会计电算化环境下审计策略

会计电算化环境下审计策略

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1、会计电算化环境下审计策略赵红龙山东正信招标有限责任公司,山东聊城252000摘要:随着会计电算化的飞速发展,现代审计理论和审计实务面临着许多前所未有的问题和挑战。在这种新的形势下,电算化会计信息系统对审计线索、审计内容、审计技术、审计准则和审计人员多方而产生了影响。我们必须探索适应电算化坏境的审计策略和方法,依据审计风险各要素即固有风险、控制风险和检查风险之间的内在联系有效地防范审计风险,实现审计口标。要逐步推进计算机审计,以提高审计质量,实现审计资源和信息共享,降低审计风险,充分发挥审计监督维护经济秩序和促进廉政高效政府建设屮的重要作用O关键词:会

2、计电算化;审计;风险控制AuditstrategyundertheaccountingComputerizationEnvironmentZHAOHonglongShandongZhengxinTcnderingCo.,LTD,Liaochcng,Shandong252000Abstract:Alongwithaccountingcomputerization"Sswiftdevelopment,themoderrmudittheoryandtheauditpracticearefacingmanyunprecedentedquestionsandc

3、hallenge.Underthiskindofnewsituation,thecomputerizationaccountinginformationsystemtotheaudittrail、theauditcontent、thcaudittechniquc>theauditcriteriaandtheauditorshashadmuchinfluence.W_emustexploretheauditstrategyandtheauditmethodthatadaptcomputerizationenvironment.accordingtoth

4、einnerlinkamongthevariousessentialfactorsofthebasisauditrisknmnelyinherentrisk、thecontrolriskandthedetectionriskguardsagainsttheauditriskeffectively,achievestheauditobjective.Mustadvaneethecomputerauditgradually,improvestheauditquality,rcalizcsthcauditrcsourccsandthcinformation

5、sharing,rcduccsthcauditriskodisplaystheauditsupervisiontomaintaintheeconomicorderandpromotehonestandhighlyeffectivegovcrnmcntfullyconstructstheinflucntialrolc.Keywords:Accountingcomputerization;Audit;Riskcontrol会计电算化就是把以电子计算机为代表的现代化数据算机会计信息系统小,可靠性控制得不到保证时,就必须处理工具和以信息论、系统论、数据库以及

6、计算机网络等有足够多的审计证据以支持审计报告。会计电算化的实践新兴理论和技术应用于会计核算和财务管理工作中以提高表明,尽管会计人员在组织与管理、操作、输入与输出等财务管理水平和经济效益,进而实现会计工作的现代化。方面实施各种控制,以増强会计数据的可靠性,但当其对采用会计电算化来进行财务核算及财务管理,人人提高了机内数据进行审查时,总将其与纸质凭证再作验证。从长远看,如果纸介质终究要被电磁介质所替代,因而可能带会计信息处理的速度和准确性,为用户提供及时、准确的会计信息。同时,也给现代审计理论和审计实务带来了许来更大的审计风险。而详细审计要求以经济业务为

7、基础,多前所未有的问题和挑战,在这种新的形势下,电算化会通过审核所有的经济业务、会计凭证、会计账簿和会计报计信息系统对审计的影响和审计应采取的对策就成了需要表,来发现记账差错和舞弊行为,所有账面层次和事实层研究的一个重要课题。与手工会计系统相比较,电算化会次的会计舞弊,有证据表明他们在计算机环境下有增无计系统的组织结构和数据输入、处理和存储方式等方面都减,审计人员在实施审计时,一般采用抽样审计的方法,发生了较大的变化,给审计工作带来巨大影响。审计人员在必要时,也可采用详细审计的方法,要使计算机环境下的审计风险最低,重要的部分仍离不开详细审计。必须探索

8、适应电算化环境的审计策略和方法,依据审计风险各要索即固有风险、控制风险和检查风险之间的内在联2测试内部控制制

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