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时间:2020-03-26
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1、15常用业务流程整理第一章销售业务21销售业务流程22详细操作步骤2第二章销售退货业务41销售退货业务流程42详细操作步骤4第三章采购业务61采购业务流程62详细操作步骤6第四章采购退货业务81采购退货业务流程82详细操作步骤8第五章调拨业务101调拨业务流程102详细操作步骤10第六章盘点业务111盘点业务流程112详细操作步骤11第七章委外业务131委外业务流程132详细操作步骤13pqg40.03o.cc15第一章销售业务1销售业务流程以销售订单为起点,依次下推回收提单、销售出库单、回收发票、应收单,手工制作销售业务收款,经过
2、记账、核销、结转后,回收提单、应收单和收款单可以直接相应的凭证。2详细操作步骤注意事项:① 单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。② 单据字段列是如果有数据源的,点右键可以弹出选择窗口进行选择。③ 生成凭证前,需要先在基础--》单据设置--》单据凭证定义:转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。在转账凭证定义,分录定义中可以设置摘要公式。④ 收款单中的结算方式一定要录入,要不然收款单生成不了凭证。⑤ 在参照单据时,要注意选择日期范围和其它过滤条件。第1步、制作销售订单,先依次录入单据头中的字段列,再录入单据明细,单据
3、明细中仓库名称、产品编号、数量、含税单价列是必录字段,如果是赠送业务,请在分录类型列中选择免费项目选项。pqg40.03o.cc15第2步、制作回收提单,先选择售达客户列,然后再点击工具栏中的参照--》参照订单,在销售订单参照窗口,先刷新,然后在查找结果中选择对应的数据行,点确定即可把结果返回到当前单据明细中,再依次录入仓库名称列,然后保存、提交审批。第3步、制作销售出库单,先选择客户名称、仓库、业务类别列,然后再点击工具栏中的参照--》参照销售提单,在单据参照窗口,先刷新,然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选
4、择),点确定即可把结果返回到当前单据明细中,然后保存、提交审批。第4步、打开回收提单记账,选择对应的单据行,然后点击工具栏中的记账即可。第5步、打开出库记账,选择对应的单据行,然后点击工具栏中的记账完成出库;如果大批量记账,请点击工具栏中的成批记账,按业务日期选择或单据编号选择,进行批量记账。第6步、制作回收发票,先选择售达客户列,然后再点击工具栏中的参照--》参照提单,在销售提货单参照窗口,开票模式选择第二项“开票数量=出库数量-退货数量-开票累计”,再刷新,然后在查找结果中选择对应的数据行,点确定即可把结果返回到当前单据明细中,
5、然后保存、提交审批。第7步、打开销售发票结转应收单,选择对应的单据行,然后点击工具栏中的结转把销售发票转成应收单。第8步、打开应收单记账,在查询条件中勾选“标准回收发票”,点确定后可以查询到未记账的应收单记录,选择对应的单据行,然后点击工具栏中的记账即可。第9步、制作销售业务收款,先选择售达客户列,然后再点击工具栏中的参照--》参照发票,在销售发票参照窗口,先刷新,然后在查找结果中选择对应的数据行,点确定即可把结果返回到当前单据明细中,再确认收款金额,选择结算方式,然后保存,提交审批。第10步、打开收款单记账,录入查询条件后,点确定
6、后可以查询到未记账的收款单记录,选择对应的单据行,然后点击工具栏中的记账即可。第11步、打开应收单制证、收款单制证、回收提单制证,查询后,选择对应的单据行,然后点击工具栏中的生成凭证即可生成对应的凭证。关于预收款业务的说明:直接在预收款单做预收即可,其他业务单据流程不变,业务完成产生应收单后,这时客户存在预收款,就不需要再做收款单了,直接在手工核销欠款中核销预收款与应收单即可。pqg40.03o.cc15第二章销售退货业务1销售退货业务流程销售退货业务流程图如下所示:2详细操作步骤注意事项:① 单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字
7、段。② 单据字段列是如果有数据源的,点右键可以弹出选择窗口进行选择。③ 生成凭证前,需要先在基础--》单据设置--》单据凭证定义:转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式④ 收款单中的结算方式一定要录入,要不然收款单生成不了凭证。⑤ 在参照单据时,要注意选择日期范围和其它过滤条件。pqg40.03o.cc15第1步、制作销售提单退货,根据实际业务手工录入退货信息,需要注意的是退货业务数量为负数,然后保存、提交审批。第2步、打开回收提单记账,选择对应的单据行,然后点击工具栏中的记账
8、即可。第3步、制作销售出库单(红单),一定要先选择“红单”选项,再选择客户名称,参照销售提单,在弹出提单单据参照窗口,先刷新,然后在查找结果中找到第1步中做的销售提单退货记录,选择对应的单据行,点确定即可把结果返回到当前单据明细中,然
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