费用报销单-表格.doc

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1、费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注。部门经理审核总经理审核合计注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计签批部门经理审核注:所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付,数额在2000元以上需通过需总经理审批。出纳复核借款人可编辑word文档差旅费报销单报销部门:年月日附件共张姓名姓名职别出差事由。部门会计签批部门经理审核出差起止日

2、期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在5000元以上需通过总经理审批。总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计签批部门经理审核注:所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款,出纳复核领款人可编辑word文档收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥出纳复

3、核收款人费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注。部门经理审核总经理审核可编辑word文档合计注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注。部门经理审核总经理审核合计注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注。部门经理审核可编

4、辑word文档总经理审核合计注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]可编辑word文档

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