某制药有限公司产品发货管理制度.doc

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1、古井九方制药有限公司产品发货管理制度起草:赵治美审核:张建军批准:刘虎日期:2003.10.22日期:2003.10.24日期:2003.10.25执行日期:版本/修订编码为规范我公司发货管理和加强财务监督,结合公司实际情况,制订发货管理制度。1主管部门及领导1.1产品发货由营销公司统一归口管理,受公司总经理领导。1.2营销公司应认真履行发货管理制度,按规定完成产品发货工作。2发货管理员职责2.1认真贯彻上级下达的指令,具体实施发货管理制度。2.2认真开具发货所需的各种票据。2.3根据公司规定各地区

2、的销售价格,认真审核价格。2.4出现新情况,应及时向主管领导汇报。3发货前的准备工作3.1开具订货单3.1.1发货的资信审核,应由业务员认真调查该客户的资信情况后方可提出发货计划。3.1.1.1已经存在3个月欠款的客户,必须由业务员落实超期欠款后经营销公司总经理同意方可发货。3.1.1.2新开发的客户必须经营销公司市场总监批准同意后方能开户,以控制应收帐款的增加,并由所在地区业务员认真填写客户档案。3.1.2发货管理员根据所在地区业务人员销售计划电话逐项填写订货单(附表1)。3.1.3如业务人员未外

3、出,订货单应由业务人员逐项填写。3.1.4如相关地区客户电话要货,发货管理员必须电话通知该相关地区业务人员同意后方可开具订货单。3.1.5订货单上必须写明开票种类(增值税发票或普通发票)。3.1.6发货管理员应熟记仓库库存,根据库存与销量应及时适量追加生产计划。3.2开具送货回执单3.2.1发货管理员依据订货单开具送货回执单(附表2),应认真逐项填写,后交相关财务人员审核。3.2.2订货单开具后,如有与原公司规定价格不符时,应由发货管理员提交价格申请,经营销公司总经理签字同意后,发货管理员签字交财务

4、中心相关人员审核。3.3开具发票3.3.1财务中心相关人员审核价格正确无误后开具安徽省增值税专用发票或普通发票。3.3.3经审核无误后,财务中心相关人员审核盖章。3.3.3财务开具发票后,由专人登记后寄往各个地区,各个地区业务人员登记后交给客户,并收取等额货款。3.4开具九方发货申请单。历次修订编码起草部门及日期审核部门及日期批准机构及日期2003.10.222003.10.242003.10.25本次修订内容

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