欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:43909696
大小:62.50 KB
页数:8页
时间:2019-10-16
《海宁市审计局责任清单》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、海宁市审计局责任清单一、部门职责登记表部门名称:海宁市审计局序号主要职责具体工作事项备注1负责对本级各部门(含直属单位)和F级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况,进行审计监督,向海宁市人民政府和嘉兴市审计局提出审计结果报告;对其他事项的审计和专项审计调查悄况及结果;受海宁市人民政府委托,向海宁市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。对帀级预算执行、市地方税务局税收征管情况和其他财政收支情况进行审计。对镇(街道)预算执行、决算和其他财政收支情况进行审计。对市级各部门
2、(含直属单位)预算执行、决算和其他财政收支情况进行审计。负责向海宁市人民政府和嘉兴市审计局提出年度市级预算执行和其他财政收支悄况的审计结果报告。受海宁市人民政府委托,向海宁市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。2负责对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督。承担上级审计机关授权的国家金融、保险机构和非银行金融机构及分支机构的财务收支、资产、负债、损益情况进行审计。3负责对国家的事业纽织和使用财政资金的其他事业组织,进行审计监督。对与市级财政侑拨款关系的行政事业单位和
3、社会团体的财政财务收支情况进行审计。4负责対国有企业的资产、负债、损益,进行审计监禅。対市属国有企业和市级国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债、损益情况进行审计。5负责对政府投资和以政府投资为主的建设项FI的预算执行情况和决算,进行审计监督。负责对国家建设项H预算执行情况和竣工决算以及建设项目投资效益等的审计监督。负责对建设单位(含项目法人)以及勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位与国家建设项冃直接有关的财务收支情况的审计监督。组织实施政府投资领域专项审计调查。6负责对政府部门管理的和其
4、他单位受政府委托管理的社会保障某金、社会捐赠资金以及英他有关基金、资金的财务收支,进行审计监怦。对政府主管部门管理和受政府委托由社会团体管理的养老、医疗、工伤、失业等社会保障基金的财务收支以及各项社会福利、救灾救济、扶贫开发、优抚安置、社会捐赠资金和医疗卫生资金的管理使用情况进行审计。7负责对国际纽织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。対国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支情况进行审计。8负贵对国家机关和依法屈丁•审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区
5、、本部门或者本单位承担市领导干部经济责任审计工作联席会议办公室的H常工作,负责协调落实市管领导干部经济责任审计工作。序号主要职责具体工作事项备注的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督。对市级部门、社会团体、乡镇街道的领导干部和国有金业领导人员的经济责任进行审计。9负责对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调杳,并向海宁市人民政府和嘉兴市审计局报告审计调杳结杲。对与国家财政收支冇关的特定事项,向冇关地方、部门、单位进行专项审计调查。对与
6、国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调杏。10负责对依法属于审计机关市计监督对象的单位的内部审计工作,进行业务指导和监督。对行政事业单位、镇(街道)的内部审计工作,进行业务指导和监督。对国资公司的内部审计工作,进行业务指导和监督。对民营企业的内部审计匸作,进行业务指导。11负责对社会审计机构出具的依法属于审计机关审计监督对象的审计报告,进行核查。对社会审计机构出具的依法属于审计机关审计监督对彖的审计报告,进行核查。12负责督促被审计单位落实问题整改,向本级人民政府报告审
7、计整改结果。督促被审计单位落实问题整改,建立整改检查跟踪机制。向海宁市人民政府报告审计整改结果。13承办市政府交办的其它事项。二、事中事后监督管理制度部门名称:海宁市审计局(一)规范审计业务操作(二)审计整改检查(一)规范审计业务操作部I」名称:海宁市审计局一、监督检查对象监督检查对象为市审计局各业务科室及审计人员。二、监督检查内容各业务科室及审计人员依法审计、依法进行专项审计调查、依法执行审计法定程序、提出意见及保密等情况。三、监督检查方式具体监督检查方式主要有内部控制监督检查、审计业务质量检
8、查、审计回访等。四、监督检查措施一是审计机关按照审计准则要求实行审计组成员、审计组主审、审计组组长、审计机关业务部门、审理机构、总审计师和审计机关负责人对审计业务的分级质量控制;二是开展审计业务质量检查,检查执行审计法律法规情况;三是推行集体决策机制,组织召开审计机关审计业务会议,集体讨论审定审计工作方案、重要项目的审计实施方案及其审计结果、审理部门和业务部门提交的其他重大审计事项;四是驻市审计局纪检组组织局内相关部门及特约审计员开展审计访检查。五、监督检查程序五级审计业务质量控制程序为:审计人
此文档下载收益归作者所有