民营企业内部控制制度的设计研究【毕业论文】

民营企业内部控制制度的设计研究【毕业论文】

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1、毕业论文(20__届)民营企业内部控制制度的设计研究摘要随着我国经济的快速发展,民营企业成为我国经济增长中的亮点,已经成为我国国民经济体系的重要组成部分。但是在竞争激烈的市场经济中,许多民营企业纷纷倒闭,主要原因是企业内部控制存在着种种缺陷及问题。因此,怎样建立健全我国民营企业内部控制制度成为一个非常重要的课题,也肯定会对我国民营企业的长期发展起到非常重要的作用。本文阐述了我国民营企业的定义和现状,分析了我国民营企业存在的问题及原因。然后,以典型的三鹿破产案为例,阐述了内部控制在民营企业中至关重要的作用。最后,从内部控制的要素出发,结合民营企业的特点,设

2、计出适合民营企业特点的内部控制模式。民营企业内部控制应该由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五个要素构成,各要素之间相互联系、相互作用,共同组成我国民营企业内部控制完整体系。关键词:民营企业;内部控制;设计AbstractWiththerapiddevelopmentofChina'ssocio-economic,Privateenterpriseshavebecomethebrightspotandanimportantcomponentofthesystem.Butinthemarketeconomywithkeencompetition

3、,alotofprivateenterprisesclosedown,themainreasonisdisappearanceorinvalidityoftheinternalcontrol.Sohowtobuildtheinternalcontrolsystemofprivateenterprisesinourcountrybecomesanimportantsubject,anditwillcertainlyplayanimportantroletothefurtherdevelopmentofprivateenterprisesofourcount

4、rytoo.Thisarticledescribesthepresentsituationandthefunctionofourcountryprivateenterprises.Ithasanalyzedtheexistencequestionsofprivateenterpriseinourcountry.ThenasanexamplewithtypicalSanLucase,expoundstheinternalcontrolisplayanimportantroleinprivateenterprises.Finally,consideringf

5、romtheelement,andcombiningthecharacteristicofprivateenterprises,thisarticledesignssuitableinternalcontrolsystemforprivateenterpriseinourcountry.Theinternalcontrolframeincludesfiveelements,theyarethecontrolenvironment,theriskassessment,thecontrolactivity,theinformationandthecommun

6、ication,thmonitoring.Thefiveelementsconnecteachother,andimproveeachother,composethecompleteinternalcontrolsystemofourprivateenterprisestogether.Keywords:Privateenterprises;Internalcontrol;Design目录1内部控制相关概念11.1内部控制理论发展11.2内部控制构成要素21.3内部控制框架42我国民营企业内部控制现状分析52.1民营企业定义52.2民营企业内部控制存在的

7、问题52.3原因分析72.3.1内部控制体系方面的因素72.3.2造成内部控制不佳的人为因素82.3.3造成内部控制不佳的外部因素92.3.4造成内部控制不佳的自身因素93案例分析——从内部控制看三鹿破产113.1公司内部简介113.2公司内部控制制度分析113.2.1内部环境113.2.2风险评估133.2.3控制活动143.2.4信息与沟通153.2.5内部监督164我国民营企业内部控制制度的设计184.1内部控制的设计原则184.2民营企业内部控制制度设计要素194.2.1完善企业的控制环境194.2.2进行全面的风险评估204.2.3设计有效的控

8、制活动214.2.4建立广泛的信息与沟通系统214.2.5加强内部控制的监督22

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