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时间:2020-03-05
《质量管理评审表1.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、内部质量审核报告编号:T822104序号:审核目的:审核范围:审核依据:受审核人员:审核组长:审核员:审核日期:审核打算实施情况:存在的要紧问题:质量治理体系运行情况总结及有效性、符合性结论:审核组长(签名):日期:注:内部质量审核检查表编号:T822102序号:受审核人员审核员审核日期依据标准:序号审核内容审核结果讲明纠正措施单编号编制日期批准日期内部审核人员名册编号:T822101序号:序号姓名培训时间培训机构培训课程是否获得证书是否注册备注不符合报告受审核部门:不符合描述(审核证据)不符合条款:(审核准则)不符合性质:严峻不符合
2、一般不符合受审核部门主管:日期:审核员:日期:审核组长:日期:纠正:受审核部门主管(确认):日期:审核员(认可):日期:缘故分析:责任部门:纠正措施:受审核部门主管(确认):日期:年月日纠正措施验证审核员(认可):日期:年月日表单编号:
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