万科财务分析【水平分析,垂直分析,项目分析】

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接下來,是对本公司权益总额变动的分析评价:本公司权益总额较上年同期增加80,570,000千元,增幅为37.36%,说明本期本公司权益总额的增幅是较大的。进一步分析可以知道:(1)负债本期增加67,325,000千元,增幅为41.80%,对权益总额的影响为31.22%;所有者权益木期增加了13,246,300千元,增长幅度为24.27%,使权益总额增长了6.14%,两者合计使权益总额本期增长了37.36%。(2)权益总额本期的增长主要体现在负债的增长上,而流动负债又是其增长的主要影响项目。流动负债本期增长71,073,000千元,增幅为54.82%,对权益总额的影响达到32.96%。其中,影响最大的是预收账款的增加,本期增加额为36,696,800千元,増幅为49.32%,使权益总额增长了17.02%。这主要是因为万科是一个房地产企业,有其行业的特殊性,如期房的销售,就是先交定金,后交房。其次是其他应付款的影响,本期增加13,402,800千元,增幅为79.71%,使权益总额增长了6.22%o(3)所有者权益木期增加主要体现在未分配利润的增长上。未分配利润木期增加5,464,300千元,增幅为40.57%,对权益总额的影响为2.53%。说明木公司的盈利能力还是比较好的。 流动资产20112010变动额变动率对总资产的影响货币资金34,239,50037,816,900-3,577,400-9.46%-1.66%应收账款1,514,8101,594,020-79,210-4.97%-0.04%预付款项20,116,20017,83&0002,278,20012.77%1.06%其他应收款1&440,60014,938,3003,502,30023.45%1.62%存货208,335,000133,333,00075,002,00056.25%34.78%流动资产合计282,647,000205,521,00077,126,00037.53%35.77%非流动资产可供出售金融资产441,262404,76436,4989.02%0.02%长期股权投资6,426,4904,493,7501,932,74043.01%0.90%投资性房地产1,126,110129,176996,934771.76%0.46%固定资产原值2,121,1901,674,410446,78026.68%0.21%累计折旧525,329454,82870,50115.50%0.03%固定资产净值1,595,8601,219,580376,28030.85%0.17%固定资产净额1,595,8601,219,580376,28030.85%0.17%在建工程705,553764,282-5&729-7.68%-0.03%无形资产435,474373,95261,52216.45%0.03%长期待摊费用40,999.4032,161.40&838.0027.48%0.00%递延所得税资产2,326,2401,643,160683,08041.57%0.32%其他非流动资产463,7931,055,990-592,197-56.08%-0.27%非流动资产合计13,561,80010,116,8003,445,00034.05%1.60% 资产总计296,208,000215,638,00080,570,00037.36%37.36% 据上表,可以对万科的总资产变动情况作岀以下分析评价:万科的总资产本期增加80,570,000千元,增长幅度为37.36%,说明万科本年资产规模有较大幅度的增长。进一•步分析,可以发现:(1)流动资产本期增加77,126,000千元,增长幅度为37.53%,使总资产规模增长了35.77%。非流动资产木期增加了3,445,000千元,增幅为34.05%,使总资产规模增长了1.60%,两者合计使总资产增加了80,570,000T元,增幅为37.36%。(2)本期总资产的增加主要体现在流动资产的增长上。具一是存货的大幅增长,本期增加了75,002,000T•元,増幅为56.25%,促使总资产増长了34.78%,这其屮有政府调控政策的影响。其二是其他应收款的增长,增幅为23.45%,使总资产增加了1.62%o其三,不可忽视的是货币资金的减少,虽然对总资产的影响只有-1.66%,但这说明,木期力科的偿债能力是有所下降的,对于一个房产的龙头企业%说,这并不是一个好的信号,即使资产总额是增加的。(3)非流动资产的增长主要体现在长期股权投资的增长上,木期增加了1,932,740千元,增幅为43.01%,使总资产增长了0.90%。其他的对总资产的影响太小,这里就不做详细的分析的。 流动负债20112010变动额变动(%)对总资产的影响(%)短期借款1,724,4501,478,000246,45016.67%0.11%交易性金融负债17,041.8015,054.501,987.313.20%0.00%应付票据31,250031,2500.00%0.01%应付账款29,745,80016,923,80012,822,00075.76%5.95%预收账款111,102,00074,405,20036,696,80049.32%17.02%应付职工薪酬1,690,3501,415,760274,59019.40%0.13%应交税费4,078,6203,165,480913,14028.85%0.42%应付利息272,299127,807144,492113.05%0.07%其他应付款30,216,80016,814,00013,402,80079.71%6.22%一年内到期的非流动负债21,845,80015,305,7006,540,10042.73%3.03%流动负债合计200,724,000129,651,00071,073,00054.82%32.96%长期借款20,972,00024,790,500・3,81&500-15.40%-1.77%丿应付债券5,850,4005,821,14029,2600.50%0.01%预计非流动负债38,677.9041,107.30-2,429.4-5.91%0.00%递延所得税负债778,906738,99339,9135.40%0.02%其他非流动负债11,798.208,816.122,982.0833.83%0.00%非流动负债合计27,651,70031,400,600-3,748,900-11.94%-1.74% 负债总计228,376,000161,051,00067,325,00041.80%31.22% 