企业钉钉使用制度及流程设置

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1、司全体员工:公司自使用钉钉办公软件以来,对公司流程规范起到促进作用,为更加规范公司日常运行,即日起至2019年5月15日,为公司正式使用钉钉办公软件调整期。参照此前钉钉使用实际情况,为避免由于不规范操作,造成各类统计资料出现误差,特此制定钉钉使用暂行条款:总则1:公司确定选用钉钉为我公司长期使用办公软件,所有员工需以真实姓名作为钉钉昵称,员工需同时下载手机版和电脑版两个版本;2:由于钉钉独有的办公性能,公司认可钉钉电子文档的证据性能。重要文件及资料请通过钉钉传输,同时严禁通过钉钉传输私人资料和发表任何政治言论;3:工作时间必须保持钉钉处于畅

2、通状态,以满足工作需要;4:公司文件及重要事项通知自调整期开始将不再通过微信方式发布,只保留qq群和钉钉同时发布;5:钉钉非及时性沟通工具,在急需沟通时任然使用电话沟通;6:公司钉钉组织结构第一部分:内外勤管理1:考勤打卡,打卡时间为除国家规定节假日外每周一到周五,早上8:30前及下午5:30以后。打卡地点为公司办公室范围半径200米以内,由于外出及出差任然属于工作时间,所以在外出和出差期间需要在上述时间打外请卡,若不进行打卡,则当天无法统计正常工作时间,最后影响当月工作日的统计;2:施工现场人员,周末继续施工的情况,应提前申请出差,同时按

3、上下班时间进行考勤打卡;3:调整期间钉钉管理员按:人/月3次为上限,为提交补卡人员进行补卡;并同时安排办公室人员提示公司人员进行打卡;4:提交外出办事人员,在到达办事地点后需提交钉钉内‘签到’功能,以做交通报销的依据。5:请假3日以下由部门主管审批,请假3日及以上由总经理审批,人事劳资及财务备案;6:外出:指员工在重庆主城区内办事;出差:指员工到主城区以外区域办事及员工在施工现场进行施工;7:考勤奖惩制度按原财务制度运行;第二部分:业务汇报工作请示1:各部门负责人每周及每月汇报本部门运行情况,格式自拟,总经理备案;流程:打开钉钉→业务汇报→

4、周报(月报)→填写内容或上传附件→提交(钉钉自动将信息发至公司负责人)2:工作请示,超出个人责权范围工作需提交钉钉工作请示,总经理备案;流程:打开钉钉→审批→工作请示→填写内容或上传附件→提交(钉钉自动将信息发至主管)第三部分:财务管理1:备用金申请,需注明:备用金金额﹑用途及冲账时间;申请人凭上级主管签字原件提交钉钉程序,若经办人无法提供签字手续,上级主管需在钉钉评论里面增加文字说明(确认申请金额,用途及补办书面手续的时间)财务备案后进行下一道财务手续,2000元以上备用金申请需总经理钉钉同意后方可支付。备案人:财务部门﹑总经理;2:报销

5、,500元为报销金额起点,每月5日至25日为费用报销时间,其余时间不报销费用。申请人凭上级主管签字原件提交钉钉程序,若经办人无法提供签字手续,财务人员不予办理,2000元以上报销需总经理钉钉同意后方可支付。备案人:财务部门﹑项目账目管理人﹑总经理;3:付款申请,3.1材料结算申请附件:购销合同,材料明细单,收货单,现场人员签收证明3.2合同结算付款申请附件:完工证明,结算证明3.3延伸业务付款申请附件:委托合同,票据核实资料,结算资料3.4每月5日至25日为付款时间(延伸业务除外),其余时间不付款(延伸业务除外)。申请人凭上级主管签字原件及

6、相应附件提交钉钉程序,若经办人无法提供签字手续或附件不齐全,财务人员不予办理,2000元以上付款需总经理钉钉同意后方可支付。备案人:财务部门﹑项目账目管理人﹑总经理;3.5特殊情况付款申请需通过钉钉工作请示总经理,经同意后作为付款附件再走钉钉程序。财务审批流程(附件1):第四部分:行政管理1:物资领用主要指办公用品类电脑﹑打印机﹑复印机﹑扫描仪﹑传真机﹑投影仪等设备领用﹑施工现场物资设备由公司仓库管理另行规定。钉钉提交需说明:领用设备名称﹑数量﹑使用位置﹑归还时间﹑物资保管人接钉钉通知后方可予以领用,同时做好领用记录及归还记录。流程:打开钉

7、钉→物资领用→填写内容或上传附件→提交→主管审批(通过)→办公室主管(通过)→抄送物资管理员(流程完毕)→办理领用书面手续2:采购主要指办公用品类电脑﹑打印机﹑复印机﹑扫描仪﹑传真机﹑投影仪等设备采购﹑施工现场物资采购走项目计划审批程序。钉钉提交需说明:采购设备名称﹑数量﹑使用位置﹑采购原因﹑需走合同程序采购的走合同程序,采购结束后补齐物资领用程序。流程:打开钉钉→采购→填写内容或上传附件→提交→主管审批(通过)→办公室主管(通过)→总经理审批(2000元以上)→物资管理员(流程完毕)→物资管理根据采购内容实行采购3:用印申请涉及对外经济往

8、来﹑用工合同签订的公章使用必须进行钉钉用印申请,综合办公室负责书面登记管理,为规避经济纠纷提供证据保障,其中经济合同用章总经理备案。流程:打开钉钉→用印申请→填写内容或上传附件→

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