc_第1页
公司差旅费报销制度1.doc_第2页
资源描述:

《公司差旅费报销制度1.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。 一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。1、住宿标准(单位:元/天):地区/人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理,下同)经理180150120100其他人员15012010080(1)员工出差住宿费在规定

2、的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销。(2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。(3)出差人员由单位接待,一律不予报销住宿费。(4)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销。2、伙食补助费(单位:元/天):地区/人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理50404040其他人员50404040二、差旅费的具体报销办法1、因公出差人员先填写“借支单”,写清借款人、部门、用途、金额等事项,由部门负责人批准后,经领导审批后方可到借款。2、出差人员回公司后,填写“差旅费审批报销单”,后附所有本次出差原始报销凭证,在

3、规定的限额内,经领导审核方可报销。三、特别提示1、出差人员回公司应在一星期内报账,出差借款,遵循“前账不清、后账不借”为原则。2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费,应先征得领导同意,回公司后,单独填写“执招待费审批报销单”,经领导核准签字后财务部方可审核报销。3、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)时间紧迫的、夜间办事不方便的:(4)陪同重要客人外出的;四、生效1、本规定自2012年月日起执行,解释权归公司行政部。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。