所有者权益201120102011(%)2010(%)变动悄况(%)实收资本(或股木)10,995,20010,995,2003.71%5.10%-1.39%资本公积8,843,460&789,3402.99%4.08%-1.09%盈余公积13,648,70010,587,7004.61%4.91%-0.30%未分配利润18,934,60013,470,3006.39%6.25%0.15%外币报表折算差额545,776390,1320.18%0.18%0.00%归属于母公词股东权益合计52,967,80044,232,70017.88%20.51%-2.63%少数股东权益14,864,70010,353,5005.02%4.80%0.22%所有者权益合计67,832,50054,586,20022.90%25.31%-2.41%负债和所有者权益总计296,208,000215,638,000100.00%100.00%0资本结构的分析:(1)从静态方面看,本公司的所有者权益比重为22.90%,负债比重为77.10%,资产负债率还是比较高的,财务风险相对较大。(2)从动态方而看,本公司所有者权益比重下降了2.41%,负债比重上升了2.41%,各项目的变动幅度不是很大,说明本公司的资本结构还是比较稳定的,财务实力有所下降。 所有者权益201120102011(%)2010(%)变动悄况(%)实收资本(或股木)10,995,20010,995,2003.71%5.10%-1.39%资本公积8,843,460&789,3402.99%4.08%-1.09%盈余公积13,648,70010,587,7004.61%4.91%-0.30%未分配利润18,934,60013,470,3006.39%6.25%0.15%外币报表折算差额545,776390,1320.18%0.18%0.00%归属于母公词股东权益合计52,967,80044,232,70017.88%20.51%-2.63%少数股东权益14,864,70010,353,5005.02%4.80%0.22%所有者权益合计67,832,50054,586,20022.90%25.31%-2.41%负债和所有者权益总计296,208,000215,638,000100.00%100.00%0资本结构的分析:(1)从静态方面看,本公司的所有者权益比重为22.90%,负债比重为77.10%,资产负债率还是比较高的,财务风险相对较大。(2)从动态方而看,本公司所有者权益比重下降了2.41%,负债比重上升了2.41%,各项目的变动幅度不是很大,说明本公司的资本结构还是比较稳定的,财务实力有所下降。 201120102011(%)2010(%)变动情况(%)流动资产货币资金34,239,50037,816,90011.56%17.54%-5.98%应收账款1,514,8101,594,0200.51%0.74%-0.23%预付款项20,116,20017,83&0006.79%&27%-1.48%其他应收款1&440,60014,93&3006.23%6.93%-0.70%存货208,335,000133,333,00070.33%61.83%8.50%流动资产合计282,647,000205,521,00095.42%95.31%0.11%非流动资产可供出售金融资产441,262404,7640.15%0.19%-0.04%长期股权投资6,426,4904,493,7502.17%2.08%0.09%投资性房地产1,126,110129,1760.38%0.06%0.32%固定资产原值2,121,1901,674,4100.72%0.78%-0.06%累计折旧525,329454,8280.18%0.21%-0.03%固定资产净值1,595,8601,219,5800.54%0.57%-0.03%固定资产净额1,595,8601,219,5800.54%0.57%-0.03%在建工程705,553764,2820.24%0.35%-0.12%无形资产435,474373,9520.15%0.17%-0.03%长期待摊费用40,999.4032,161.400.01%0.01%0.00%递延所得税资产2,326,2401,643,1600.79%0.76%0.02%其他非流动资产463,7931,055,9900.16%0.49%-0.33%非流动资产合计13,561,80010,116,8004.58%4.69%-0.11%资产总计296,208,000215,638,000100.00%100.00%0.00%万科资产结构的分析评价:(1)从静态方面看,本公词本期流动资产比重达到95.42%,非流动资产的比重仅为4.58%,说明本公司资产流动性较强,资产风险较小。(2)从动态方面看,本期本公司的流动资产比重上升了0.11%,非流动资产比重下降了-0.11%,除了存货的比重上升了&50%,货币资金比重下降了・5.98%,其他的变动都不是太 大,说明木公司资产结构相对比较稳定。流动负债201120102011(%)2010(%)变动悄况(%)短期借款1,724,4501,47&0000.58%0.69%-0.10%交易性金融负债17,041.8015,054.500.01%0.01%0.00%应付票据31,25000.01%0.00%0.01%应付账款29,745,80016,923,80010.04%7.85%2.19%预收账款111,102,00074,405,20037.51%34.50%3.00%应付职工薪酬1,690,3501,415,7600.57%0.66%-0.09%应交税费4,078,6203,165,4801.38%1.47%-0.09%应付利息272,299127,8070.09%0.06%0.03%其他应付款30,216,80016,814,00010.20%7.80%2.40%一年内到期的非流动负债21,845,80015,305,7007.38%7.10%0.28%流动负债合计200,724,000129,651,00067.76%60.12%7.64%长期借款20,972,00024,790,5007.08%11.50%-4.42%应付债券5,850,4005,821,1401.98%2.70%-0.72%预计非流动负债38,677.9041,107.300.01%0.02%-0.01%递延所得税负债778,90673&9930.26%0.34%-0.08%其他非流动负债11,798.208,816.120.00%0.00%0.00%非流动负债合计27,651,70031,400,6009.34%14.56%-5.23%负债总计22&376,000161,051,00077.10%74.69%2.41%

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