借款和各项费用开支标准及审批程序.doc

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1、---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。   第二条 借款审批及标准   (一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线

2、主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。   (二)外单位、个人因私借款,填写“借款凭证”后,一律报财务总监审批,经财务经理审核后,方予借支。凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。   (三)其他临时借款,如业务费、周转金等,审批程序同第一条第一款。   (四)试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。   (五)各项借

3、款金额3000元以内按上述程序办理,超过3000元以上的需报请财务总监审批。   (六)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报帐,报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。第三条 出差开支标准及报销审批   (一)住宿   15/15---------------------------------------------------------------范文最新推荐--------------------------------

4、----------------------公司部门副经理以上人员,平均每天不能超过80元,主办业务不能超过60元,业务员不能超过45元。高层领导因工作需要住宿费超过80元标准后经财务部总监批准后可予报销。   (二)出差补助   按出差起止时间每天补助30元。   (三)市内短途交通费   控制在人均每天30元以内,凭票据报销。   (四)其他杂费   如存包裹费、电话费、杂项费用控制在人均每天10

5、元内,凭单据报销。   (五)车船票   按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。   (六)根据出差人员事先理好的报销单据,先由主管会计对单据全面审核,同时按出差天数填上住勤补贴,然后由部门经理签认报有关各线主管领导批准,财务经理审核后,方能报销。   (七)出差坐飞机,需由部门经理批准,连续三个月亏损单位人员出差,一律不准乘坐飞机(特殊情况报上一级领导批准)。   第四条 业务招待费标准及审批 &nbs

6、p; (一)总公司本部各业务部的业务招待费,控制在各部门完成的营业收入的2.5‰之内,由部门经理掌握,总公司本部的各行政职能部门,按总公司分配下达指标使用,由财务部经理掌握,下属公司根据完成的营业收入,控制在4‰内,由经理掌握开支,超过一部分一律在年终利润分配留成公益金中予以扣除。   15/15---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------

7、(二)属指标内的业务招待费,报销单据必须有税务部门的正式发票,数字分明,先由经手人签名,注明用途,部门经理加签证实,再报财务经理审核,然后由各线主管领导审批,方能付款报销。   (三)超指标外的业务招待费,一般不予开支,如有特殊情况,须经总经理审核加签,董事长批准,方能报销。   第五条 福利费、医药费开支标准及审批   (一)在未实行医疗保险制度以前,职工本人医药费可按公费医疗待遇,凭区级以

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