林业局收支业务管理制度

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1、林业局收支业务管理制度    林业局收支业务管理制度有些内容?下面是公文小编为您整理的林业局收支业务管理制度范本希望对您有帮助    为进一步规范机关财务和资产管理工作遵守国家财经纪律,贯彻落实中央“八项规定”精神努力做好增收节支工作,提高资金使用效率加强财务管理.规范财务行为保障我县农业和林业事业健康发展结合我局实际特制定本管理制度    一、财务管理原则    1、严格执行单位预算坚持量入为出、重点保障、兼顾一般和厉行节约、制止奢侈浪费的原则切实管理好有限的预算资金充分发挥好资金的使用效益    2、局计财股统一管理局机关的财务管理编制县财政拨给局各

2、项经费预算、决算管理、监督专项资金的使用及时反映各项经费使用管理情况    2、财务管理人员应严格履行岗位职责恪守财经纪律不断学习有关知识提高业务水平按照资金的使用用途分类核算各项业务使财务结算规范化、程序化严格遵守公务卡开支要求并加强固定资产的管理实行建账设卡防止国有资产流失    3、财务管理人员应认真落实财务管理制度管好、用好资金一切开支均按规定报销对不符合财经政策的坚决不予报销财务人员如不按规定给予报销造成单位经济损失的按《会计法》追究其相关责任    二、收入的管理    单位各项收入全部纳入财务核算单位在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款

3、项应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账不得截留、隐瞒、挪用严格执行“收支两条线”管理严禁设立小金库    三、支出的管理    (一)审批权限    1、机关财务审批制度    局机关所有财务支出票据都要有经办人签字、复核人签字、分管领导审阅签名后由分管机关财务领导审批10000~50000万须局主要领导同意超过50000元以上的由局班子讨论通过才能开支    2、专项资金审批制度    局各项专项资金必须按专项资金用途使用在资金使用实施前作出资金使用计划方案(包括资金来源)1~5万元须局主要领导同意超过5万元以上的由局班子讨论通过才能开支一般实行财

4、政直接支付和财政报账制在报账时须提供资金使用方案、有效票据和资料如工程税务发票招投标工程合同工程预算决算单;工程物质购销合同、政府采购表、发票、入出库单人工工资及有关费用的原始凭证工程预决算等由分管领导审阅签名后由分管机关财务领导审批后报销;需经会议研究的由局领导班子讨论通过才能开支    (二)公务经费开支管理制度    1、办公用品领用、管理及报销办公用品由各股室统一填写采购清单向办公室申报采购计划办公室根据需要汇总审核报分管领导批准后统一购买购置用品及设备达到政府采购要求的必须进行政府采购才能购买所有购进办公用品、材料要做好登记入库工作保管和采购签

5、字交接做到账物相符股室领用时领用人员必须履行登记手续年终汇总对账    购买各种办公用品必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票若一次性购买办公用品较多无法在发票中写明可附上加盖销售单位发票公章的购物清单发票上未具体写明商品名称或未附清单等一律不予以报销    2、车辆费用报销机动车辆外出由办公室统一管理外出公务车辆由司机填制差旅费报销单按县车改方案补贴及时报销未经办公室安排出车的办公室有权不予审核费用由司机承担机动车辆实行定点维修维修前应由司机提出计划经办公室汇总报分管领导和主要负责人同意结账报销时必须按正常报批程序结算并附修理费

6、明细表外出本市需要更换配件或维修的需经分管领导认同并报局主要领导同意方可;机动车保险按有关规定由办公室统一投保严格按局车辆管理规定执行    3、差旅费报销职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定和公务卡结算制度执行如单位派车则不再另报销差旅费借支差旅费的人员机关人员大小借款应经分管财务领导批准外出参加会议、学习、培训、考察和调研等报销必须附主办单位通知文件和发票按审批权限审批    4、招待费报销严格控制接待范围和标准,县镇内工作往来按一般招待上级和外地、市来人确需招待的由经办人报局长或分管局长同意后由办公室统一安

7、排特殊情况下发生的接待由经办人结算后回单位报销但事先必须向局长或分管局长汇报报销招待费时一般要提供原始点餐凭证由分管财务领导指定专人复核后方可报销按局公务接待管理制度执行    5、干部职工探亲路费报销按照《国务院关于职工探亲待遇的规定》报销干部职工探亲路费由人事股审核登记后经分管领导审阅签名再由分管财务领导审批同意    6、凡符合公务卡强制结算目录要求并具备使用公务卡结算条件的一律使用公务卡进行结算    (三)固定资产管理制度    1、办公设备等固定资产购置由办公室和计财股根据各股室申报计划按实际需要编制预算报主要领导批准后购置大型和数量较多固定

8、资产购置由局会议集体研究决定购置固定资产需实行招标的严格按招投标程序进行    

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