公司内部质量审核.doc

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1、13/14内部质量审核13/141.质量审核定义为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。审核证据:与审核准则有关的,同时能够证实的纪录、事实陈述或其它信息。GB/T19000质量治理体系基础和术语(相当ISO9000)2.质量审核种类与范围2.1种类2.1.1外部质量审核(ExternalQualityAudit)l第二者审核(Second-partyAudit)13/14第三者审核(Third-partyAudit)2.1.

2、1内部质量审核(InternalQualityAudit)l第一者审核(First-partyAudit)2.2范围2.2.1质量体系(质量体系审核)2.2.2过程(过程质量审核)2.23品质(产品质量审核)3.内部质量审核理由3.1国际质量治理体系标准的要求。3.2确认质量体系是否有效执行。3.3验证质量体系不符合项,并实施纠正与预防措施,以维持质量体系的正常运作。13/143.1治理阶层藉以了解质量体系的运作状况。3.2促进部门间的协调性。3.6审查质量体系的适切性、兼容性、符合性及有效性。4.内外部审核特性4.1内部审核4.

3、1.1内部质量审核员应由与审核单位无直接责任的独立人员担任。4.1.2查核内部质量治理体系。4.1.3协助新制定的程序方法与规范导入质量体系中。4.1.4发掘质量体系不符合,协助或建议改善对策并复核的。4.2外部质量审核4.2.1评鉴被审核公司的程序13/144.2.2有合约上的权限。4.2.3原则上不提供任何的改善建议。5.内部审核相关人员责任5.1主导审核员的责任:5.1.1代表审核组管制审核的进行,对审核过程及结果负责。5.1.2维护审核规定,并以身作则。5.1.3规划审核、预备检查窗体,并向审核组解讲。5.1.4遇有质量体

4、系重大不符合,应立即通知被审核单位的最高主管。5.1.5提出审核结果总结报告。5.2审核员的责任:5.2.1在审核范围内,遵守审核规定。13/145.1.1对被审核的质量体系搜集实况数据加以分析,以确保其客观证据。5.1.2对阻碍审核结果或需要深入审核的证据,应保持警觉性。5.1.3依观看所得作判定,并撰写具体审核报告。5.2.5支援主导审核员。5.2被审核部门主管的配合责任:5.2.1将审核范围及目标告知所属。5.3.2指派适当人员于审核进行中带领审核人员。5.3.3提供审核组所需资源,确保审核效果。5.3.4审核人员要求时,应

5、提供有关的证据性资料。5.2.2依据审核不符合报告采取纠正措施。13/146.内部审核规划6.1审核预备6.1.1审核组成立。6.1.2拟定审核范围、目标与打算。6.1.3审核前预备会议与审核检查表制作。6.2审核作业进度的管制6.2.1审核人员与时刻的排程管制6.2.2审核执行与报告6.2.3不符合内容的认同6.2.4纠正预防措施与报告13/146.1.1复核结案7.内部审核检查表7.1检查项目来源7.1.1ISO9001标准。7.1.2质量手册∕程序∕规范7.1.3质量治理的问题(治理体系的运行重点与现况)7.1.4上次审核的

6、不符合或观看事项7.1.5其它的相关数据7.2检查表的功能7.2.1审核人员执行审核的依据7.2.2提高审核效率13/147.1.1确保审核作业的适切性7.2检查表的重点7.2.1对ISO9001标准的符合性7.2.2展开内部治理的规定7.2.3文件化的适切性与有关联性7.2.4文件管制的有效性7.2.5质量运作的适切性与有效性7.2.6纪录与标示的具体证据8.内部审核执行8.1审核方式8.1.1依据审核检查表执行13/148.1.1与有关人员直接面谈8.1.2实地观看作业状况8.1.3查核质量纪录8.2审核技巧8.2.1多用开放

7、式问法(5W+1H);少用封闭式问法(YesorNo)8.2.2质问时不要「主观意见」、「杂乱无章」或「强制逼迫」8.2.3用心倾听、观看入微与笔记8.2.4抽查代表性的样本8.2.5纵向流程追查与横向相关资料的确认9.内部审核报告9.1审核报告的种类13/149.1.1审核检查表9.1.2审核不符合对策书9.1.3审核结果总结报告9.2审核报告内容9.2.1审核的标准范围,审核日期与被审核部门9.2.2审核依据的相关文件9.2.3审核结果及符合否的判定9.2.4审核人员与被审核部门的会签9.2.5审核不符合的纠正与预防措施9.2

8、.6不符合改善成效复核13/1410.内部审核判定10.1符合l有文书化体系(程序、方法、标准),并依此运作(纪录、标示)。10.2第一类不符合l无文书化体系,或体系不适切(不符合ISO9001标准)。l虽有文书化体系,但未依规定实施。10.3第二

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