采购部物资发放流程.doc

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1、采购部物资发放流程流程编号作业流程图作业要求1234567核实超标说明填写/签名日报下账存档/交单发放物资发放1、库房保管员首先确定《领料单》的有效性,是否具有部门负责人签名;2、核实所领取的物资是否超过核定数量;3、部门领用超标物资要说明超标原因,并由领用部门负责人签名认可后方可发放;4、库房保管员在《领料单》上填写实发数量及金额并签名确定;5、发放物资后的时下账,确保账物相符;6、将每天发放的物资数量、金额、分部门、分类、核算、报财务;7、将相关单据联交财务审核存档。

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