各部门工作流程表

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1、仓库(原料)工作流程收到订单/物料清单收料发料退料报表1.原料仓收到物料清单和采购下达的订购单后,按采购单收料入仓。2.依物料清单发料,并做物料进出仓明细账目。3.将品管检出来料不良需退货的报备采购并退供应商补数。4.原料仓所有进出物料必须有明确记录并每月每季度做盘点并报备财务。第12页共12页仓库(成品)工作流程收到订单依订单收货依出货单出货报表1.成品仓依生产合同数量收货,并将成品分类标识摆放整齐,确保成品不受外在因素而产生品质问题。2.在仓库成品检验OK后依出货单安排开送货单出货。3.每月或每季度做成品进出仓盘点报表。第12页

2、共12页开料部工作流程收到合同刀模排单(开料单、备料、排刀方案)领料开料备料入MC仓报表1.开料部收到合同,对照产品核对刀模。2.无刀模的新产品,需依样办或合同要求做刀模并备料给办房或生产线做产前试刀至OK。3.结合材料规格、纹路、合同数量排出开料单、啤货单、排刀方案。4.根据有效合理的排刀方案及生产线每日生产指标予以提前备料,确保生产线正常运转。5.所有加工物料必须经品管检验后,标识产品名称、部件名称、数量经合理捆扎后入MC仓。6.所有加工物料进、出仓及退换料必须有明确的报表记录。第12页共12页MC仓工作流程a)、收料/领料收到

3、合同依指标发料报表b)、外发收料/领料收到合同领料/发料外发回收报表c)、所有物料追踪1.收到合同及生产指令结合物料清单、生产指标、清拉报表在原料仓及开料部领取相应的生产物料及非生产用品。2.依生产线每日生产指标予以发料、退料及生产欠料追踪、信息回馈,掌握所有物料的运转形势,并做汇报及追踪。3.所有MC仓进出的物料,必须有明细的报表记录,单个产品订单完成后,所用的物料要全部盘点入账。4.所有物料作及时追踪和汇报,确保生产线正常运转。第12页共12页生产线工作流程收到生产指令产前准备排拉试产开拉品质完善工序调整精细调整生产进度跟进清尾

4、入仓工装夹具的管理全单总结1.生产线收到预备开拉指令,生产主管/拉长产前准备,工装夹具、网具调试。2.生产线拉长、主管排拉试产,在试产OK后正式开拉生产,并改进完善产品品质。3.产品品质达要求后,生产工序作进一步精细调整,在品质有保证的前提下不断提升产量。4.产品生产完毕后,工装夹具、模具等收回统一管理,拉长、主管对全单的生产作书面总结。第12页共12页配套部工作流程(烫金、丝印、热压、转印、V槽、车线)收到生产指令MC仓领料依生产指标提前配套加工加工OK后入MC仓跟进退换料进出物料报表记录1.配套部门收到生产指令后提前在MC仓领取

5、需要加工的物料。2.依生产样办对其需加工的物料操作,并签样后再加工。3.依照每日生产指标数量配套加工,确保生产线正常运转。4.需退换料的及时退换,所有进出物料作报表记录。第12页共12页机房工作流程收到生产指令领料配料试模大货生产入仓模具回仓保养水口整理入仓1.收到合同或试模单后,依物料清单领料,并按配料清单比例配料。2.在试模调机OK后,签样大货生产,成品胶件装箱入仓。3.订单胶件啤完后,模具回仓保养,水品料整理计量入仓。第12页共12页采购部工作流程订料来料时间确认来料数量/质量/时间/退料同供应商对账1.采购部依工程部物料清单

6、及订料单,选择供应商报价、比价、打板、订料,并确认到料时间,同时依据生产进度跟进配合生产的到料数量、质量、退料等事宜。2.在全单到料完毕,MC仓确认所到物料能正常埋尾后,再同供应商对账并报备财务。3.物料清单以外的非生产用料采购,采购部凭签批OK后的申购单采购,否则一律不得采购。第12页共12页销售部工作流程客户意向确定办单交BOM报价确认做办分发办单收办确认复办出合同跟踪生产办、生产进度分期分批出货确认全单出货OK报备财务根据客户意向在确定有准确用料、图纸、交办时间的办单给BOM报价,并确认做办后,办单分发给BOM/采购/品管/仓

7、库/办房,做好签收记录,收到办房符合办单要求的样办(经品管确认)寄客户确认,在客户批复样办OK后,开出生产合同签批并分发各部门同时做签收记录,销售部负责跟踪生产办、大货办,验货分期分批出货、订柜,要求客户同财务对账等事宜。第12页共12页办房工作流程收到办单追料/领料做办交办1.收到需做办的办单或合同,依办单/合同要求领料做办、交办,并做交办记事。2.样办要有品管确认,生产办的做法,要考虑到大货生产的难度及强度,并考虑来自品管、生产的参考意见。3.做办同时,每款要有做办记录,注明各部件构造、尺寸、用料、原料用量,并签批一份交工程做资

8、料,一份留底。4.生产办做办同时,需跟踪工装夹具、刀板至OK并交付生产线签收。第12页共12页工程部(BOM/PNC/设计)工作流程蓝图设计及修改收到生产合同报价批复收到报价的办单或合同成本复核出物料清单发放各部门产品各种测试1.工程

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