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时间:2020-03-15
《最新金碟考试真题操作解.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、电算化实务题(各位就在原有账套上进行操作,熟悉操作步骤)1、建立往来初始数据:2009年12月31日,预付群星电子港币2000元。_点击_点击供应商__选择供应商代码F7—点击群星_点击明细栏的√_在预付账款栏录入20002、初始化阶段,进行固定资产原始卡片录入:资产类别:办公设备资产编码:BG-001资产名称:HP打印机计量单位:台数量:2入账日期:2010.1.1经济用途:经营用使用状况:正常使用变动方式:购入使用部门:总务部折旧费用科目:管理费用-折旧费币别:人民币原币金额:6,000购进累计折旧:0开始使用日期:201
2、0.1.1预计使用期间:120已使用期间:0累计折旧金额:0折旧方法:平均年限法(基于入账原值和入账预计使用期间)-3、在用户管理中将“张丰”由“制单员组”变动到“系统管理员组”组中。--右键选择属性-点击用户组-选择制单员组然后点击移除-选择系统管理员组点添加-确定4、在用户管理中删除已离职人员“张东凯”。点击张东凯-右击点删除5、对会计科目“1411-周转材料”设置“物料”作为辅助核算项目。-双击-点击核算项目--选择物料确定6、在核算项目中新增类别,代码:086,名称:品牌。-点击新增-7、在用户管理中对会计人员“张二”
3、设置会计科目新增权限,但不具备修改会计科目、删除会计科目的权限。--点击菜单功能权限-选择功能权限管理-点击高级按钮-基础资料科目新增打√-点击授权后完成。8、将凭证字“记”设置为默认的凭证字,即凭证录入时凭证字不用手工选择,自动为“记”字。-右击“记”-选择设为默认值-确定9、设置固定资产使用部门:代码名称1010机电部1011水电部固定资产卡片打开-部门及其他标签-使用部门-新增10、在核算项目仓库中新增代码:005,仓库名称:港口仓,仓库类型:普通仓。--单击右侧空白处然后点击新增11、建立客户档案:客户代码:002;名
4、称:塞格网络。--单击右侧空白处然后点击新增12、在核算项目中新增供应商,代码:004,名称:创新集团,评估此公司的信用额度为300万元,负责跟进此供应商的专属业务员为张丰。-13、52、设置外币币种及汇率:币别代码:MOP,币别名称:澳币,记账汇率:0.84,折算方式:原币×汇率=本位币,小数位:2,固定汇率。-14、53、编制银付25#记账凭证,业务如下:2010年10月28日从建设银行提取现金30000元,结算号为9636。15、查询2010年1月“库存现金”明细账。查询结果须包括未过账凭证;在查询结果中,查询“记-1”
5、号凭证。--双击记字1号查询(截图账套是收付转类别所以是付字1号)16、2010年1月记8#凭证编制有错误,此凭证已经审核,请取消审核。--选择过滤条件--双击点开记字8号凭证-点击反审核按钮反审核以后“审核”标志就没有了17、查询2010年1月,“自制半成品”的数量金额总账,选择包括未过账凭证选项。--18、修改2010年1月记1#凭证,凭证金额应为550,误录为500。-过滤界面-打开凭证修改金额19、查找2010年1月全部分录数量大于0的凭证(即有数量金额核算)。-过滤界面-20、将2010年1月记1#凭证过账。--右键
6、点击记字1号凭-选择过账按钮(这是单张凭证过账)21、将固定资产卡片中编码为JQ-6的固定资产卡片原币金额由360,000调整为330,000,变动方式选择“003-其它”,其他信息保持不变。--打开卡片-----22、将固定资产卡片中编码为JQ-5的使用部门由“生产部”改为“工程部”,变动方式选择“003-其它”,其他信息保持不变。--打开卡片--选择部门--23、计提本月固定资产折旧,并生成会计凭证(凭证字为“记”字,摘要为“计提折旧费用”)。--24、查询考试账套中2010年1月的固定资产清单。-25、编制往来核销单:请
7、于2010年1月25日,将应收天达电子的1000元货款转销到应收盛泰科技,单据编号:KS001。---转出客户天达电子-转入客户盛泰科技--选择1000元的货款业务(下图是示范效果不是原题哦)26、编制付款单据:2010年1月10日,归还期初应付群星电子人民币1200元,开出建行商业承兑汇票,请编制付款单据FKD0109并保存。选源单27、编制付款单据:2010年1月14日,向艾克特电子采购G材料1公斤,单价美元120元,金额美元120元,进口增值税率为17%,1月15日招商银行电汇付款美元140.4元,请编制付款单FKD01
8、19并保存(不考虑关税)。选源单28、编制付款单据:2010年1月8日,预付群星电子人民币500元,开出建设银行商业承兑汇票,请编制付款单据FKD0108并保存。-本题不用选源单29、请查询2010年1月1日至31日,所有供应商往来对账单。-30、请为工资管理进行工资项目设置
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