钢材仓库管理制度及流程.doc

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1、钢材仓库管理制度及流程一、目的通过制定钢材仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,确保钢材库原材料管理有效,账实相符,促进生产。二、适用范围l与钢材仓库有关的人员,包括但不限于:仓库主管,仓管员,材料质检员,车间领料人员,采购员。三、职责l仓库主管(目前由采购部经理担任)负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。l仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作,负责仓库卫生,清洁,安全工作。l仓务员(目前由仓管员负责)负责单据登记,追查、保管、实物帐维护。l仓库

2、杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。l下料员负责门框料的下料,根据技术部给出的下料清单下料工作。l仓库主管、质检员、采购部共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库l需严格按照“采购订单—仓库收货”的流程进行作业。l仓库收货时的原材料必须有采购部在系统里下发的“采购订单”,否则拒绝收货。l仓管员接到供应商通知送货,根据供应商的“送货单”(供应商必须在“送货单”上注明我公司“采购订单号”),通知质检员到仓库验货。l验收合格后,仓管员根据系统里的“采购订单”和“送货单”进行数量清点。实际送货数量符合“采购订单”下

3、单数量,则在系统里输入“实收数量”,完成货物入库,并在“送货单”上签字确认。仓管员保留一联“送货单”。l如果“实收数量”与“采购订单”下单数量不符合,仓管员立即电话通知采购员,报告数量不符事情。采购员联系供应商处理。如果确定“接收”,则采购员在“送货单”上签字接收。如果确定“拒绝接收”,则仓管员在“送货单”上签字拒绝接收。仓管员保留一联签字后的“送货单”。最新可编辑word文档l仓管员对检验合格并接收入库的原材料进仓上货架,并相应登记“物料卡片”。l仓库必须当天送来的原材料当天处理完毕。l仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。

4、2、原材料出库l需严格按照“订单—物料通知单—仓库发料”的流程进行操作。l“门框用料”由技术部给出当日订单“门框用料明细表(实际下料所需的物料材质*厚度*宽度*总重量)”同时配给每个订单相应框料的条码,技术人员在制表处签字。仓库下料员按照条码下料并负责粘贴到各根框料上。下料完成后下料员在此表领料人处签字,若仓库没有明细表中物料,则需根据框料条码查询缺少物料的对应的订单号,并写在明细表上,配料完成后,通知相关的生产人员进库领料,用以次日生产。此明细表在下料工作结束后交于仓管员,仓管员依据“门框用料明细表”的实际发料情况进行系统出库。出库完成后在此表出库处签字。l车间领用

5、附件用料,必须出具技术部根据生产订单编制的“附件用料明细表”,技术人员在此表处签字后下发仓库,仓库配料完成后通知车间领料,车间领料完毕后,在“附件用料明细表”上签字确认,仓管员据此表在系统里登记出库。l“门扇用料”由技术部给出当日订单“门扇用料明细表(实际下料所需的物料材质*厚度*宽度*长度*张数)”同时配给每个订单相应扇料的条码,技术人员在制表处签字后下发仓库。仓库配料员按照条码配料并负责粘贴到各张板料上。配料完成后配料员在此表领料人处签字,若仓库没有明细表中物料,则需根据扇料条码查询缺少物料的对应的订单号,并写在明细表上,配料完成后,通知相关的生产人员进库领料,用

6、以次日生产。此明细表在配料工作结束后交于仓管员,仓管员依据“门扇用料明细表”的实际发料情况进行系统出库。出库完成后在此表出库处签字。l仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。l超用物料的出库必须依据由厂长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。仓管员和领料人员在此单上签字,仓管员据此登记系统库存帐。l新产品开发部门的物料调用依据是由技术部门填写“领料单”,并由技术部负责人签名确认,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。仓管员据此登记系统库存帐。l仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3

7、、退厂原材料的处理l对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见最新可编辑word文档且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。l对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、原材料报废l严格执行“报废单”进行操作l发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。l根据管理层处理意见,仓管员填写“报废单”,交上级主管部门签字,签字原件交财务部进行账务处理。l需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。五、货物管理l货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货

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