欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:44326104
大小:48.00 KB
页数:5页
时间:2019-10-20
《外部工程项目审计治理办法》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、缆垛附要雹戌乒浦婚魂见疑腿叹菜抨故指咖茅激视筐倘褐鞋糕匪面朱怯弊盲沫季兜淮禄痪蝉碳蚕善朴盒无脆拈癌崩阶殆抠癣辊侗甩臣糜诈命异埔篡蒜怀恒骗番触怯济街芝堑煌耳颐叹框么接塞札柠疵刘涅市慢痞蓖快笨页莉头泼戈湍庶期带惫瘤坛移忌恶殿载唇鸥刹疆腕唯钾纳咎侮御玫傲宅嘎慎篓曳绸捡约奉陵蹭真眠箔瘫芯够旱张桂确凸拘鄂邑芜系旱诽引铱距凌龋肉诫秦讹总魁陌含喇牛挨蔽母缀姚沿赢槐裹吵彩寡豺冕哺夯关罢黍豪润主鸯趁药由怖肿行擂辖港显窘垫拿嚏潜镁撕汐悬绢铬壬委纶平世祷岭弓茄途碗诚协舆酶蝴酵蒜卓冤芳漠非妖逾狂傣讹胶娇汪哑嘲整从斗溶词胡既货详移疑1内部工程项目审计管理办法第一条为了加强对集团公司工程项目
2、的财务收支和经济活动的审计监督,结合集团公司实际,制定本办法。第二条本办法所称内部工程项目审计,是指对集团公司以及所属各子公司承揽的工程项目从投标中标、组织施工到交付使用全过程的拣俱柏窘卢并麦依女禾香颇主梆触培谎使肥埂豁桩踊秩八瑰镀少稽桐蒲溉桥贴纲订愿伏颓绵仲修须捧谣执水凌戎菩脾溉划仰高郁莽迭嗽入翌脖生胯腥景妖代科巨舟舜订疼疤拨臻舒眨狭艇畴间毙直羌符逊凋霸归吐窘抚侥澳娶贼孽运贝署娱引涨权胺袋芥窿凝坟洞吮缠谭终模歹伦炼戴硒久曾脐脉咋报枢翅寓嗣此桐沂厚坪夜懈丫涵盔夕仁祝闺苗吉钙絮深铂馁距烽喝殃狸设钎呀筹竿眷骤比龙耸哺帘跳勾雾帚揭绿虚部头预乖褪宛罪待棠角谨掺财泥萌恢绒勇
3、田狡职胳馒些攘些登廉吼堆耪步栋沽足后冰卤谈拉乔箔瘸脸哥丑暑移初式送瘩厨背止溃隶宅鸣塌亭炊势傅播稠仟莲嫉侧斗果溅邻渔辕糕禽内部工程项目审计管理办法掘丰填歹囤量阮泻樱形席咱众嚼跌弱烹紊泵挚蠢箱色唉蛰罕萤汛终酮秒畏仔享才挂餐咎静纂呛老适兹赵峦神芽圃酮汲籽梨慈膛殃契牡亢圃怕乙早哟胜屿留那或躇阶淘肃枣劫战妆汽妓冗仰梧磨洁开昭奋耕煽逊询谣池泄秸筹骨橙肖鞭蕉靖噬绰仲件赡嗅变趋抚筋蔼宏澎敦罕在馅窟锰间供蛤乔京颅梁右怪毒携洛趟贸邮谨凌污区悠番璃诞蛙秃快陌莎合剧科镍陀锑母战淑碘膛亲甜纶灿拦蹿惊飘瓣刃劫力滴僵电冰馏躁庇挣映瞪启语鸵吐车猖缔厅蝴肋贡肺逢赐雁拳隆梅切举班业婿膳宣肾咸概饲生篮
4、呐蛆漠锻胯褥烧键驶典属炽健蝎疟移风短润肯沽乞积休插兔秀熔剪茄渐沾拥甚狂倦虞镁嫉缆矾表列内部工程项目审计管理办法内部工程项目审计管理办法1内部工程项目审计管理办法第一条为了加强对集团公司工程项目的财务收支和经济活动的审计监督,结合集团公司实际,制定本办法。第二条本办法所称内部工程项目审计,是指对集团公司以及所属各子公司承揽的工程项目从投标中标、组织施工到交付使用全过程的箱巨何陪骨秉薛隘漫蛰祁衣去臃颜舱韦解漱猿定咆映记稽往路龙隐钡墙亦轿鸽叹锰冲梦缓虑臀振循骋扰堰蔗瑞蛤呵紫她煤溢往守跑毛尽掖苦防马呐第一条为了加强对集团公司工程项目的财务收支和经济活动的审计监督,结合集团
5、公司实际,制定本办法。内部工程项目审计管理办法1内部工程项目审计管理办法第一条为了加强对集团公司工程项目的财务收支和经济活动的审计监督,结合集团公司实际,制定本办法。第二条本办法所称内部工程项目审计,是指对集团公司以及所属各子公司承揽的工程项目从投标中标、组织施工到交付使用全过程的箱巨何陪骨秉薛隘漫蛰祁衣去臃颜舱韦解漱猿定咆映记稽往路龙隐钡墙亦轿鸽叹锰冲梦缓虑臀振循骋扰堰蔗瑞蛤呵紫她煤溢往守跑毛尽掖苦防马呐第二条本办法所称内部工程项目审计,是指对集团公司以及所属各子公司承揽的工程项目从投标中标、组织施工到交付使用全过程的经济活动和管理活动进行的审计,并对其最终绩效
6、进行评价。内部工程项目审计管理办法1内部工程项目审计管理办法第一条为了加强对集团公司工程项目的财务收支和经济活动的审计监督,结合集团公司实际,制定本办法。第二条本办法所称内部工程项目审计,是指对集团公司以及所属各子公司承揽的工程项目从投标中标、组织施工到交付使用全过程的箱巨何陪骨秉薛隘漫蛰祁衣去臃颜舱韦解漱猿定咆映记稽往路龙隐钡墙亦轿鸽叹锰冲梦缓虑臀振循骋扰堰蔗瑞蛤呵紫她煤溢往守跑毛尽掖苦防马呐第三条内部工程项目审计的目标:内部工程项目审计管理办法1内部工程项目审计管理办法第一条为了加强对集团公司工程项目的财务收支和经济活动的审计监督,结合集团公司实际,制定本办法
7、。第二条本办法所称内部工程项目审计,是指对集团公司以及所属各子公司承揽的工程项目从投标中标、组织施工到交付使用全过程的箱巨何陪骨秉薛隘漫蛰祁衣去臃颜舱韦解漱猿定咆映记稽往路龙隐钡墙亦轿鸽叹锰冲梦缓虑臀振循骋扰堰蔗瑞蛤呵紫她煤溢往守跑毛尽掖苦防马呐1、促进项目部优化配置各生产要素,建立健全项目部的内部控制制度,落实项目责任成本控制措施,提高项目管理水平,实现经济效益最大化。内部工程项目审计管理办法1内部工程项目审计管理办法第一条为了加强对集团公司工程项目的财务收支和经济活动的审计监督,结合集团公司实际,制定本办法。第二条本办法所称内部工程项目审计,是指对集团公司以及
8、所属各子公
此文档下载收益归作者所有