出差管理制度范文.doc

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1、出差管理制度范文    一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。    二、适用范围:    江苏圣行航空动力机械制造有限公司    江苏圣安众合置业有限公司    所有员工    三、出差审批流程    1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管总经理审批即可;部门负责人出差,需由分管总经理确认,董事长审批;总经理副总出差由董事长确认签批。    2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》

2、填写借款单,经审批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管总经理签字,借款在1000元以上者,须由董事长签字,董事长不在,可由分管总经理代签。    3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管总经理同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。    4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。    四、差旅费报销标准(见附表)    1、交通费    (1)依票据报销。出

3、差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。    (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。    2、住宿费    (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。    (2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮5%;    (3)多人出差,同性

4、员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。    3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费。    4、特殊情况报销标准    (1)赴外地开会(学习)者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费。    (2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者,一经查实,酌情处以1-2倍罚款。    (3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客

5、、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说明或附会议通知。    (4)出差超过6小时,不足24小时,按职务补贴/24小时*实际出差的时间;    (5)出差家乡无差旅补贴,仅报当日公交车费;    五、差旅费报销规定    1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后,方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。    2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(

6、含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。    3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序,时间地点相符,其单据由出差人员所在部门经理负责核对,财务部审核,副总经理(总经理)审批后方可报销。    4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。    5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。    六、出差纪

7、律每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚4个小时上班。    七、附则    1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处,由人力资源部负责修订。    2、本制度若有与以往制度相抵触之处,均以本制度为准。    3、本制度经总经理批准后执行。    第一章总则    第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。   

8、 第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工……    第三条本公司员工出差分为两类:    (一)、当日出差:当日可以往返者;    (二)、远途出差:必须在外住宿者。    第二章审批程序和权限    第四条公司员工出差,应填写《出差申请单》(见附

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