街道乡镇部门整体支出绩效自评报告

街道乡镇部门整体支出绩效自评报告

ID:43630299

大小:26.73 KB

页数:19页

时间:2019-10-11

街道乡镇部门整体支出绩效自评报告_第1页
街道乡镇部门整体支出绩效自评报告_第2页
街道乡镇部门整体支出绩效自评报告_第3页
街道乡镇部门整体支出绩效自评报告_第4页
街道乡镇部门整体支出绩效自评报告_第5页
资源描述:

《街道乡镇部门整体支出绩效自评报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、街道乡镇部门整体支出绩效自评报告一、部门(单位)概况(一)机构组成。X市X区X街道办事处内设X个科室,包括:党政办公室(财务室)、社会事务与计划生育办公室(劳动保障所)、社会治安综合治理办公室(司法所)、投资促进中心(食品药品管理监督所)、城市环境综合管理办公室(城管执法中队、环境保护科)、推进城乡一体化办公室。(二)机构职能。X市X区X街道办事处是行政单位,是区委、区政府的派出机构,主要负责承担辖区内的两个文明建设工作,制定街道经济、社会发展计划并组织实施,负责辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、计划生育

2、、安全生产、环境保护、征兵拥军等具体工作落实,以及协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。(三)人员概况。截止绩效评价日,共有编制X名,实有在职人员X人。其中:行政编制X名,行政人员X人,参公人员X人;事业编制X名,实有X人;工勤编制X人,实有X人。离退休人员X人,其中:离休人员X人,退休人员X人。(四)年度主要工作目标及重点工作。X、地方财政收入X街道X年完成地方税收收入X万元完成年度目标(X万元)的X.X%。X、固定资产投资固定资产投资X.X亿完成年度目标(X.X万元)的X.X%;工业投资X.X亿元,完成年度目标

3、(X亿元)的X.X%;X、X新城拆迁推进情况按照X新城确定的总体部署,对照区目督办下达完成拆迁农户X户、企业X户的目标任务,积极推进拆迁工作。截止X年X月底,已签约农户X户,完成目标X%;企业X户,完成目标X%。X、招商引资情况X年完成内资X.X亿元,比上年增长了X.X亿元,增长了X%,外资完成X万美元,比上年增长了X万元,增长了X%二、财政资金总体情况(一)部门(单位)财政资金整体收支情况。X年预算安排X.X万元,其中一般公共预算财政拨款X.X万元,政府性基金预算财政拨款X.X万元。一般公共服务支出X.X万元,国防支出X.X万元

4、,公共安全支出X.X万元,文化体育与传媒支出X.X万元,社会保障和就业支出X.X万元,医疗卫生与计划生育支出X.X万元,城乡社区支出X.X万元,农林水支出X.X万元,资源勘探信息等支出X.X万元,住房保障支出X.X万元,其他支出X.X万元。其中基本支出X.X万元,项目支出X.X万元。(二)部门(单位)预算编制及绩效目标设定情况街道进行精心细致严谨的预算,将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。年度总体目标:X.保障辖区环境卫生质量;X.招商引资完成相关部门核定目标;X.

5、合理运用社区公共服务保障资金,为辖区居民做好公共服务;X.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展;X.保障基层各级党组织的健全运转;X.做好做细城市管理。三、预算管理情况(一)预算执行情况X、总体执行进度:本单位当年预算支出完成率为X.X%,支出增减变动情况为:其中基本支出X.X万元,占X.X%;项目支出X.X万元,占X.X%。X、预算调整及结余结转情况。X.预算调整。年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增加X.X万元,主要是追加款项用于社区提档升级办公用房建设、社区微型消防站建设、招商引资引进企业发展、在职人员目标绩效发放、高

6、龄津贴、综合应急示范社区建设、全国经济普查、公共文化服务体系建设、示范社区建设、环境卫生作业、“两拆一增”、行道树增量提质、安全保密综合治理工作等方面的开支。政府性基金预算财政拨款调整增加X.X万元,主要是上级追加的用于编制户外广告和街巷店招控制性详规费用、绿化管护、以及城乡环境综合整治等方面的经费。X.结余结转。年底共结转结余X.X万元,均为项目支出。其中:机动经费结余X.X万元、招商引致经费X.X万元、安全生产X.X万元。(二)“三公”经费管理X年“三公”经费预算总额X万元,与X年预算总额X万元相比,减少了X万元。具体分项说明

7、如下:X.公务接待费X年预算安排X万元,较X年预算减少了X万元,主要用于招商引资接待。X年公务招待费支出X.X万元,X年未发生公务招待费,X年的公务招待费增加主要是用于招商引资活动X.因公出国(境)经费X年预算安排X万元,与X年预算持平。X.公务用车购置及运行维护费X市机关事务管理局核定车编X辆。X年预算安排公务用车购置及运行维护费X万元,其中,运行维护费X万元。较X年预算不变。X年公务车购置及运行费支出X.X万元,较X年支出数X.X万元减少X.X万元。X年“三公”经费决算数为X.X万元,其中公务用车运行维护费X.X万元,公务接待

8、费X.X万元,未发生因公出国支出。(三)综合管理情况除根据单位实际情况制定《X街道办事处财务管理制度》外,还在街道预算管理体制调整后,根据《X市X区街道财政预算调剂暂行办法》的规定,结合街道自身实际情况,制定了《X街道办事处财政预算内部调剂管理办法

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。